ANGGARAN INDUK Rp. 5,692,929,400
ANGGARAN PERUBAHAN

Komposisi Anggaran

Sumini Yuliastuti, SE, MM 07174255117
Kepala Badan
Anggaran Rp. 5,692,929,400

Sumber Dana

Dana Alokasi Umum 5,692,929,400 100.00 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 1,317,578,000 23.14 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 3,562,040,800 62.57 %
LUAR DAERAH 295,964,800 5.20 %
TERSEBAR KABUPATEN/KOTA 517,345,800 9.09 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 934,195,000 16.41 %
Belanja Barang Dan Jasa 4,593,284,400 80.68 %
Belanja Modal 163,450,000 2.87 %
Beban Barang Dan Jasa 2,000,000 0.04 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 5,435,529,400 95.48 %
Lainnya / Pegawai 257,400,000 4.52 %

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung 164,500,000 2.89 %
Swakelola 5,271,029,400 92.59 %
Lainnya / Pegawai 257,400,000 4.52 %

Obyek Belanja

Honorarium PNS 443,075,000 7.78 %
Honorarium Non PNS 491,120,000 8.63 %
Belanja Bahan Pakai Habis 187,006,800 3.28 %
Belanja Bahan/Material 385,210,000 6.77 %
Belanja Jasa Kantor 176,691,000 3.10 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 142,024,000 2.49 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 128,171,000 2.25 %
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150,156,000 2.64 %
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7,350,000 0.13 %
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 31,150,000 0.55 %
Belanja Makanan Dan Minuman 410,620,000 7.21 %
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 17,136,000 0.30 %
Belanja Pakaian Kerja 11,200,000 0.20 %
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 85,200,000 1.50 %
Belanja Perjalanan Dinas 2,329,997,600 40.93 %
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 20,000,000 0.35 %
Belanja Pemeliharaan 11,600,000 0.20 %
Belanja Jasa Konsultansi 68,522,000 1.20 %
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 235,000,000 4.13 %
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 196,250,000 3.45 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 65,250,000 1.15 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16,800,000 0.30 %
Belanja Modal Pengadaan Komputer 39,600,000 0.70 %
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 9,400,000 0.17 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 19,900,000 0.35 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 9,500,000 0.17 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 3,000,000 0.05 %
Beban Cetak Dan Penggandaan 2,000,000 0.04 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000604Mariati, A.Md
Kasubbid Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
297,243,600Detail
2000000601Suryati, SH
Kasubbid Perlindungan Perempuan
770,107,200Detail
3000000600Hj. Fatmah
Kasubbid Perlindungan Anak
373,950,600Detail
4000000607Mudiarti,SP
Kabid PKHP
315,657,800Detail
5000000598Rita Erlina, S.Sos
Kasubbid Pemberdayaan keluarga
331,115,000Detail
6000000599Murniyati, A.Md
Kasubbid Keluarga Berencana
758,830,000Detail
7000000596Heleze, SH
Kasubbag Kepegawaian
1,742,394,400Detail
8000000603Erdalina, SE
Kasubbid Pend. Kesehatan dan Ekonomi Perempuan
217,528,800Detail
9000000606Yanuarson, S.IP, M.Si
Staf
0Detail
10000000602Siti Surya Dami, SH
Kasubbid Pengarustamaan Gender
563,396,800Detail
11000000605Martinawati, S.Sos, M.Si
Kasubbid Partisipasi Pol, Perempuan, Sosbud, dan Lingk
322,705,200Detail
   Total5,692,929,400 

