ANGGARAN INDUK Rp. 12,702,787,080
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 810,990,000

Komposisi Anggaran

Ir.H.TONI H.A BATUBARA,SE.MT 0717439492
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Anggaran Rp. 17,750,991,420

Sumber Dana

Pendapatan Asli Daerah 17,750,991,420 100.00 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 9,054,023,000 51.01 %
KABUPATEN BANGKA 259,000,000 1.46 %
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 5,000,000 0.03 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 8,432,968,420 47.51 %

Jenis Belanja

Belanja Bantuan Sosial 3,240,500,000 18.26 %
Belanja Pegawai 3,278,100,000 18.47 %
Belanja Barang Dan Jasa 9,264,031,420 52.19 %
Belanja Modal 1,960,360,000 11.04 %
Beban Barang Dan Jasa 8,000,000 0.05 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 16,847,121,420 94.91 %
Konstruksi 175,000,000 0.99 %
Jasa Lainnya 109,350,000 0.62 %
Lainnya / Pegawai 619,520,000 3.49 %

Metode Pengadaan

Lelang Umum 1,109,900,000 6.25 %
Pengadaan Langsung 1,159,913,700 6.53 %
Penunjukan Langsung 70,000,000 0.39 %
Pemilihan Langsung 3,492,340,000 19.67 %
Swakelola 11,216,771,420 63.19 %
Lainnya / Pegawai 702,066,300 3.96 %

Obyek Belanja

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 3,240,500,000 18.26 %
Honorarium PNS 919,950,000 5.18 %
Honorarium Non PNS 2,358,150,000 13.28 %
Belanja Bahan Pakai Habis 1,312,552,940 7.39 %
Belanja Bahan/Material 1,483,630,000 8.36 %
Belanja Jasa Kantor 560,050,000 3.16 %
Belanja Premi Asuransi 100,000,000 0.56 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 660,470,000 3.72 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 175,553,700 0.99 %
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 299,200,000 1.69 %
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15,450,000 0.09 %
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 105,200,000 0.59 %
Belanja Makanan Dan Minuman 326,128,000 1.84 %
Belanja Perjalanan Dinas 1,911,496,780 10.77 %
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 120,000,000 0.68 %
Belanja Jasa Konsultansi 200,000,000 1.13 %
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1,619,000,000 9.12 %
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 175,300,000 0.99 %
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 200,000,000 1.13 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 156,960,000 0.88 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,000,000 0.56 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 69,300,000 0.39 %
Belanja Modal Pengadaan Komputer 183,500,000 1.03 %
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 139,000,000 0.78 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 0.02 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 24,000,000 0.14 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 1,100,000,000 6.20 %
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 9,600,000 0.05 %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 175,000,000 0.99 %
Beban Perjalanan Dinas 8,000,000 0.05 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000649M. Dhani, SE, MM
Kasubbag TU
15,000,000Detail
2000000728Cici Pratiwi,SP,ME
Kasi Sapras BPSMB
354,704,080Detail
3000000654Hendra Kusnadi, S.Si
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
0Detail
4000000656Ir. Ria Meliyati, MM
Kabid Perencanaan
1,111,785,000Detail
5000000730Sandi Laswardi,SP
Kasi Sapras BPSMB
0Detail
6000000657Ir. Zola Lienna
Kabid Bina Perkebunan
5,760,574,340Detail
7000000648Ir. Nurhayati
Sekretaris
4,754,730,000Detail
8000000652Fetty Nilwani, SP
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
1,467,600,000Detail
9000000659Rahadian Eka Putra, S.TP
Kepala Seksi Produksi
0Detail
10000000655Sofiati, ST
Kasubbag Kepegawaian
150,000,000Detail
11000000643Hendra Kusnadi, SP
Kepala Seksi
0Detail
12000000658Ir. Heri
Kabid Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura
1,035,308,000Detail
13000000653Sumitra, SP
Kasubbag Umum dan Perlengkapan
735,760,000Detail
14000000651M. Rosdham Ali, S.Pt. MMA
Kabid Bina Peternakan
2,365,530,000Detail
   Total17,750,991,420 

