ANGGARAN INDUK Rp. 15,108,575,500
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 4,714,277,750

Komposisi Anggaran

K.A Tajuddin 081214444516
kepala dinas dinas kebudayaan dan pariwisata
Anggaran Rp. 19,822,853,250

Sumber Dana

Dana Bagi Hasil 18,083,000 0.09 %
Dana Alokasi Umum 19,797,270,250 99.87 %
Dana Alokasi Khusus 7,500,000 0.04 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 1,121,888,000 5.66 %
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 10,000,000 0.05 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 18,690,965,250 94.29 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 13,440,000 0.07 %
Belanja Pegawai 1,121,475,000 5.66 %
Belanja Barang Dan Jasa 18,078,986,250 91.20 %
Belanja Modal 608,952,000 3.07 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 14,957,338,750 75.46 %
Konstruksi 150,000,000 0.76 %
Konsultansi 831,404,000 4.19 %
Jasa Lainnya 1,996,235,500 10.07 %
Lainnya / Pegawai 1,887,875,000 9.52 %

Metode Pengadaan

Lelang Sederhana 730,040,000 3.68 %
Lelang Terbatas 384,000,000 1.94 %
Seleksi Umum 249,284,000 1.26 %
Pengadaan Langsung 2,329,220,000 11.75 %
Penunjukan Langsung 340,500,000 1.72 %
Pemilihan Langsung 635,915,000 3.21 %
Swakelola 12,559,190,250 63.36 %
Lainnya / Pegawai 2,594,704,000 13.09 %

Obyek Belanja

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 13,440,000 0.07 %
Honorarium PNS 750,625,000 3.79 %
Honorarium Non PNS 370,850,000 1.87 %
Belanja Bahan Pakai Habis 279,366,500 1.41 %
Belanja Bahan/Material 1,556,200,000 7.85 %
Belanja Jasa Kantor 1,173,615,000 5.92 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 246,480,000 1.24 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 746,621,250 3.77 %
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,897,015,000 14.61 %
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 604,060,000 3.05 %
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 1,706,510,000 8.61 %
Belanja Makanan Dan Minuman 1,183,145,000 5.97 %
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 39,900,000 0.20 %
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 183,940,000 0.93 %
Belanja Perjalanan Dinas 3,856,974,500 19.46 %
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 150,000,000 0.76 %
Belanja Pemeliharaan 263,325,000 1.33 %
Belanja Jasa Konsultansi 831,404,000 4.19 %
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 1,047,050,000 5.28 %
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 646,480,000 3.26 %
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 649,500,000 3.28 %
Belanja Uang Saku 17,400,000 0.09 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 31,630,000 0.16 %
Belanja Modal Pengadaan Komputer 156,490,000 0.79 %
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 78,900,000 0.40 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 174,182,000 0.88 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 8,750,000 0.04 %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 150,000,000 0.76 %
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 9,000,000 0.05 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000706NURSINTA,SE
PENGADMINISTRASI UMUM
2,557,557,750Detail
2000000533Abu Hapas, S.Pd
Kabid Perencanaa
139,000,000Detail
3000000568Gunawan Marwanto, SPd
Kasi Kelembagaan
948,498,000Detail
4000000525Rusni Budiati, S.Ip.M.Sc, M. Eng
Kasi Analisis pasar Promosi dan Bimas
87,800,000Detail
5000000535Yuliasyah,SS
Kasi Pengendalian Program dan Anggaran
1,008,391,500Detail
6000000523Firmansyah, SH.MM
Kasubbag Umum dan perlengkapan
1,535,883,000Detail
7000000715Ismail Permana, SE, MM
Penata Pelaporan Keuangan
150,000,000Detail
8000000547Engkus Kuswenda, SPd
Kepala Bidang Pengembangan kebudayaan
1,068,479,000Detail
9000000538Seri Mardiani,ST.MM
Pengadminstrasi Umum
1,891,659,000Detail
10000000550Khoirul Anwar
Kasi Pengembangan Kesenian Daerah
441,258,000Detail
11000000546Yuliarsih,sPd.Msi
Kasi Sejarah dan Purbakala
801,760,000Detail
12000000565Doni golput,SE
Kasi Pelatihan Budaya dan Pariwisata
210,173,000Detail
13000000686Elly Destrianawati,SE
Pengadministrasi Umum
1,702,190,000Detail
14000000529Yuyun Triwidowati, S.Sos. MM
kasi Penyusunan dan Program Anggaran
640,780,000Detail
15000000553Ahmad yani hazir, SE.Msi,Ph.D
Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata
272,825,000Detail
16000000543Chomsiyah Putra
Kasi Atraksi Kebudayaan
663,805,000Detail
17000000522Ikhsania Suhartini, S.Sos
Kasubbag Kepegawaian
1,189,240,000Detail
18000000556Anugrah Gusta Prima, S.Par
Pengumpulan Data Bidang Wisata
0Detail
19000000559Widyastuti, SE
Kepala Bidang SDM dan Kelembagaan
207,911,000Detail
20000000670YULWAN A,S.E.
STAF
100,000,000Detail
21000000564Linda Suryani,S.IP
Kasi Ketenagakerjaan
1,144,740,000Detail
22000000549EM Osykar, S.Ip, M.Sc
Pengelola Administrasi Kependudukan
691,792,000Detail
23000000554Achmad fajri, SE
Kasi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata
2,078,440,000Detail
24000000562Ruslan Effendi, S.ST Par
Pengadminstrasi Umum
290,671,000Detail
   Total19,822,853,250 

