ANGGARAN INDUK Rp. 1,659,672,610
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 550,000,000

Komposisi Anggaran

SURYADI, SH 081367100041
SEKRETARIS
Anggaran Rp. 2,209,672,610

Sumber Dana

Dana Alokasi Umum 2,209,672,610 100.00 %

Lokasi Kegiatan

KOTA PANGKALPINANG 2,166,332,610 98.04 %
KABUPATEN BANGKA 21,500,000 0.97 %
PROVINSI BANGKA BELITUNG 21,840,000 0.99 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 815,175,000 36.89 %
Belanja Barang Dan Jasa 1,394,497,610 63.11 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 1,400,572,610 63.38 %
Lainnya / Pegawai 809,100,000 36.62 %

Metode Pengadaan

Swakelola 2,209,672,610 100.00 %

Obyek Belanja

Honorarium PNS 171,675,000 7.77 %
Honorarium Non PNS 643,500,000 29.12 %
Belanja Bahan Pakai Habis 298,382,000 13.50 %
Belanja Bahan/Material 545,000 0.02 %
Belanja Jasa Kantor 222,650,000 10.08 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 222,272,610 10.06 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 102,698,000 4.65 %
Belanja Makanan Dan Minuman 64,800,000 2.93 %
Belanja Perjalanan Dinas 483,150,000 21.87 %

Program Dan Kegiatan

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 1.22.01.01.01 - PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35,650,000 1.62 %
2 1.22.01.01.02 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 120,000,000 5.45 %
3 1.22.01.01.06 - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 222,272,610 10.09 %
4 1.22.01.01.07 - PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 150,900,000 6.85 %
5 1.22.01.01.0800 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 43,992,000 2.00 %
6 1.22.01.01.1000 - PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200,000,000 9.08 %
7 1.22.01.01.1100 - PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100,000,000 4.54 %
8 1.22.01.01.1200 - PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30,000,000 1.36 %
9 1.22.01.01.1300 - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 55,000,000 2.50 %
10 1.22.01.01.1500 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 36,000,000 1.63 %
11 1.22.01.01.1700 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 64,800,000 2.94 %
12 1.22.01.01.1800 - RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 350,000,000 15.89 %
13 1.22.01.01.1900 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 643,500,000 29.22 %
14 1.22.01.01.8600 - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 150,000,000 6.81 %
2,202,114,610 99.66 %
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 1.22.01.02.0500 - PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 525,000 100.00 %
525,000 0.02 %
3 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1 1.22.01.07.3200 - OPERASIONAL UNIT PENGADUAN MASYARAKAT 7,033,000 100.00 %
7,033,000 0.32 %