ANGGARAN INDUK Rp. 9,137,468,000
ANGGARAN PERUBAHAN Rp. 1,021,860,000

Komposisi Anggaran

HARYOSO, SH 08117176310
Inspektur
Anggaran Rp. 10,159,328,000
INSPEKTORAT DAERAH

Sumber Dana

Dana Alokasi Umum 10,159,328,000 100.00 %

Lokasi Kegiatan

PROVINSI BANGKA BELITUNG 10,159,328,000 100.00 %

Jenis Belanja

Belanja Pegawai 1,742,850,000 17.16 %
Belanja Barang Dan Jasa 7,548,978,000 74.31 %
Belanja Modal 867,500,000 8.54 %

Jenis Pengadaan

Barang Dan Jasa 8,837,868,000 86.99 %
Jasa Lainnya 40,000,000 0.39 %
Lainnya / Pegawai 1,281,460,000 12.61 %

Metode Pengadaan

Lelang Sederhana 200,000,000 1.97 %
Pengadaan Langsung 184,500,000 1.82 %
Penunjukan Langsung 55,000,000 0.54 %
Swakelola 40,000,000 0.39 %
Lainnya / Pegawai 9,679,828,000 95.28 %

Kuasa Pengguna Anggaran

NoKodePhotoKuasa Pengguna AnggaranAnggaran#
1000015HARYOSO, SH
Inspektur
10,159,328,000Detail
   Total10,159,328,000 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NoKodePhotoPejabat Pelaksana Teknis KegiatanAnggaran#
1000000220Maulana Apriyanto, S.Ikom
Staf
3,621,030,000Detail
2000000139Dody Rosmiansyah. SE., M.SE
Kasubag. Evaluasi dan pelaporan
1,312,640,000Detail
3000000680JEKSON SILABAN S.H.
ANALISIS HUKUM INSPEKTORAT
120,000,000Detail
4000000204Reza Taviani, SE
Auditor
99,500,000Detail
5000000256Priyanto, ST
Kasubag Umum dan Kepegawaian
0Detail
6000000626NURUL HIDAYAH, SE.
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN
9,650,000Detail
7000000148Ahmad Dapik, SE
Staf Bag. Evaluasi dan Pelaporan
661,950,000Detail
8000000627Ahmad Aprizal Husairi, S. ST
AUDITOR PERTAMA
697,900,000Detail
9000000624RAMSIE, SE.
AUDITOR PERTAMA
58,860,000Detail
10000000628DWI WARASTUTI , SE, M.M
AUDITOR PERTAMA
284,400,000Detail
11000000264RIZALDY FIRGAWAN, SE
AUDITOR PERTAMA
2,657,618,000Detail
12000000211Rita Triyani, SE
AUDITOR PERTAMA
225,450,000Detail
13000000237Mulyadi, SE
Auditor Pertama
139,330,000Detail
14000000623Dicky Zulkanain, SE
AUDITOR PERTAMA
257,300,000Detail
15000000625INEU INDRIASARI, SE
VERIFIKATOR KEUANGAN INSPEKTORAT
13,700,000Detail
   Total10,159,328,000 

Program Dan Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.20.07.01.0100 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 112,350,000 6.41 %
2 1.20.07.01.0200 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228,000,000 13.00 %
3 1.20.07.01.0600 - Penyediaan Jasa Pemelihara, Perizinan Kendraan Dinas 319,380,000 18.21 %
4 1.20.07.01.0700 - Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 125,400,000 7.15 %
5 1.20.07.01.0800 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16,800,000 0.96 %
6 1.20.07.01.0900 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25,000,000 1.43 %
7 1.20.07.01.1000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 115,200,000 6.57 %
8 1.20.07.01.1100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,000,000 1.43 %
9 1.20.07.01.1200 - Penyediaan Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,000,000 0.40 %
10 1.20.07.01.1500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17,000,000 0.97 %
11 1.20.07.01.1600 - Penyediaan bahan logistik kantor 20,300,000 1.16 %
12 1.20.07.01.1700 - Penyediaan makanan dan minuman 42,000,000 2.39 %
13 1.20.07.01.1800 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 462,000,000 26.34 %
14 1.20.07.01.1900 - Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,350,000 13.59 %
1,753,780,000 17.26 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 1.20.07.02.0343 - Pembuatan DED Gedung/gedung Perpustakaan/R.Arsip/R.Rapat 212,000,000 15.74 %
2 1.20.07.02.0700 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 56,000,000 4.16 %
3 1.20.07.02.0900 - Pengadaan peralatan gedung kantor 164,150,000 12.19 %
4 1.20.07.02.2100 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 26,300,000 1.95 %
5 1.20.07.02.2200 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 155,250,000 11.53 %
6 1.20.07.02.2600 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36,300,000 2.70 %
7 1.20.07.02.2800 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor 40,300,000 2.99 %
8 1.20.07.02.7205 - Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/ Tempat parkir 656,450,000 48.74 %
1,346,750,000 13.26 %
3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 1.20.07.020.0100 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) 2,657,618,000 44.29 %
2 1.20.07.020.0200 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 225,450,000 3.76 %
3 1.20.07.020.0400 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 45,300,000 0.75 %
4 1.20.07.020.0500 - Inventarisasi temuan pengawasan 174,000,000 2.90 %
5 1.20.07.020.0600 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 139,330,000 2.32 %
6 1.20.07.020.0700 - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 284,400,000 4.74 %
7 1.20.07.020.0800 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1,229,700,000 20.49 %
8 1.20.07.020.1000 - Penyelesaian TPTGR oleh majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah 523,900,000 8.73 %
9 1.20.07.020.2000 - Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 16,900,000 0.28 %
10 1.20.07.020.3000 - Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 82,940,000 1.38 %
11 1.20.07.020.3100 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online 500,780,000 8.35 %
12 1.20.07.020.3800 - Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 120,000,000 2.00 %
6,000,318,000 59.06 %
4 Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 1.20.07.021.0100 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 642,900,000 86.60 %
2 1.20.07.021.0200 - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 99,500,000 13.40 %
742,400,000 7.31 %
5 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 1.20.07.024.0100 - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 44,760,000 100.00 %
44,760,000 0.44 %
6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 1.20.07.03.0200 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 72,700,000 100.00 %
72,700,000 0.72 %
7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 1.20.07.06.0100 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14,100,000 37.65 %
2 1.20.07.06.0200 - Penyusunan laporan keuangan semesteran 13,700,000 36.58 %
3 1.20.07.06.0400 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,650,000 25.77 %
37,450,000 0.37 %
8 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Upgrading)
1 1.20.07.93.0100 - Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading) 161,170,000 100.00 %
161,170,000 1.59 %