ANGGARAN INDUK
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 4,454,712,500

Komposisi Anggaran

Sidik Cahyono, SE 08127171381
Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Anggaran Rp. 4,454,712,500

Sumber Dana

Pendapatan Asli Daerah 1,803,350,000 40.48 %
Dana Alokasi Umum 2,651,362,500 59.52 %

Lokasi Kegiatan

PROVINSI BANGKA BELITUNG 4,454,712,500 100.00 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 470,033,330 10.55 %
Belanja Barang Dan Jasa 2,384,789,170 53.53 %
Belanja Modal 1,599,890,000 35.91 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 3,468,079,170 77.85 %
Jasa Lainnya 20,000,000 0.45 %
Lainnya / Pegawai 966,633,330 21.70 %

Metode Pengadaan

Lelang Sederhana 500,000,000 11.22 %
Seleksi Umum 289,046,670 6.49 %
Pengadaan Langsung 310,000,000 6.96 %
Penunjukan Langsung 92,700,000 2.08 %
Lainnya / Pegawai 3,262,965,830 73.25 %

Program Dan Kegiatan

1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.06.01.03.0200 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 92,960,000 100.00 %
92,960,000 2.09 %
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.06.02.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,600,000 0.57 %
2 1.06.02.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 378,000,000 25.03 %
3 1.06.02.01.0800 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 1.99 %
4 1.06.02.01.0900 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 140,000,000 9.27 %
5 1.06.02.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis kantor 250,000,000 16.55 %
6 .1.06.02.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000 5.30 %
7 1.06.02.01.1200 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000,000 1.99 %
8 1.06.02.01.1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan 38,400,000 2.54 %
9 1.06.02.01.1600 - Penyediaan bahan logistik kantor 16,432,500 1.09 %
10 1.06.02.01.1700 - Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000 6.62 %
11 1.06.02.01.1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 438,900,000 29.06 %
1,510,332,500 33.90 %
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.06.02.02.0323 - Penyusunan DED pembangunan gedung kantor 300,000,000 11.98 %
2 1.06.02.02.0500 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional 691,120,000 27.59 %
3 1.06.02.02.0700 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 313,950,000 12.53 %
4 1.06.02.02.2200 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 235,500,000 9.40 %
5 1.06.02.02.2400 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 449,350,000 17.94 %
6 1.06.02.02.3300 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 40,000,000 1.60 %
7 1.06.02.02.7204 - Pengadaan Genset 475,000,000 18.96 %
2,504,920,000 56.23 %
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1.06.02.20.0600 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana 346,500,000 100.00 %
346,500,000 7.78 %