ANGGARAN INDUK
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 14,505,643,300

Komposisi Anggaran

Dr. Yan Megawandi, SH, M.Si 08127390255
Kepala BAPPEDA Provinsi Kep. Bangka Belitung
Anggaran Rp. 14,505,643,300

Sumber Dana

Pendapatan Asli Daerah 3,699,610,000 25.50 %
Dana Alokasi Umum 10,515,033,300 72.49 %
Dana Alokasi Khusus 291,000,000 2.01 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 205,000,000 1.41 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 14,300,643,300 98.59 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 3,812,373,330 26.28 %
Belanja Barang Dan Jasa 9,002,379,970 62.06 %
Belanja Modal 1,599,890,000 11.03 %
Beban Barang Dan Jasa 91,000,000 0.63 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 9,128,350,970 62.93 %
Konsultansi 865,000,000 5.96 %
Jasa Lainnya 20,000,000 0.14 %
Lainnya / Pegawai 4,492,292,330 30.97 %

Metode Pengadaan

Lelang Sederhana 500,000,000 3.45 %
Seleksi Umum 1,129,046,670 7.78 %
Pengadaan Langsung 335,000,000 2.31 %
Penunjukan Langsung 298,500,000 2.06 %
Lainnya / Pegawai 12,243,096,630 84.40 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000180Haris Setiawan, S.Pi., MT
Kepala Bidang Ekonomi
564,366,700Detail
2000000223Nirwan Adhani, SH, MH
Staf Umum dan Kepegawaian
1,105,000,000Detail
3000000216R. Julianti Nurdjannah, S.IP, MT
Kepala Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
501,395,400Detail
4000000304Dirgana Adhikaka, ST., MM
Seksi. Penelitian & Pengembangan
383,200,000Detail
5000000156Fitria Larasati, SE
Staf Sub. Bagian Keuangan
242,400,000Detail
6000000298Cut Nurlela Arini, SE., MM
Seksi. Pengelolaan Data & Pelayanan Informasi
353,489,000Detail
7000000188Agung Dwi Chandra, ST, MSE
Kepala Bidang Sosial dan Budaya
1,351,591,000Detail
8000000286H. Joko Triadhi, SE, M.Si
Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Program
3,345,494,700Detail
9000000167Ismonohadi Yonoutomo, ST
Kasubid. Otonomi Daerah
245,145,000Detail
10000000143Sidik Cahyono, SE
Kasubag. Umum dan Kepegawaian
4,454,712,500Detail
11000000282Ir. H. Rusli Khaidir, M.Si
Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup
1,958,849,000Detail
   Total14,505,643,300 

Program Dan Kegiatan

1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.06.01.03.0200 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 92,960,000 100.00 %
92,960,000 0.64 %
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.06.02.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,600,000 0.30 %
2 1.06.02.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 378,000,000 13.23 %
3 1.06.02.01.0700 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 242,400,000 8.48 %
4 1.06.02.01.0800 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 1.05 %
5 1.06.02.01.0900 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 140,000,000 4.90 %
6 1.06.02.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis kantor 250,000,000 8.75 %
7 .1.06.02.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000 2.80 %
8 1.06.02.01.1200 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000,000 1.05 %
9 1.06.02.01.1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan 38,400,000 1.34 %
10 1.06.02.01.1600 - Penyediaan bahan logistik kantor 16,432,500 0.58 %
11 1.06.02.01.1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000 3.50 %
12 1.06.02.01.1800 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 905,000,000 31.67 %
13 1.06.02.01.1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 438,900,000 15.36 %
14 1.06.02.01.2100 - Survey dan Pengumpulan Data 200,000,000 7.00 %
2,857,732,500 19.70 %
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.06.02.02.0323 - Penyusunan DED pembangunan gedung kantor 300,000,000 11.98 %
2 1.06.02.02.0500 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional 691,120,000 27.59 %
3 1.06.02.02.0700 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 313,950,000 12.53 %
4 1.06.02.02.2200 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 235,500,000 9.40 %
5 1.06.02.02.2400 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 449,350,000 17.94 %
6 1.06.02.02.3300 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 40,000,000 1.60 %
7 1.06.02.02.7204 - Pengadaan Genset 475,000,000 18.96 %
2,504,920,000 17.27 %
4 Program Pengembangan data/informasi
1 1.06.02.15.2100 - Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 276,510,000 43.89 %
2 1.06.02.15.2300 - Fasilitasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 353,489,000 56.11 %
629,999,000 4.34 %
5 Program Kerjasama Pembangunan
1 1.06.02.16.0200 - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 318,061,000 100.00 %
318,061,000 2.19 %
6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1 1.06.02.18.1700 - Koordinasi Pengendalian Kawasan tertentu terbatas 104,285,000 100.00 %
104,285,000 0.72 %
7 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
1 1.06.02.19.0900 - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 264,431,900 61.38 %
2 1.06.02.19.1500 - Koordinasi Gas Rumah Kaca (GRK) 166,360,000 38.62 %
430,791,900 2.97 %
8 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1.06.02.20.0600 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana 346,500,000 100.00 %
346,500,000 2.39 %
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1.06.02.21.0800 - Penyusunan RKPD 496,749,000 14.99 %
2 1.06.02.21.0901 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 779,621,000 23.52 %
3 1.06.02.21.1200 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 245,145,000 7.40 %
4 1.06.02.21.1300 - Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 580,558,000 17.52 %
5 1.06.02.21.1600 - Penyusunan KUA PPAS 324,259,000 9.78 %
6 1.06.02.21.3100 - Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas 346,170,000 10.45 %
7 1.06.02.21.3500 - Penyusunan Perubahan RPJMD 2012-2017 541,627,700 16.34 %
3,314,129,700 22.85 %
10 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1 1.06.02.22.5400 - Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi 277,721,700 49.21 %
2 1.06.02.22.5600 - Koordinasi Event Sail Karimata 2016 286,645,000 50.79 %
564,366,700 3.89 %
11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 1.06.02.23.0500 - Fasiltasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan 383,200,000 22.09 %
2 1.06.02.23.1500 - Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 211,645,000 12.20 %
3 1.06.02.23.3200 - Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 500,000,000 28.82 %
4 1.06.02.23.3300 - Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 350,000,000 20.18 %
5 1.06.02.23.3400 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 289,946,000 16.71 %
1,734,791,000 11.96 %
12 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 1.06.02.24.0200 - Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1,012,828,000 100.00 %
1,012,828,000 6.98 %
13 Program Perencanaan Tata Ruang
1 1.06.02.31.0100 - Fasilitasi dan rakor BKPRD 410,944,100 100.00 %
410,944,100 2.83 %
14 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
1 1.06.02.33.0200 - Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting) di Prov. Kep, Bangka Belitung 183,334,400 100.00 %
183,334,400 1.26 %