ANGGARAN INDUK Rp. 13,773,457,990
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 19,838,229,285

Komposisi Anggaran

drg.MULYONO SUSANTO,M.H.S.M 08127304244
KEPALA DINAS KESEHATAN
Anggaran Rp. 33,611,687,275

Sumber Dana

Pendapatan Asli Daerah 1,211,416,500 3.60 %
Dana Alokasi Umum 32,400,270,775 96.40 %

Lokasi Kegiatan

KABUPATEN BANGKA 87,936,600 0.26 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 32,975,497,575 98.11 %
LUAR DAERAH 406,392,000 1.21 %
TERSEBAR KABUPATEN/KOTA 141,861,100 0.42 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 2,109,160,000 6.28 %
Belanja Barang Dan Jasa 29,982,291,275 89.20 %
Belanja Modal 1,520,236,000 4.52 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 27,708,629,175 82.44 %
Konstruksi 200,000,000 0.60 %
Jasa Lainnya 1,332,064,000 3.96 %
Lainnya / Pegawai 4,370,994,100 13.00 %

Metode Pengadaan

Lelang Sederhana 300,002,000 0.89 %
Pengadaan Langsung 5,907,411,600 17.58 %
Penunjukan Langsung 945,259,500 2.81 %
Swakelola 6,980,038,605 20.77 %
Lainnya / Pegawai 19,478,975,570 57.95 %

Obyek Belanja

Honorarium PNS 971,910,000 2.89 %
Honorarium Non PNS 1,137,250,000 3.38 %
Belanja Bahan Pakai Habis 557,695,580 1.66 %
Belanja Bahan/Material 3,678,295,100 10.94 %
Belanja Jasa Kantor 14,745,760,520 43.87 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 259,370,000 0.77 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,640,576,425 4.88 %
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,564,641,000 4.66 %
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 95,682,000 0.28 %
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 29,228,000 0.09 %
Belanja Makanan Dan Minuman 890,760,000 2.65 %
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 138,000,000 0.41 %
Belanja Pakaian Kerja 215,000,000 0.64 %
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 94,335,000 0.28 %
Belanja Perjalanan Dinas 4,119,410,850 12.26 %
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 496,676,800 1.48 %
Belanja Pemeliharaan 138,500,000 0.41 %
Belanja Jasa Konsultansi 34,860,000 0.10 %
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 1,283,500,000 3.82 %
Belanja Modal Pengadaan Tanah 200,000,000 0.60 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 160,620,000 0.48 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 120,000,000 0.36 %
Belanja Modal Pengadaan Komputer 336,626,000 1.00 %
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7,000,000 0.02 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6,000,000 0.02 %
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 75,000,000 0.22 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 43,000,000 0.13 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 298,590,000 0.89 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 10,000,000 0.03 %
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 45,000,000 0.13 %
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 6,000,000 0.02 %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 200,000,000 0.60 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 5,400,000 0.02 %
Belanja Modal Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 7,000,000 0.02 %

