ANGGARAN INDUK Rp. 21,367,037,260
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 2,916,230,140

Komposisi Anggaran

SYAIFUDDIN, SH 08127366350
KEPALA DINAS
Anggaran Rp. 25,024,141,180

Sumber Dana

Pendapatan Asli Daerah 1,050,000 0.00 %
Dana Bagi Hasil 343,008,440 1.37 %
Dana Alokasi Umum 24,680,082,740 98.63 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 18,636,117,860 74.47 %
KABUPATEN BANGKA 21,500,000 0.09 %
KABUPATEN BANGKA SELATAN 66,500,000 0.27 %
KABUPATEN BELITUNG 229,007,500 0.92 %
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 495,000 0.00 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 4,534,091,670 18.12 %
LUAR DAERAH 826,533,750 3.30 %
TERSEBAR KABUPATEN/KOTA 709,895,400 2.84 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 1,400,225,000 5.60 %
Belanja Barang Dan Jasa 23,486,661,180 93.86 %
Belanja Modal 114,505,000 0.46 %
Beban Barang Dan Jasa 22,750,000 0.09 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 23,760,091,180 94.95 %
Jasa Lainnya 10,250,000 0.04 %
Lainnya / Pegawai 1,253,800,000 5.01 %

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung 48,980,000 0.20 %
Swakelola 24,975,161,180 99.80 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000170BURHANUDIN, S.SOS, M.SI
KABID PENGELOLAAN SDA DAN PENGEMBANGAN TTG DESA/KELURAHAN
2,118,730,170Detail
2000000145ERWANTO
KABID PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
1,520,816,750Detail
3000000162DRS. H. MUNAWAR
KABID SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
16,866,255,250Detail
4000000152AKHMAD KARNOLUS, S.IP, M.SI
KABID KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
1,765,799,150Detail
5000000174FIRMANSYAH, SE
KASUBBAG PERENCANAAN
542,867,250Detail
6000000137SURYADI, SH
SEKRETARIS
2,209,672,610Detail
   Total25,024,141,180 