Program Dan Kegiatan

1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 1.06.01.23.2700 - Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 20,000,000 100.00 %
20,000,000 0.11 %
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2.01.01.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,000,000 0.19 %
2 2.01.01.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250,000,000 5.89 %
3 2.01.01.01.0700 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 231,840,000 5.46 %
4 2.01.01.01.0800 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 0.71 %
5 2.01.01.01.0900 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 71,000,000 1.67 %
6 2.01.01.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 91,000,000 2.14 %
7 2.01.01.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50,100,000 1.18 %
8 2.01.01.01.1200 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 222,930,000 5.25 %
9 2.01.01.01.1500 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19,560,000 0.46 %
10 2.01.01.01.1600 - Penyediaan bahan logistik kantor 15,000,000 0.35 %
11 2.01.01.01.1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman 35,000,000 0.82 %
12 2.01.01.01.1800 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 394,000,000 9.28 %
13 2.01.01.01.1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 2,295,150,000 54.05 %
14 2.01.01.01.7100 - Operasional Balai Proteksi Tanaman 157,700,000 3.71 %
15 2.01.01.01.7200 - Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 214,894,080 5.06 %
16 2.01.01.01.7800 - Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan 160,100,000 3.77 %
4,246,274,080 23.92 %
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2.01.01.02.0329 - Pembangunan Gedung Dan Prasarana Pendukung UPT Balai Proteksi 1,109,900,000 43.08 %
2 2.01.01.02.0700 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 70,500,000 2.74 %
3 2.01.01.02.0900 - Pengadaan peralatan gedung kantor 476,760,000 18.50 %
4 2.01.01.02.1000 - Pengadaan Meubelair 139,000,000 5.39 %
5 2.01.01.02.2200 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 120,000,000 4.66 %
6 2.01.01.02.2400 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 660,470,000 25.63 %
2,576,630,000 14.52 %
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 2.01.01.05.0100 - Pendidikan dan pelatihan formal 150,000,000 55.52 %
2 2.01.01.05.9968 - Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 120,150,000 44.48 %
270,150,000 1.52 %
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2.01.01.06.2200 - Penyusunan Program Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 512,660,000 52.76 %
2 2.01.01.06.5700 - Data dan Statistik Pertanian Perkebunan dan Peternakan 165,840,000 17.07 %
3 2.01.01.06.6300 - Overlay Spasial Eksisting Data Pertanian 173,335,000 17.84 %
4 2.01.2.01.01.06.5600 - Evaluasi Program dan Pembangunan Pertanian 119,800,000 12.33 %
971,635,000 5.47 %
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 2.01.01.15.2500 - Pelatihan Pemandu Lapangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama 313,510,000 55.45 %
2 2.01.1.15.0100 - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 251,840,000 44.55 %
565,350,000 3.18 %
7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
1 2.01.01.16.3200 - Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian 128,988,000 16.50 %
2 2.01.01.16.4700 - Penyediaan Sarana Penanggulangan OPT/DFI 200,000,000 25.58 %
3 2.01.01.16.4800 - Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura 200,220,000 25.61 %
4 2.01.01.16.4900 - Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan 252,600,000 32.31 %
781,808,000 4.40 %
8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1 2.01.01.17.0700 - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 288,680,000 53.24 %
2 2.01.01.17.1000 - Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 253,500,000 46.76 %
542,180,000 3.05 %
9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1 2.01.01.19.0200 - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 299,800,000 5.38 %
2 2.01.01.19.0400 - Sertifikasi dan Pengawasan bibit unggul pertanian/perkebunan 154,810,000 2.78 %
3 2.01.01.19.1500 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 3,683,684,340 66.12 %
4 2.01.01.19.2100 - Pengembangan Durian Unggul Lokal 286,340,000 5.14 %
5 2.01.01.19.2200 - Fasilitasi Penyediaan Sarana Penanganan Pasca Panen 258,670,000 4.64 %
6 2.01.01.19.2300 - Fasilitasi Pengembangan Sarana Penanganan Pasca Panen Lada 539,710,000 9.69 %
7 2.01.01.19.2301 - penyediaan sarana untuk penanganan pasca panen karet dan bokar bersih 348,520,000 6.26 %
5,571,534,340 31.39 %
10 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1 2.01.01.21.0100 - Pendataan masalah peternakan 267,000,000 42.67 %
2 2.01.01.21.0200 - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 104,970,000 16.78 %
3 2.01.01.21.0600 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis 253,760,000 40.55 %
625,730,000 3.53 %
11 Program peningkatan produksi hasil peternakan
1 2.01.01.22.0800 - Pengembangan agribisnis pertenakan 1,031,070,000 65.27 %
2 2.01.01.22.1400 - Pengembangan Ayam Broiler 548,630,000 34.73 %
1,579,700,000 8.90 %