ANGGARAN INDUK Rp. 79,516,392,440
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 3,068,075,000

Komposisi Anggaran

M. Haris.AR,A.P.,MH 08117176530
Kepala Biro
Anggaran Rp. 82,584,467,440

Sumber Dana

Dana Alokasi Umum 82,584,467,440 100.00 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 56,984,771,440 69.00 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 25,599,696,000 31.00 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 4,262,560,000 5.16 %
Belanja Barang Dan Jasa 55,413,495,000 67.10 %
Belanja Modal 22,908,412,440 27.74 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 74,751,997,440 90.52 %
Konstruksi 5,837,040,000 7.07 %
Konsultansi 986,500,000 1.19 %
Lainnya / Pegawai 1,008,930,000 1.22 %

Metode Pengadaan

Lelang Sederhana 2,637,040,000 3.19 %
Seleksi Sederhana 986,500,000 1.19 %
Pengadaan Langsung 2,100,065,000 2.54 %
Penunjukan Langsung 14,676,550,000 17.77 %
Pemilihan Langsung 3,200,000,000 3.87 %
Swakelola 58,526,222,440 70.87 %
Lainnya / Pegawai 458,090,000 0.55 %

Obyek Belanja

Honorarium PNS 1,347,010,000 1.63 %
Honorarium Non PNS 2,915,550,000 3.53 %
Belanja Bahan Pakai Habis 1,527,064,000 1.85 %
Belanja Bahan/Material 3,019,610,000 3.66 %
Belanja Jasa Kantor 9,482,704,000 11.48 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,198,000,000 8.72 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,533,342,000 1.86 %
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,665,300,000 2.02 %
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 689,000,000 0.83 %
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 1,370,080,000 1.66 %
Belanja Makanan Dan Minuman 8,740,900,000 10.58 %
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 325,000,000 0.39 %
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 604,000,000 0.73 %
Belanja Perjalanan Dinas 8,305,975,000 10.06 %
Belanja Pemeliharaan 8,829,320,000 10.69 %
Belanja Jasa Konsultansi 1,026,400,000 1.24 %
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 993,800,000 1.20 %
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 103,000,000 0.12 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 14,676,550,000 17.77 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 498,000,000 0.60 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 824,725,000 1.00 %
Belanja Modal Pengadaan Komputer 473,500,000 0.57 %
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 438,432,440 0.53 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 474,000,000 0.57 %
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 150,000,000 0.18 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 637,005,000 0.77 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 103,000,000 0.12 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 12,000,000 0.01 %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 4,621,200,000 5.60 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000226Slamet,SE
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
169,995,000Detail
2000000202Suherman,SH
Kasubbag Audio Visual
3,115,000,000Detail
3000000176Hanani,SE
Kasubbag Urusan Gaji
1,052,460,000Detail
4000000239Ferdiyan Hermawan Loebis,SE
Kabag Umum dan Rumah Tangga
13,436,359,000Detail
5000000191Suraya,SH
Kasubbag Inventaris dan Penyimpanan
5,699,350,000Detail
6000000272Arwendy,S.Sos,M.Si
Kasubbag TU dan Kepegawaian
4,510,350,000Detail
7000000334Arie Primajaya,SE,M.Si
Kabag Humas dan Protokol
2,912,115,000Detail
8000000322Isabella Nurul Fitri,S.AP
Staf Umum dan Rumah tangga
154,200,000Detail
9000000163Gatmir Apriyanto,SE
Kepala Bagian Perlengkapan
28,647,502,440Detail
10000000214Ismed,SE
Kasubbag Rumah Tangga
917,900,000Detail
11000000250Herman Naviar,SE
Kasubbag Perjalanan Dinas
6,683,800,000Detail
12000000306Abdul Suhardianto,SE
Kasubbag Pengadaan dan Pemeliharaan
15,285,436,000Detail
   Total82,584,467,440 

