ANGGARAN INDUK Rp. 2,325,329,060
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 2,116,500,260

Komposisi Anggaran

CEPPY NUGRAHA, SE 05
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Anggaran Rp. 4,441,829,320

Sumber Dana

Dana Alokasi Umum 4,441,829,320 100.00 %

Lokasi Kegiatan

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 1,633,500 0.04 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 4,440,195,820 99.96 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 589,095,000 13.26 %
Belanja Barang Dan Jasa 3,573,752,320 80.46 %
Belanja Modal 278,982,000 6.28 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 3,856,284,320 86.82 %
Lainnya / Pegawai 585,545,000 13.18 %

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung 226,982,000 5.11 %
Swakelola 4,214,847,320 94.89 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000034Drs. MUHAMMAD BAYU
KEPALA BIDANG PROMOSI
850,774,560Detail
2000000072ERMEDI, S.ST, M.SI
SUBBAG PROGRAM
219,642,000Detail
3000000117ABDUL GANI, SE
KA.BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
145,788,000Detail
4000000190DWI DYAH PALUPI, S.IP
STAF SUBBAG KEUANGAN
165,086,000Detail
5000000288DIAN ERA PURNITA, S.IP
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1,604,550,000Detail
6000000297TRIANA ERMAWATI, S.Sos, M.Si
KA. BIDANG PERIZINAN
972,977,500Detail
7000000312SUMADI, S.Pd
KA.BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
331,850,800Detail
8000000639Alfiah Ummi Hani, SE.Par
Staf Subbag Program
151,160,460Detail
   Total4,441,829,320 

Program Dan Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.16.02.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,300,000 0.93 %
2 1.16.02.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153,000,000 11.53 %
3 1.16.02.01.0700 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 105,900,000 7.98 %
4 1.16.02.01.0800 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 262,500,000 19.77 %
5 1.16.02.01.0900 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 69,800,000 5.26 %
6 1.16.02.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000 7.53 %
7 1.16.02.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 60,000,000 4.52 %
8 1.16.02.01.1200 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45,000,000 3.39 %
9 1.16.02.01.1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25,000,000 1.88 %
10 1.16.02.01.1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000 7.53 %
11 1.16.02.01.1800 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 294,000,000 22.15 %
12 1.16.02.01.3600 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,000,000 7.53 %
1,327,500,000 29.89 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.16.02.02.0900 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 210,582,000 41.40 %
2 1.16.02.02.1000 - Pengadaan Meubelair 21,050,000 4.14 %
3 1.16.02.02.2400 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 277,050,000 54.46 %
508,682,000 11.45 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.16.02.03.2500 - Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 20,000,000 100.00 %
20,000,000 0.45 %
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 1.16.02.05.0300 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 144,036,000 100.00 %
144,036,000 3.24 %
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 1.16.02.06.6800 - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 9,060,000 6.46 %
2 1.16.02.06.6900 - Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 131,160,460 93.54 %
140,220,460 3.16 %
6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 1.16.02.15.1000 - Penyelenggaraan Pameran Investasi 721,413,500 84.79 %
2 1.16.02.15.2400 - Kerjasama Investasi Antar Daerah 129,361,060 15.21 %
850,774,560 19.15 %
7 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 1.16.02.16.1600 - Penyusunan Data LKPM 145,788,000 100.00 %
145,788,000 3.28 %
8 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
1 1.16.02.17.0301 - Sosialisasi Pemuktahiran Data SIPID (Sistem Informasi dan Potensi Daerah 75,550,800 22.77 %
2 1.16.02.17.0600 - Bimbingan Teknis Penyusunan Petan Investasi 149,550,000 45.07 %
3 1.16.02.17.0700 - Survey Potensi Investasi Daerah 106,750,000 32.17 %
331,850,800 7.47 %
9 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
1 1.16.02.18.0200 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 467,650,000 48.06 %
2 1.16.02.18.0400 - Penataan dan Regulasi Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (PTSP) 244,240,000 25.10 %
3 1.16.02.18.0800 - Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov.Kep.Bangka Belitung 261,087,500 26.83 %
972,977,500 21.90 %