ANGGARAN INDUK Rp. 4,465,527,350
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 15,776,754,400

Komposisi Anggaran

H. HARDI, SH., M.H. -
Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Anggaran Rp. 20,633,678,750
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sumber Dana

Dana Bagi Hasil 388,430,000 1.88 %
Dana Alokasi Umum 20,151,048,750 97.66 %
Dana Alokasi Khusus 94,200,000 0.46 %

Lokasi Kegiatan

PROVINSI BANGKA BELITUNG 17,660,143,750 85.59 %
LUAR DAERAH 2,973,535,000 14.41 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 1,991,335,000 9.65 %
Belanja Barang Dan Jasa 15,583,496,050 75.52 %
Belanja Modal 3,051,847,700 14.79 %
Beban Barang Dan Jasa 7,000,000 0.03 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 18,434,176,750 89.34 %
Jasa Lainnya 4,400,000 0.02 %
Lainnya / Pegawai 2,195,102,000 10.64 %

Metode Pengadaan

Swakelola 18,582,016,750 90.06 %
Lainnya / Pegawai 2,051,662,000 9.94 %

Obyek Belanja

Honorarium PNS 617,085,000 2.99 %
Honorarium Non PNS 1,374,250,000 6.66 %
Belanja Bahan Pakai Habis 325,164,600 1.58 %
Belanja Bahan/Material 1,300,789,200 6.30 %
Belanja Jasa Kantor 2,121,973,500 10.28 %
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 268,930,000 1.30 %
Belanja Cetak Dan Penggandaan 269,245,500 1.30 %
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,995,060,000 9.67 %
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 588,300,000 2.85 %
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 374,190,000 1.81 %
Belanja Makanan Dan Minuman 1,769,971,000 8.58 %
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 170,150,000 0.82 %
Belanja Pakaian Kerja 186,945,000 0.91 %
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 605,202,900 2.93 %
Belanja Perjalanan Dinas 4,251,774,350 20.61 %
Belanja Jasa Konsultansi 65,000,000 0.32 %
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15,000,000 0.07 %
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 899,550,000 4.36 %
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 181,500,000 0.88 %
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 194,750,000 0.94 %
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10,000,000 0.05 %
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30,500,000 0.15 %
Belanja Modal Pengadaan Komputer 22,500,000 0.11 %
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1,075,900,000 5.21 %
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,000,000 0.05 %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 90,600,000 0.44 %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1,812,347,700 8.78 %
Beban Persediaan Bahan/Material 7,000,000 0.03 %

Kuasa Pengguna Anggaran

NoKodePhotoKuasa Pengguna AnggaranAnggaran#
1000006H. HARDI, SH,. MH
Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kepulauan Bangka Belitung
20,633,678,750Detail
   Total20,633,678,750 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000183ISWAHYUDI, A. Mk
STAF
2,737,930,700Detail
2000000023DARMAWAN, S. Pd
KASUBBAG UMUM
1,128,825,000Detail
3000000087ZUARDI, SH
KABID. PENGEMBANGAN DAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
148,525,000Detail
4000000196M. TRINANDA, S. Si
KASI PENGEMBANGAN WAWASAN DAN KREATIFITAS PEMUDA
1,686,451,600Detail
5000000076ALDI OCTAVIAN, SE
KASUBBAG PERENCANAAN
682,025,000Detail
6000000091YUDHIANSYAH, SE
KASI KADERISASI PEMUDA
693,195,250Detail
7000000134FUDJI RUDIANSYAH SUKMA, S. Or,. M. Pd
STAF
447,600,000Detail
8000000096GATOT SUMANTRI
STAF
2,219,892,200Detail
9000000061ADRIAN RAHMAT, S. Kom
STAF
868,200,000Detail
10000000157MUNAWAR, SH
KASI OLAHRAGAREKREASI DAN TRADISIONAL
1,865,030,000Detail
11000000151BURHAN, SH
KASI OLAHRAGA PRESTASI
2,769,563,500Detail
12000000027MAULAI AHADI, SE
KASI KELEMBAGAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
208,600,000Detail
13000000172MUHAMMAD YASIN, SE
STAF
773,271,500Detail
14000000146SUDARSONO, S. Pd
STAF
1,909,587,000Detail
15000000031DODDY DIRNADI, SE
STAF
1,815,607,000Detail
16000000100TANAIM, SH
KASI KADARISASI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
679,375,000Detail
   Total20,633,678,750 