Program Dan Kegiatan

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 1.20.03.05.5000. - Bimbingan Teknis implementasi Kehumasan dan Keprotokolan 194,925,000 100.00 %
194,925,000 0.24 %
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.20.03.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 330,500,000 1.06 %
2 1.20.03.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,374,020,000 13.99 %
3 1.20.03.01.0300 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,623,000,000 5.19 %
4 1.20.03.01.0700 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 672,360,000 2.15 %
5 1.20.03.01.0800. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 690,000,000 2.21 %
6 1.20.03.01.0900. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 220,000,000 0.70 %
7 1.20.03.01.1000. - Penyediaan Alat Tulis Kantor 700,000,000 2.24 %
8 1.20.03.01.1100. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 650,000,000 2.08 %
9 1.20.03.01.1200. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100,000,000 0.32 %
10 1.20.03.01.1300. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,515,000,000 8.04 %
11 1.20.03.01.1400. - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 192,000,000 0.61 %
12 1.20.03.01.1500. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 600,000,000 1.92 %
13 1.20.03.01.1600. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 119,995,000 0.38 %
14 1.20.03.01.1700. - Penyediaan Makanan dan minuman 3,730,000,000 11.93 %
15 1.20.03.01.1800. - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 3,970,000,000 12.70 %
16 1.20.03.01.1900. - Penyediaan jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,929,110,000 9.37 %
17 1.20.03.01.2200. - Penyediaan jasa Pelayanan tamu Pemerintah 3,240,000,000 10.36 %
18 1.20.03.01.2300. - Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota 1,700,000,000 5.44 %
19 1.20.03.01.2600. - Kegiatan rumah dinas Gubernuran 2,710,580,000 8.67 %
20 1.20.03.01.7400. - Biaya operasional gedung kantor (Wisma Bougenvile) 154,200,000 0.49 %
21 1.20.03.01.7900. - Kegiatan pembinaan adminitrasi kegiatan dan keuangan interen SKPD 49,600,000 0.16 %
31,270,365,000 37.86 %
3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 1.20.03.016.0200. - Penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah non departemen/luar negeri 2,820,979,000 57.64 %
2 1.20.03.016.0500. - Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 1,013,800,000 20.71 %
3 1.20.03.016.2500. - Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel 1,059,696,000 21.65 %
4,894,475,000 5.93 %
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.20.03.02.0300. - Pembangunan gedung kantor 3,875,300,000 8.65 %
2 1.20.03.02.0500. - Pengadaan kendaraan dinas/operasional 14,736,190,000 32.89 %
3 1.20.03.02.0600. - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1,235,000,000 2.76 %
4 1.20.03.02.0800. - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 457,700,000 1.02 %
5 1.20.03.02.0900. - Pengadaan peralatan gedung kantor 1,452,410,000 3.24 %
6 1.20.03.02.2000. - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1,338,700,000 2.99 %
7 1.20.03.02.2200. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,787,700,000 6.22 %
8 1.20.03.02.2300. - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1,992,780,000 4.45 %
9 1.20.03.02.2400. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,295,520,000 11.82 %
10 1.20.03.02.2500. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1,123,700,000 2.51 %
11 1.20.03.02.2700. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 609,600,000 1.36 %
12 1.20.03.02.3100. - Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 1,050,500,000 2.34 %
13 1.20.03.02.4000. - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1,286,500,000 2.87 %
14 1.20.03.02.9924. - Pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan 979,462,440 2.19 %
15 1.20.03.02.9952. - Pengadaan sarana dan prasarana olahraga 101,630,000 0.23 %
16 1.20.03.02.9953. - Pemeliharaan Kebersihan rumah jabatan 934,800,000 2.09 %
17 1.20.03.02.9954. - Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan perkantoran milik Pemprov. kep. Babel 1,227,840,000 2.74 %
18 1.20.03.02.9955. - Rehabilitasi sedang berat Wisma Bougenvile 218,620,000 0.49 %
19 1.20.03.02.9956. - Rehabilitasi sedang/berat gedung serba guna 138,620,000 0.31 %
20 1.20.03.02.9957. - Kegiatan Publikasi dan siaran 2,511,900,000 5.61 %
21 1.20.03.02.9958. - Pembangunan gedung kelengkaan rumah jabatan 1,455,500,000 3.25 %
44,809,972,440 54.26 %
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.20.03.03.0200. - Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapnnya 871,240,000 75.14 %
2 1.20.03.03.1200. - Peningkatan Kebugaran pegawai Pemprov. 268,200,000 23.13 %
3 1.20.03.03.2500. - Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20,000,000 1.72 %
1,159,440,000 1.40 %
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 1.20.03.06.5400. - Penyusunan perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan 50,000,000 100.00 %
50,000,000 0.06 %
7 program pengembangan data/informasi
1 1.20.03.15.0500. - Penyusunan Profil Daerah 205,290,000 100.00 %
205,290,000 0.25 %