ANGGARAN Rp. 5,692,929,400
Realisasi Rp. 5,290,517,841
Sumini Yuliastuti, SE, MM 07174255117
Kepala Badan
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret3,330,000,00
April4,690,000,00
Mei4,690,000,00
Juni18,500,000,00
Juli18,500,000,00
Agustus18,500,000,00
September47,970,000,00
Oktober47,970,000,00

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.11.01.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Pagu : Rp. 22.651.127.200
Realisasi : Rp. 1.104.817.106
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 2,89 21,19
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 21,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,69 19,41
2 1.11.01.02
PROGRAM PENINGKATAN DAN PRASARANA APARATUR


Pagu : Rp. 3.484.788.800
Realisasi : Rp. 118.299.351
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 2,83
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 2,08
3 1.11.01.03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 17.970.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32
4 1.11.01.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Pagu : Rp. 3.484.788.800
Realisasi : Rp. 52.974.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,95
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93
5 1.11.01.07
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA


Pagu : Rp. 5.227.183.200
Realisasi : Rp. 262.915.499
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 4,85
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,54 4,75
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 4,62
6 1.11.01.20
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN PENGARUSTAMAAN GENDER


Pagu : Rp. 2.848.074.400
Realisasi : Rp. 619.207.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 1,42 1,42 7,31 7,31 7,31 11,74
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 11,48
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 10,88
7 1.11.01.21
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN


Pagu : Rp. 2.854.619.400
Realisasi : Rp. 1.253.845.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 8,26 8,26 8,26 24,12
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,73 22,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 22,02
8 1.11.01.22
PROGRAM PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Pagu : Rp. 4.972.387.800
Realisasi : Rp. 1.109.610.050
Target Fisik 0,00 0,00 2,60 2,60 2,60 8,84 8,84 8,84 13,57 13,57 13,57 20,10
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84 19,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84 19,49
9 1.11.01.23
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA


Pagu : Rp. 1.848.775.000
Realisasi : Rp. 750.878.135
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 4,92 4,92 13,35 13,35 13,35 13,35
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,97 13,35
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,97 13,19

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.11.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 7.042.260
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12
2 1.11.01.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 16.750.008
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 1,28
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,29
3 1.11.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 93.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,75
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,65
4 1.11.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 34.882.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61
5 1.11.01.01.0900
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 21.725.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,38
6 1.11.01.01.1000
Penyediaan Alat Tulis kantor


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 128.561.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 2,26
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 2,26
7 1.11.01.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 25.529.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45
8 1.11.01.01.1300
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 127.320.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 2,89 2,89
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24
9 1.11.01.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 14.420.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,26
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,25
10 1.11.01.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 54.411.125
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,96
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,96
11 1.11.01.01.1800
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 293.885.813
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 5,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 5,16
12 1.11.01.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 257.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 4,52
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 4,52
13 1.11.01.01.8200
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan kantor


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 29.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,51
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,51
14 1.11.01.0200
Pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana ( Fasilitasi KB Muspida )


Pagu : Rp. 758.830.000
Realisasi : Rp. 280.260.178
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 4,92
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 4,92
15 1.11.01.02.2100
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 10.871.351
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19
16 1.11.01.02.2400
Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 107.428.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 2,67
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,89
17 1.11.01.03.0200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 17.970.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32
18 1.11.01.05.0300
Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 37.254.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,67
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
19 1.11.01.05.9955
Peningkatan Kepribadiaan bagi Perempuan


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 15.720.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28
20 1.11.01.07.0100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 120.486.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 2,12
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 2,12
21 1.11.01.07.0200
Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja ( Renja )


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 68.791.499
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,21
22 1.11.01.07.0300
Survey dan Pengumpulan Data


Pagu : Rp. 1.742.394.400
Realisasi : Rp. 73.638.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,29
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,29
23 1.11.01.20.0100
Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak


Pagu : Rp. 563.396.800
Realisasi : Rp. 101.202.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 1,80
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 1,80
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 1,78
24 1.11.01.20.0200
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak


Pagu : Rp. 563.396.800
Realisasi : Rp. 123.588.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17 2,17 2,17
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 2,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 2,17
25 1.11.01.20.0500
Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 297.243.600
Realisasi : Rp. 66.041.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 1,16 1,16
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,16
26 1.11.01.20.0600
Penyusunan Peraturan Pengarusutamaan Gender ( PUG )


Pagu : Rp. 563.396.800
Realisasi : Rp. 225.340.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 4,43
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,96
27 1.11.01.20.0700
Advokasi dan Pelatihan PPPRG Provinsi kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 563.396.800
Realisasi : Rp. 60.959.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,07
28 1.11.01.20.0800
Advokasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat


Pagu : Rp. 297.243.600
Realisasi : Rp. 42.075.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76 0,76 0,76
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,76
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74
29 1.11.01.21.0100
Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA