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000644Febtianasari, SKM
Kasi Perencanaan & Penyusunan Anggaran
272,973,000Detail
2000000673Muhammad Rais Haru, S.K.M.,M.Kes
Kasi Promkes dan Keskom Bidang Binkesmas dan Promkes
14,313,372,520Detail
3000000641M. Henri, SKM, M.Si
Kasi Sepimkesma
1,047,825,500Detail
4000000669sayang permatasari, S.Kep
Kepala seksi bina pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya
762,978,020Detail
5000000642Bahuri, SKM., MM
Kabid P2PL
3,950,726,110Detail
6000000635dr. H. Mecky Muchlis, MKM
Kabid Bina Yanmedik dan Farmasi
1,290,609,820Detail
7000000674Sujari,S.K.M.,M.Kes
Kasi Penyehatan Lingkungan Bidang Bina Program
243,806,600Detail
8000000637Zulkarnain, S.Si Apt
Kasie Bina Kefarmasian & Alkes
825,226,200Detail
9000000646drg. Ayu Shinta
Kasi Yanmedik dan Rujukan
370,958,900Detail
10000000650SARDIYONO, SKM., MKM.
KABID BINKESMAS & PROMKES
1,961,737,100Detail
11000000645Azwani, S.Kep, MKes
Kepala Bidang Bina Program
67,104,000Detail
12000000668Evalusi, SKM
Kasi P2M & PTM
436,113,160Detail
13000000676ITSNATAINI,A.M.Keb
Kasi Kesehatan Ibu dan Anak Bidang Binkesmas dan Promkes
975,405,800Detail
14000000640Sri Hartati Lena, SKM
Kasi Monitoring & Evaluasi Program Kesehatan
88,365,320Detail
15000000666QANITAH,SKM
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKOR
3,955,145,225Detail
16000000721Wiwin Efrizal, SST., M.Si., Med.
Nutrisionis Madya Bidang Binkesmas & Promkes
1,171,133,000Detail
17000000647Hotma Parulian Tambunan, SKM, MEpid
Kasi Data dan Informasi
1,878,207,000Detail
   Total33,611,687,275 

