ANGGARAN Rp. 1,003,435,000
Realisasi Rp. 981,545,500
KHOLID WAHYUDI, SH 081271077089
Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.15.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 131.580.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,11
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02 13,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,93 13,11
2 1.15.01.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 12.450.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,49
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,24
3 1.15.01.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 641.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,13
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,79 64,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,08 63,97
4 1.15.01.02.2800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 36.060.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 3,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 3,59
5 1.15.01.17.0700
Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 17.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 1,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78
6 1.15.01.18.0600
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 26.540.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 3,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 2,64
7 1.15.01.19.1600
Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM


Pagu : Rp. 1.003.435.000
Realisasi : Rp. 115.175.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99 11,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48 11,48

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
(Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Pagu : Rp. 131.580.000
Realisasi : Rp. 131.580.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
2 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 12.450.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00
3 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
(Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 643.500.000
Realisasi : Rp. 641.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 99,74
4 Biaya service peralatan dan perlengkapan kantor
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 40.000.000
Realisasi : Rp. 36.060.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,65 90,15
5 Honorarium PPTK
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 200.000
Realisasi : Rp. 200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Honorarium Pengarah, Penanggungjawab dan panitia
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Dokumentasi pelaporan
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja spanduk (2 buah)
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 600.000
Realisasi : Rp. 600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Sewa ruangan
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja makan dan minum
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 8.880.000
Realisasi : Rp. 2.590.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,17 29,17
11 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 10.700.000
Realisasi : Rp. 10.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Honorarium narasumber es II, moderator, pembawa acara, pembaca doa
(Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi)

Pagu : Rp. 7.600.000
Realisasi : Rp. 7.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,74 94,74
13 PPTK dan Staf Pengelola
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 900.000
Realisasi : Rp. 900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Dokumentasi
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Spanduk
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 600.000
Realisasi : Rp. 600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Sewa Ruangan
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Belanja Makanan dan Minuman
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 5.750.000
Realisasi : Rp. 4.440.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,22 77,22
18 Transportasi Peserta (50 orang)
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Narasumber PNS, Narasumber Non PNS, Pembawa Acara, Pembaca Do'a dan Moderator
(Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga)

Pagu : Rp. 4.300.000
Realisasi : Rp. 3.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,05 86,05
20 Honorarium PPTK dan anggota panitia
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 1.300.000
Realisasi : Rp. 1.300.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Honorarium Penanggung Jawab
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 900.000
Realisasi : Rp. 450.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
22 Dokumentasi
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
23 Belanja spanduk
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 700.000
Realisasi : Rp. 600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71 85,71
24 Belanja cetak sertifikat
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 875.000
Realisasi : Rp. 875.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
25 Belanja Penggandaan
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 sewa kamar paket fullboard
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 67.500.000
Realisasi : Rp. 67.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
27 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 19.450.000
Realisasi : Rp. 18.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,92 96,92
28 Belanja narasumber PNS dan non PNS, pembawa acara, pembaca doa dan asrot
(Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM)

Pagu : Rp. 27.100.000
Realisasi : Rp. 23.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,24 85,24