Program Dan Kegiatan

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 1.11.01.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,196,000 0.76 %
2 1.11.01.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 72,600,000 6.02 %
3 1.11.01.01.0700 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 99,830,000 8.28 %
4 1.11.01.01.0800 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,897,500 2.89 %
5 1.11.01.01.0900 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 21,725,000 1.80 %
6 1.11.01.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis kantor 128,562,500 10.66 %
7 1.11.01.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,531,000 2.12 %
8 1.11.01.01.1300 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 164,500,000 13.64 %
9 1.11.01.01.1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14,520,000 1.20 %
10 1.11.01.01.1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman 54,450,000 4.51 %
11 1.11.01.01.1800 - Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 294,000,000 24.37 %
12 1.11.01.01.1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 257,400,000 21.34 %
13 1.11.01.01.8200 - Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan kantor 29,000,000 2.40 %
1,206,212,000 21.19 %
2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PRASARANA APARATUR
1 1.11.01.02.2100 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 18,600,000 10.92 %
2 1.11.01.02.2400 - Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional 151,744,000 89.08 %
170,344,000 2.99 %
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 1.11.01.03.0200 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya 19,320,000 100.00 %
19,320,000 0.34 %
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 1.11.01.05.0300 - Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 41,098,000 58.19 %
2 1.11.01.05.9955 - Peningkatan Kepribadiaan bagi Perempuan 29,530,000 41.81 %
70,628,000 1.24 %
5 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1 1.11.01.07.0100 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 123,640,000 44.81 %
2 1.11.01.07.0200 - Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) 77,250,400 28.00 %
3 1.11.01.07.0300 - Survey dan Pengumpulan Data 75,000,000 27.18 %
275,890,400 4.85 %
6 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN PENGARUSTAMAAN GENDER
1 1.11.01.20.0100 - Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 102,254,800 15.19 %
2 1.11.01.20.0200 - Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 123,588,400 18.36 %
3 1.11.01.20.0500 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 66,321,200 9.85 %
4 1.11.01.20.0600 - Penyusunan Peraturan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) 251,987,200 37.43 %
5 1.11.01.20.0700 - Advokasi dan Pelatihan PPPRG Provinsi kepulauan Bangka Belitung 85,566,400 12.71 %
6 1.11.01.20.0800 - Advokasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 43,450,800 6.45 %
673,168,800 11.82 %
7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
1 1.11.01.21.0100 - Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA 40,062,800 2.92 %
2 1.11.01.21.0300 - Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia 315,657,800 22.98 %
3 1.11.01.21.0500 - Pameran hasil Karya Perempuan 147,408,800 10.73 %
4 1.11.01.21.0700 - Pembinaan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat dan Sejahtera ( P2WKSS ) 217,528,800 15.84 %
5 1.11.01.21.0800 - Pembinaan dan Pengembangan Model Desa PRIMA ( Perempuan Indonesia Maju mandiri ) 223,137,000 16.25 %
6 1.11.01.21.0900 - Operasional Kegiatan Dharma wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 330,000,000 24.03 %
7 1.11.01.21.1000 - Peningkatan peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 41,467,800 3.02 %
8 1.11.01.21.1100 - Pelaksanaan fasilitasi yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan 58,100,400 4.23 %
1,373,363,400 24.12 %
8 PROGRAM PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 1.11.01.22.0100 - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak kekerasan 213,964,800 18.70 %
2 1.11.01.22.0300 - Penyusunan Profil Kesejahteraan perlindungan anak 85,255,400 7.45 %
3 1.11.01.22.0400 - Pembinaan partisipasi Hak Anak 216,142,000 18.89 %
4 1.11.01.22.0900 - Sosialisasi pedoman perlindungan penanganan anak bermasalah dengan hukum 70,532,000 6.17 %
5 1.11.01.22.1000 - Sosialisasi Percepatan kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam rangka perlindungan anak 68,187,000 5.96 %
6 1.11.01.22.1100 - Workshop dan fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak 72,553,200 6.34 %
7 1.11.01.22.1200 - Penyusunan Kajian Akademik terhadap perlindungan anak 148,255,600 12.96 %
8 1.11.01.22.1300 - Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ( PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan anak 269,167,800 23.53 %
1,144,057,800 20.10 %
9 PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
1 1.11.01.0200 - Pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana ( Fasilitasi KB Muspida ) 280,262,800 36.88 %
2 1.11.01.23.0300 - Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga ( HARGANAS ) 331,115,000 43.57 %
3 1.11.01.23.0800 - Sosialisasi pembangunan Berwawasan kependudukan ( PK ) 148,567,200 19.55 %
759,945,000 13.35 %