Program Dan Kegiatan

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 1.18.01.01.0100 - PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 19,050,000 0.71 %
2 1.18.01.01.0200 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISRTIK 183,600,000 6.88 %
3 1.18.01.01.0700 - PENYEDIAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 153,540,000 5.76 %
4 1.18.01.01.0800 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 72,000,000 2.70 %
5 1.18.01.01.0900 - PERNYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 70,000,000 2.62 %
6 1.18.01.01.1000 - PENYEIAAN ALAT TULIS KANTOR 120,000,000 4.50 %
7 1.18.01.01.1100 - PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 78,000,000 2.92 %
8 1.18.01.01.1200 - PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25,000,000 0.94 %
9 1.18.01.01.1300 - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 346,367,000 12.99 %
10 1.18.01.01.1500 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 40,000,000 1.50 %
11 1.18.01.01.1600 - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 32,525,000 1.22 %
12 1.18.01.01.1700 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 62,000,000 2.32 %
13 1.18.01.01.1800 - RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 500,000,000 18.75 %
14 1.18.01.01.1900 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 965,250,000 36.19 %
2,667,332,000 12.93 %
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 1.18.01.02.2200 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 542,750,000 62.18 %
2 1.18.01.02.2201 - PEMELIHARAAN BERKALA GEDUNG PPLP 56,950,000 6.52 %
3 1.18.01.02.2400 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 273,130,000 31.29 %
872,830,000 4.23 %
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 1.18.01.03.0200 - PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 38,200,000 65.64 %
2 1.18.01.03.2501 - FASILITAS DAN ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 20,000,000 34.36 %
58,200,000 0.28 %
4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAAN
1 1.18.01.16.1101 - SELEKSI PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) 169,000,000 6.20 %
2 1.18.01.16.1202 - SELEKSI KAPAL PEMUDA ASEAN (KPA) DAN KAPAL PEMUDA NUSANTARA (KPN) 189,745,000 6.97 %
3 1.18.01.16.1600 - PENINGKATAN NILAI-NILAI KUALITAS KEPEMUDAAN 1,907,065,200 70.01 %
4 1.18.01.16.1700 - PELATIHAN ORGANISASI PELAJAR DAN KEMAHASISWAAN 292,352,000 10.73 %
5 1.18.01.16.1900 - PELATIHAN DAN FASILITAS PEMUDA PELOPOR 165,875,000 6.09 %
2,724,037,200 13.20 %
5 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1 1.18.01.17.0501 - JAMBORE PEMUDA DAERAH (JPD) 390,196,000 28.60 %
2 1.18.01.17.0502 - JAMBORE PEMUDA INDONESIA DAN BPAP 113,500,000 8.32 %
3 1.18.01.17.0800 - PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA 347,056,250 25.44 %
4 1.18.01.17.1300 - PERTUKARAN PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP-3) ANTAR PROVINSI 513,500,000 37.64 %
1,364,252,250 6.61 %
6 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
1 1.18.01.18.0300 - PELATIHAN PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA DAN HIV/AIDS 156,394,000 100.00 %
156,394,000 0.76 %
7 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
1 1.18.01.19.0800 - MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN 237,805,000 61.15 %
2 1.18.01.19.0900 - RAPAT KOORDINASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 151,090,000 38.85 %
388,895,000 1.88 %
8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1 1.18.01.20.0600 - PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 80,000,000 1.01 %
2 1.18.01.20.1100 - PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 438,500,000 5.53 %
3 1.18.01.20.2201 - KEJUARAAN DAERAH PELAJAR (KERJURDA) 720,700,000 9.10 %
4 1.18.01.20.2600 - PENGIRIMAN KONTINGEN POPNAS 1,260,175,500 15.91 %
5 1.18.01.20.4001 - TRAINING CAMP (TC) DAN PENGIRIMAN ATLET INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL 307,087,000 3.88 %
6 1.18.01.20.4002 - TC DAN PENGIRIMAN ATLET SKJ 317,642,500 4.01 %
7 1.18.01.20.4003 - TRAINING CAMP POPNAS XIII 1,164,000,000 14.69 %
8 1.18.01.20.4004 - TRAINING CAMP DAN PENGIRIMAN ATLET POPCANAS 103,000,000 1.30 %
9 1.18.01.20.4300 - PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP NILAI-NILAI OLAHRAGA 214,575,500 2.71 %
10 1.18.01.20.4501 - PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLPD) DAN PENGIRIMAN 1,358,088,000 17.14 %
11 1.18.01.20.4502 - DANA PENDAMPINGAN PEMBINAAN PPLP 264,600,000 3.34 %
12 1.18.01.20.5200 - SELEKSI INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL DAN SKJ 189,299,500 2.39 %
13 1.18.01.20.6300 - DUKUNGAN SEKRETARIAT POPWIL IX SUMATERA TAHUN 2015 716,000,000 9.04 %
14 1.18.01.20.6400 - TUAN RUMAH KEJURNAS ANTAR PPLP CABANG SEPAKBOLA 788,688,000 9.96 %
7,922,356,000 38.40 %
9 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
1 1.18.01.21.1900 - PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRAGA PANJAT TEBING 1,631,630,700 58.42 %
2 1.18.01.21.2200 - PENGADAAN KURSI GOR 1,000,000,000 35.80 %
3 1.18.01.21.2201 - PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG ASRAMA PPLP LANJUTAN 106,300,000 3.81 %
4 1.18.01.21.2204 - DED LAPANGAN TEMBAK 55,000,000 1.97 %
2,792,930,700 13.54 %
10 PROGRAM PEMBINAAN GENERASI PEMUDA
1 1.18.01.22.0100 - SELEKSI PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 265,499,600 15.74 %
2 1.18.01.22.0200 - PELAKSANAAN PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1,154,952,000 68.48 %
3 1.18.01.22.0301 - PELATIHAN PELATIH/PEMBINAAN PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 266,000,000 15.77 %
1,686,451,600 8.17 %