ANGGARAN INDUK Rp. 1,126,437,000
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 2,366,819,000

Komposisi Anggaran

Ir. Hj. Elfiyena 081373966688
Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Anggaran Rp. 3,493,256,000

Sumber Dana

Dana Bagi Hasil 4,800,000 0.14 %
Dana Alokasi Umum 3,488,456,000 99.86 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 2,658,353,000 76.10 %
KABUPATEN BANGKA BARAT 91,660,000 2.62 %
KABUPATEN BANGKA TENGAH 360,771,000 10.33 %
KABUPATEN BELITUNG 168,970,000 4.84 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 5,100,000 0.15 %
LUAR DAERAH 208,402,000 5.97 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 907,550,000 25.98 %
Belanja Barang Dan Jasa 1,981,986,000 56.74 %
Belanja Modal 603,720,000 17.28 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 1,698,176,000 48.61 %
Konstruksi 117,920,000 3.38 %
Konsultansi 40,000,000 1.15 %
Jasa Lainnya 682,650,000 19.54 %
Lainnya / Pegawai 954,510,000 27.32 %

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung 718,720,000 20.57 %
Penunjukan Langsung 168,000,000 4.81 %
Swakelola 2,303,736,000 65.95 %
Lainnya / Pegawai 302,800,000 8.67 %

Obyek Belanja

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000337Bambang Segara Hutagalung, SH
Kasubbag Tata Usaha Bagian Administrasi Pembangunan Biro Pembangunan
160,817,000Detail
2000000295Sahani, S.IP, M.Si
Kasubbag Penelitian dan Pembangunan Bagian Perencanaan Penelitian dan Pengendalian Biro Pembangunan
506,456,000Detail
3000000318Firdaus Alamsyah, ST
Kepala Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Biro Pembangunan
2,385,565,000Detail
4000000351Muhammad Rizal, S.IP
Kasubbag Pendataan dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Biro Pembangunan
111,660,000Detail
5000000285Bariansyah Saputra, ST, MM
Kasubbag Perhubungan dan Pekerjaan Umum Bagian Prasarana Wilayah Biro Pembangunan
78,174,000Detail
6000000324Abdurrani, SH
Kepala Bagian Prasarana Wilayah Biro Pembangunan
250,584,000Detail
   Total3,493,256,000 

Program Dan Kegiatan

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 1.20.03.020.1100 - Operasional LPSE 1,080,835,000 54.18 %
2 1.20.03.020.2200 - Rakor LPSE 168,970,000 8.47 %
3 1.20.03.020.2901 - Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) Provinsi/ Kab/ Kota 418,820,000 20.99 %
4 1.20.03.020.3300 - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 123,740,000 6.20 %
5 1.20.03.020.3400 - Sinkronisasi Percepatan Pembangunan 111,660,000 5.60 %
6 1.20.03.020.3700 - Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi 90,850,000 4.55 %
1,994,875,000 57.11 %
2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 1.20.03.023.0400 - Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan, Sirup, E-Monev dan Penyerapan Anggaran 179,990,000 25.11 %
2 1.20.03.023.5000 - Digitalisasi Pendataan dan Pelaporan 536,950,000 74.89 %
716,940,000 20.52 %
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 1.20.03.05.9953 - Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa 382,716,000 61.67 %
2 1.20.03.05.9954 - Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 159,734,000 25.74 %
3 1.20.05.9917 - Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi 78,174,000 12.60 %
620,624,000 17.77 %
4 Program Pengembangan Data/ Informasi
1 1.20.03.15.2400 - Pembangunan Arsip Berbasis Elektronik 160,817,000 100.00 %
160,817,000 4.60 %