Program Dan Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.02.01.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48,000,000 2.00 %
2 1.02.01.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik 357,000,000 14.90 %
3 1.02.01.01.0600 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional 259,370,000 10.83 %
4 1.02.01.01.0700 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 228,660,000 9.54 %
5 1.02.01.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 82,150,600 3.43 %
6 1.02.01.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 227,740,925 9.51 %
7 1.02.01.01.1200 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 85,000,000 3.55 %
8 1.02.01.01.1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 16,800,000 0.70 %
9 1.02.01.01.1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman 33,600,000 1.40 %
10 1.02.01.01.1800 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah 378,000,000 15.78 %
11 1.02.01.01.1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 643,500,000 26.86 %
12 1.02.01.01.8100 - Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 36,000,000 1.50 %
2,395,821,525 7.13 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.02.01.02.0700 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 279,540,000 22.63 %
2 1.02.01.02.0900 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 481,760,000 39.01 %
3 1.02.01.02.2200 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 218,620,000 17.70 %
4 1.02.01.02.2800 - Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor 49,320,000 3.99 %
5 1.02.01.02.4904 - Pembangunan Gudang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung 205,820,000 16.66 %
1,235,060,000 3.67 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.02.01.03.0200 - Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 139,800,000 92.19 %
2 1.02.01.03.2500 - Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 11,850,000 7.81 %
151,650,000 0.45 %
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 1.02.01.15.0100 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 657,570,000 60.94 %
2 1.02.01.15.1200 - Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program 167,656,200 15.54 %
3 1.02.01.15.1500 - Pembangunan Gedung dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 253,835,000 23.52 %
1,079,061,200 3.21 %
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 1.02.01.16.1700 - Lomba Balita Sehat dan Sejahtera 99,906,100 11.74 %
2 1.02.01.16.1900 - Penilaian Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Keshatan Masyarakat dan Tenaga Gizi Teladan 209,167,500 24.57 %
3 1.02.01.16.2400 - Penilaian Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat SLTP 342,372,400 40.22 %
4 1.02.01.16.2600 - Pemenuhan Instrumen Pemantauan Kesehatan Anak Sekolah 199,900,000 23.48 %
851,346,000 2.53 %
6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 1.02.01.19.1700 - Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak 131,320,000 20.89 %
2 1.02.01.19.3500 - Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 76,008,000 12.09 %
3 1.02.01.19.3700 - Pengukuran Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 68,444,000 10.89 %
4 1.02.01.19.3900 - Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat 143,550,000 22.84 %
5 1.02.01.19.9500 - Peningkatan Promosi Kesehatan 209,167,500 33.28 %
628,489,500 1.87 %
7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 1.02.01.20.0200 - Pemberian Makanan Tambahan dan Gizi 1,104,383,000 94.30 %
2 1.02.01.20.0500 - Peningkatan Konseling gizi 66,750,000 5.70 %
1,171,133,000 3.48 %
8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 1.02.01.21.0700 - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 89,820,300 9.06 %
2 1.02.01.21.0800 - Percepatan Pelaksanaan Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat 109,888,300 11.08 %
3 1.02.01.21.0900 - Peningkatan SDM dalam Pemantauan Limbah Medis 255,121,800 25.74 %
4 1.02.01.21.1000 - Peningkatan kualitas SDM Pengelola Program Dalam Rangka Kegiatan Pencapaian Akses air minum yang berkualitas 348,133,200 35.12 %
5 1.02.01.21.1100 - Kajian Dampak Radiasi dari Aktivitas Penambangan Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 78,598,000 7.93 %
6 1.02.01.21.1200 - Peningkatan Kualitas SDM pengelola Program dalam Rangka Kegiatan Pencapaian Rumah Sehat 109,778,300 11.07 %
991,339,900 2.95 %
9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 1.02.01.22.0800 - Peningkatan Imunisasi 728,575,000 16.68 %
2 1.02.01.22.0900 - Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penangulangan Wabah 181,290,600 4.15 %
3 1.02.01.22.2400 - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Diagnostic Tuberkulosis (TB) 358,125,000 8.20 %
4 1.02.01.22.2500 - Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta dalam rangka Tatalaksana Kusta 175,262,460 4.01 %
5 1.02.01.22.2700 - Advokasi dan Sosialisasi Program Penyakit Tidak Menular 97,088,200 2.22 %
6 1.02.01.22.2800 - Kajian Ilmiah Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 153,510,000 3.51 %
7 1.02.01.22.2900 - Asistensi Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) 125,990,500 2.88 %
8 1.02.01.22.3200 - Pembinaan Petugas Pengelola Imunisasi 137,900,600 3.16 %
9 1.02.01.22.4300 - Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS 79,577,300 1.82 %