Program Dan Kegiatan

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 1.22.01.01.01 - PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35,650,000 1.62 %
2 1.22.01.01.02 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 120,000,000 5.45 %
3 1.22.01.01.06 - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 222,272,610 10.09 %
4 1.22.01.01.07 - PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 150,900,000 6.85 %
5 1.22.01.01.0800 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 43,992,000 2.00 %
6 1.22.01.01.1000 - PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200,000,000 9.08 %
7 1.22.01.01.1100 - PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100,000,000 4.54 %
8 1.22.01.01.1200 - PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30,000,000 1.36 %
9 1.22.01.01.1300 - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 55,000,000 2.50 %
10 1.22.01.01.1500 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 36,000,000 1.63 %
11 1.22.01.01.1700 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 64,800,000 2.94 %
12 1.22.01.01.1800 - RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 350,000,000 15.89 %
13 1.22.01.01.1900 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 643,500,000 29.22 %
14 1.22.01.01.8600 - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 150,000,000 6.81 %
2,202,114,610 8.80 %
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 1.22.01.01.02.0700 - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 52,840,000 44.27 %
2 1.22.01.01.02.2200 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30,000,000 25.13 %
3 1.22.01.02.0500 - PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36,525,000 30.60 %
119,365,000 0.48 %
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 1.22.01.03.0200 - PENGADAAN PERLENGKAPAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 68,265,000 77.34 %
2 1.22.01.03.2500 - FASILITASI DAN ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 20,000,000 22.66 %
88,265,000 0.35 %
4 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1 1.22.01.07.0900 - PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 46,220,250 7.38 %
2 1.22.01.07.3200 - OPERASIONAL UNIT PENGADUAN MASYARAKAT 35,650,000 5.69 %
3 1.22.01.07.3700 - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM 93,455,250 14.92 %
4 1.22.01.07.5000 - PAP-PNPM MPD (PEMBINAAN DAN MONEV PNPM-MPD) 100,000,000 15.97 %
5 1.22.01.07.6000 - SELEKSI SI KOMPAK AWARD 151,015,000 24.11 %
6 1.22.01.07.8000 - SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA 200,000,000 31.93 %
626,340,500 2.50 %
5 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN KEUANGAN DESA
1 1.22.01.02.0700 - TEMU KARYA APARATUR DESA/KELURAHAN SE-PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG 295,393,750 20.32 %
2 1.22.01.20.0100 - BIMMTEK PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RANCANGAN PERATURAN DESA/KELURAHAN 295,687,500 20.34 %
3 1.22.01.20.0400 - PENBINAAN, MONITORING, DAN KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KEL MANDIRI PERCONTOHAN 103,597,750 7.13 %
4 1.22.01.20.0500 - PEMBINAAN, MONITORING DAN KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN MANDIRI 172,631,500 11.87 %
5 1.22.01.20.0901 - BIMTEK BADAN PERMUSYAWARARATAN DESA 147,375,000 10.14 %
6 1.22.01.20.1100 - EVALUASI DAN MONITORING PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SE-PROV.KEP.BABEL 271,210,000 18.65 %
7 1.22.01.20.1300 - PELATIHAN MANAJEMEN PEMDES BAGI KEPALA DESA SE-PROVINSI KEP.BABEL 167,950,000 11.55 %
1,453,845,500 5.81 %
6 PROGRAM PENINGKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 1.22.01.21.0100 - PELATIHAN MANAJEMEN BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN SE-PROV.KEP.BABAEL 198,837,500 14.18 %
2 1.22.01.21.0200 - PENILAIAN PASRTISISPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN 393,659,900 28.07 %
3 1.22.01.21.0500 - FASILITASI DAN MONITORING PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN 224,006,250 15.97 %
4 1.22.01.21.1100 - PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) SE-PROV.KEP.BABEL 198,837,500 14.18 %
5 1.22.01.21.1200 - PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDES BAGI APARATUR DESA 177,506,250 12.65 %
6 1.22.01.21.1900 - Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan ke desa pemenang lomba desa tingkat nasional 209,818,000 14.96 %
1,402,665,400 5.61 %
7 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA
1 1.22.01.22.0100 - BANTUAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) PROV.KEP.BABEL 1,278,565,000 38.71 %
2 1.22.01.22.0700 - BIMTEK KETERAMPILAN DAN PENGELOLAAN USAHA EKONOMI KELUARGA DI PEDESAAN 115,000,000 3.48 %
3 1.22.01.22.1000 - PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 219,465,000 6.64 %
4 1.22.01.22.1100 - FASILITASI PENDAMPINGAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT 120,000,000 3.63 %
5 1.22.01.22.1500 - PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 1,570,156,000 47.53 %
3,303,186,000 13.20 %
8 PROGRAM PENGELOLAAN SDA DESA DAN PENGEMBANGAN TTG
1 1.22.01.23.0200 - Investsi Database potensi Desa/Kelurahan daerah Pesisir 185,000,000 10.06 %
2 1.22.01.23.0301 - GELAR KARYA TTG TINGKAT NASIONAL 370,000,000 20.12 %
3 1.22.01.23.0600 - OPERASIONAL POSYANTEKDES PERCONTOHAN 198,318,080 10.78 %
4 1.22.01.23.0701 - PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH PESISIR 197,479,360 10.74 %
5 1.22.01.23.0800 - PENINGKATAN MOTIVASI MASYARAKAT MELALUI LOMBA TTG TINGKAT PROVINSI 220,949,280 12.01 %
6 1.22.01.23.1400 - WORKSHOP DAN MONEV PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT 234,631,920 12.76 %
7 1.22.01.23.1500 - FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN POKMAS DESA HIJAU 235,112,320 12.78 %
8 1.22.01.23.1600 - FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA 197,668,960 10.75 %
1,839,159,920 7.35 %
9 PROGRAM RASKINITIS
1 1.22.01.24.0100 - RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN MONEV BANTUAN BERAS KEPADA KELUARGA MISKIN 230,000,000 1.64 %
2 1.22.01.24.0200 - PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SISA SUBSIDI BERAS KEPADA KELUARGA MISKIN SECARA GRATIS 13,759,199,250 98.36 %
13,989,199,250 55.90 %