Program Dan Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.17.01.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21,600,000 1.05 %
2 1.17.01.01.0600 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 246,480,000 12.00 %
3 1.17.01.01.0700 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 136,710,000 6.66 %
4 1.17.01.01.0800 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,000,000 1.46 %
5 1.17.01.01 1200 - Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor 35,000,000 1.70 %
6 1.17.01.01.1500 - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Prundang-Undangan 19,800,000 0.96 %
7 1.17.01.01.1600 - Penyediaan Bahan logistik Kantor 22,100,000 1.08 %
8 1.17.01.01. 1700 - penyediaan makanan dan Minuman 98,000,000 4.77 %
9 1.17.01.01.1800 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 504,000,000 24.54 %
10 1.17.01.01.900 - Penyediaan jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 304,850,000 14.84 %
11 1.17.01.1.1000 - Penyediaan alat tulis kantor 140,000,000 6.82 %
12 1.17.17.01.01.1100 - penyediaan barang Cetakan dan Penggandaaan 84,995,000 4.14 %
13 17.01.01.0200 - Penyediaanjasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410,050,000 19.97 %
2,053,585,000 10.36 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.17.01.02.0300 - Pembangunan Gedung Kantor 154,755,000 15.65 %
2 1.17.01.02.0700 - Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 27,950,000 2.83 %
3 1.17.01.02.0908 - Pengadaan Komputer 159,520,000 16.13 %
4 1.17.01.02.0925 - Pengadaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi 184,349,000 18.65 %
5 1.17.01.02.2200 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 130,000,000 13.15 %
6 1.17.01.02.2600 - Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 244,295,000 24.71 %
7 1.17.01.02.9700 - Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 87,800,000 8.88 %
988,669,000 4.99 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.17.01.01.2500 - Fasilitasi dan Avokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20,000,000 32.86 %
2 1.17.01.03.0200 - Pengadaan Pakaian Dinas bserta Perlengkapannya 40,870,000 67.14 %
60,870,000 0.31 %
4 Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1 1.17.01.05.4901 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan 150,000,000 100.00 %
150,000,000 0.76 %
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 1.17.01.06.5101 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 139,000,000 21.63 %
2 1.17.01.06.5800 - Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan 221,530,000 34.48 %
3 1.17.01.06.6700 - pengembangan Sistem dan engelolaan Data dan Informasi 282,006,000 43.89 %
642,536,000 3.24 %
6 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1 1.17.01.01.07.3600 - Review Penyusunan rencana Induk pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 726,385,500 100.00 %
726,385,500 3.66 %
7 Program Pengembangan Nilai Budaya
1 1.17.01.15.1800 - Festival Seni Tradisi 672,354,000 35.39 %
2 1.17.01.15.2600 - Peningkatan Pelestarian Tradisi 968,187,000 50.96 %