10 1.02.01.22.4400 - Komunikasi,Informasi,Edukasi,(KIE) Media HIV 142,651,300 3.27 %
11 1.02.01.22.7300 - Mass Blood Survey Malaria 300,712,000 6.89 %
12 1.02.01.22.8100 - Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) 79,735,300 1.83 %
13 1.02.01.22.8300 - Peningkatan Program Kesehatan Matra 43,148,000 0.99 %
14 1.02.01.22.8900 - Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Program Surveilans 290,300,000 6.65 %
15 1.02.01.22.9000 - Pertemuan Koordinasi Program Pengendalian HIV / AIDS dan Infeksi Seksual Menular (IMS) 211,186,700 4.84 %
16 1.02.01.22.9100 - Mobile Klinik HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) 415,122,300 9.50 %
17 1.02.01.22.9903 - Pengendalian Penyakit Filariasis 95,974,410 2.20 %
18 1.02.01.22.9904 - Peningkatan Manajemen dan Tata laksana Program infeksi saluran pernafasan atas(ISPA) 85,612,200 1.96 %
19 1.02.01.22.9905 - Peningkatan Manajemen dan tatalaksana program Diare 81,312,200 1.86 %
20 1.02.01.22.9908 - Peningkatan kapasitas petugas program pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) 338,287,400 7.75 %
21 1.02.01.22.9912 - Peningkatan Kapasitas Petugas dalam rangka penguatan tatalaksana tuberkulosis 196,581,400 4.50 %
22 1.02.01.22.9914 - Peningkatan Kapasitas Petugas program pengendalian penyakit Zoonosis 49,664,000 1.14 %
4,367,606,870 12.99 %
10 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 1.02.01.23.2400 - Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit di provinsi/Kabupaten / Kota dan RSJ 123,631,100 25.00 %
2 1.02.01.23.2500 - Peningkatan Kemampuan Pengelola sistem informasi rumah sakit 370,958,900 75.00 %
494,590,000 1.47 %
11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 1.02.01.24.1100 - Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai 14,237,364,520 100.00 %
14,237,364,520 42.36 %
12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1 1.02.01.29.0900 - Pertemuan Program Kesehatan Anak 154,117,200 100.00 %
154,117,200 0.46 %
13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1 1.02.01.30.0800 - Peningkatan Kemampuan Petugas dalam pelaksanaan posyandu usila 177,194,800 100.00 %
177,194,800 0.53 %
14 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1 1.02.01.31.0200 - Pembinaan dan Pengawasan Higiene sanitasi pengolahan Makanan bagi industri makanan 220,236,600 100.00 %
220,236,600 0.66 %
15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 1.02.01.32.0100 - Pertemuan program kesehatan ibu 154,747,200 11.07 %
2 1.02.01.32.0200 - Pengembangan Model Kelas Ibu Hamil 406,623,200 29.08 %
3 1.02.01.32.0300 - Pemenuhan Instrumen Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) 199,460,000 14.27 %
4 1.02.01.32.0400 - Peningkatan kapasitas bidan dalam penerapan standar asuhan kebidanan 337,898,200 24.17 %
5 1.02.01.32.0500 - Pengembangan Bidan Delima 299,419,600 21.42 %
1,398,148,200 4.16 %
16 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1 1.02.01.33.0100 - Rapat koordinasi kesehatan provinsi kepulauan bangka belitung 67,104,000 6.45 %
2 1.02.01.33.0300 - Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (Korbinwas SPM) Bidang Kesehatan 53,167,470 5.11 %
3 1.02.01.33.1000 - Pembinaan Terpadu Program Kesehatan 370,060,000 35.56 %
4 1.02.01.33.1200 - Perencanaan dan penyusunan anggaran 153,385,600 14.74 %
5 1.02.01.33.1300 - Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD 35,197,850 3.38 %
6 1.02.01.33.1700 - Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (sikda) 273,087,000 26.24 %
7 1.02.01.33.1900 - Peningkatan kualitas SDM perencanaan program kesehatan 88,787,400 8.53 %
1,040,789,320 3.10 %
17 Program Sumber Daya Kesehatan
1 1.02.01.34.0100 - Pengelolaan Tugas Belajar dokter Spesialis lanjutan dan spesialis baru 581,118,800 40.94 %
2 1.02.01.34.0200 - Pelaksanaan Intersif dokter Indonesia 133,455,000 9.40 %
3 1.02.01.34.0600 - Tim Jabatan Fungsional dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Khusus 543,050,000 38.26 %
4 1.02.01.34.0700 - Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan 161,899,900 11.41 %
1,419,523,700 4.22 %
18 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
1 1.02.01.36.0100 - Colaborative Improvement pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (Poned) - pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (ponek) dalam rangka emplementasi jaminan kesehatan nasional 323,779,500 21.60 %
2 1.02.01.36.0200 - Peningkatan Kemampuan pengelola program dalam penerapan program usaha kesehatan gigi sekolah (UKGS) inovatif 177,693,250 11.85 %
3 1.02.01.36.0300 - Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan program anak berkebutuhan khusus 78,780,600 5.26 %
4 1.02.01.36.0400 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) tingkat Provinsi 178,785,070 11.93 %
5 1.02.01.36.0500 - Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 257,155,720 17.16 %
6 1.02.01.36.1700 - Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar daerah terpencil dan sangat terpencil 103,137,500 6.88 %
7 1.02.01.36.1800 - Peningkatan kemampuan petugas dalam pelaksanaan dan pengelolaaan Institusi penerima wajib lapor (IPWL) 78,095,300 5.21 %
8 1.02.01.36.1900 - Pengembangan pelayanan kesehatan klinik kesehatan provinsi 301,500,000 20.11 %
1,498,926,940 4.46 %
19 Program Bencana Program Kesehatan
1 1.02.01.37.0200 - Peningkatan Kapasitas Manajemen Bencana 99,288,000 100.00 %
99,288,000 0.30 %