Pagu : Rp. 297.243.600
Realisasi : Rp. 37.650.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,70
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,66
30 1.11.01.21.0300
Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia


Pagu : Rp. 315.657.800
Realisasi : Rp. 235.919.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 4,14
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 4,14
31 1.11.01.21.0500
Pameran hasil Karya Perempuan


Pagu : Rp. 297.243.600
Realisasi : Rp. 144.816.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 2,59 2,59 2,59
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 2,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54
32 1.11.01.21.0700
Pembinaan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat dan Sejahtera ( P2WKSS )


Pagu : Rp. 217.528.800
Realisasi : Rp. 215.073.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 3,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,78
33 1.11.01.21.0800
Pembinaan dan Pengembangan Model Desa PRIMA ( Perempuan Indonesia Maju mandiri )


Pagu : Rp. 322.705.200
Realisasi : Rp. 202.617.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 3,92 3,92 3,92
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 3,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 3,56
34 1.11.01.21.0900
Operasional Kegiatan Dharma wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 758.830.000
Realisasi : Rp. 328.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 5,80
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 5,77
35 1.11.01.21.1000
Peningkatan peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak


Pagu : Rp. 322.705.200
Realisasi : Rp. 38.735.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,68
36 1.11.01.21.1100
Pelaksanaan fasilitasi yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan


Pagu : Rp. 322.705.200
Realisasi : Rp. 50.433.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 1,02 1,02
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,90
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,89
37 1.11.01.22.0100
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak kekerasan


Pagu : Rp. 770.107.200
Realisasi : Rp. 198.729.750
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,49
38 1.11.01.22.0300
Penyusunan Profil Kesejahteraan perlindungan anak


Pagu : Rp. 373.950.600
Realisasi : Rp. 85.255.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,50
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,50
39 1.11.01.22.0400
Pembinaan partisipasi Hak Anak


Pagu : Rp. 373.950.600
Realisasi : Rp. 216.142.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 3,80
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 3,80
40 1.11.01.22.0900
Sosialisasi pedoman perlindungan penanganan anak bermasalah dengan hukum


Pagu : Rp. 770.107.200
Realisasi : Rp. 69.743.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,23
41 1.11.01.22.1000
Sosialisasi Percepatan kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam rangka perlindungan anak


Pagu : Rp. 770.107.200
Realisasi : Rp. 68.187.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 1,20
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 1,20
42 1.11.01.22.1100
Workshop dan fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak


Pagu : Rp. 373.950.600
Realisasi : Rp. 71.736.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,27
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,26
43 1.11.01.22.1200
Penyusunan Kajian Akademik terhadap perlindungan anak


Pagu : Rp. 770.107.200
Realisasi : Rp. 136.255.600
Target Fisik 0,00 0,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2,39
44 1.11.01.22.1300
Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ( PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan anak


Pagu : Rp. 770.107.200
Realisasi : Rp. 263.560.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 4,73 4,73 4,73
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 4,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 4,63
45 1.11.01.23.0300
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga ( HARGANAS )


Pagu : Rp. 331.115.000
Realisasi : Rp. 323.030.257
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 5,82 5,82 5,82
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 5,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 5,67
46 1.11.01.23.0800
Sosialisasi pembangunan Berwawasan kependudukan ( PK )


Pagu : Rp. 758.830.000
Realisasi : Rp. 147.587.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,61 2,61 2,61
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 2,61
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 2,59

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Heleze, SH

Kasubbag Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 4,43 4,43 8,49 8,49 8,49 17,93 17,93 17,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,52 97,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,44 89,36
2
Rita Erlina, S.Sos

Kasubbid Pemberdayaan keluarga
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,97 97,56
3
Murniyati, A.Md

Kasubbid Keluarga Berencana
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,93 36,93 36,93 56,51 56,51 56,51 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,88 99,69
4
Hj. Fatmah

Kasubbid Perlindungan Anak
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,49 99,92
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,49 99,78
5
Suryati, SH

Kasubbid Perlindungan Perempuan
Target Fisik 0,00 0,00 19,25 19,25 19,25 37,26 37,26 37,26 72,22 72,22 72,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,03 98,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,03 95,63
6
Siti Surya Dami, SH

Kasubbid Pengarustamaan Gender
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,30 14,30 14,30 54,39 54,39 54,39 99,11
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,05 96,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,05 90,72
7
Erdalina, SE

Kasubbid Pend. Kesehatan dan Ekonomi Perempuan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,95 98,87
8
Mariati, A.Md

Kasubbid Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,52 86,52 86,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,63 99,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,04 97,76
9
Martinawati, S.Sos, M.Si

Kasubbid Partisipasi Pol, Perempuan, Sosbud, dan Lingk
Target Fisik 0,00 0,00 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,05 97,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,05 90,42
10
Mudiarti,SP

Kabid PKHP
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,73 74,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,73 74,74