3 1.17.1.17.01.15.2700 - Pentas Seni Budaya Kabupaten/kota 259,451,000 13.66 %
1,899,992,000 9.58 %
8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 1.17.01.17.0300 - Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan 469,033,000 11.60 %
2 1.17.01.17.0400 - Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya Daerah 71,581,000 1.77 %
3 1.17.01.17.0800 - Pengelolaan Peninggalan Purbakala 147,630,000 3.65 %
4 1.17.01.17.1900 - Penyelenggaraan festival Budaya 1,068,479,000 26.43 %
5 1.17.01.17.3300 - Pembinaan kesenian dan Perfilman 2,075,262,750 51.33 %
6 1.17.01.17.3400 - Pendukungan pengelolaan Musseum dan taman Budaya daerah 210,760,000 5.21 %
4,042,745,750 20.39 %
9 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 1.17.01.18.0500 - Pengembangan kerjasama budaya 150,000,000 24.73 %
2 1.17.01.18.0501 - Pengembangan kerjasama Budaya dan Komunitas Budaya 250,000,000 41.22 %
3 1 .17.01.18.0600 - Pembinaan Lembaga Kebudayaan Daerah 206,500,000 34.05 %
606,500,000 3.06 %
10 Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
1 1.17.01.21.0100 - peningkatan pembangunan karater dan Budi Pekerti Bangsa 454,439,000 70.38 %
2 1.17.01.21.0200 - Pelestraian, pengelolaan dan pemanfaatan Warisan Budaya Daerah 191,258,000 29.62 %
645,697,000 3.26 %
11 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya
1 1.17.01.22.0200 - Pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah 447,630,000 100.00 %
447,630,000 2.26 %
12 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1 2.04.01.015.4100 - Peningkatan Pencitraan pariwisata kpulauan Bangka Belitung 957,105,000 24.50 %
2 2.04.01.15.01.4300 - Pembangunan Website Pariwisata 100,000,000 2.56 %
3 2.04.01.15.0501 - Pelaksanaaan Expo pariwisata Dalam Negeri 1,091,930,000 27.95 %
4 2.04.01.15.3202 - Pelaksanaan dukungan promosi pariwisata (Dukungan Event promosi) 822,410,000 21.05 %
5 2.04.01.15.4000 - Pengembangan pasar Pariwisata (fam Trip) 663,805,000 16.99 %
6 2.04.01.15.4001 - Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) 271,750,000 6.96 %
3,907,000,000 19.71 %
13 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 2.04.01.16.0101 - Pengembangan Objk Pariwisata unggulan Pulau Belitong 399,250,000 29.62 %
2 2.04.01.16.2400 - pemberdayaan Masyarakat di destinasi Pariwisata 207,911,000 15.43 %
3 2.04.01.16.2600 - Pengembangan industri pariwisata 147,608,000 10.95 %
4 2.04.01.16.2700 - Pengembangan Usaha dan produk Pariwisata 143,063,000 10.61 %
5 2.04.01.16.3000 - Sosialisasi Gerhana Matahari Total (GMT) 300,000,000 22.26 %
6 2.04.1.17.01.16.2800 - Pelatihan Pengembangan Usaha Wisata Kuliner 150,000,000 11.13 %
1,347,832,000 6.80 %
14 Program Pengembangan Kemitraan
1 2.04.01.17.0302 - pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata 1,144,740,000 49.70 %
2 2.04.01.17.2501 - fasilitasi penguatan Forum Komunikasi pelaku Industri pariwisata 210,173,000 9.12 %
3 2.04.01.17.2700 - Pembinaan Sumber daya Kebudayaan dan pariwisata 948,498,000 41.18 %
2,303,411,000 11.62 %