ANGGARAN Rp. 214,585,000
Realisasi Rp. 194,900,000
Yelfitra Yori, SKM 085268033781
Staf UPTD Hyperkes
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.14.01.22.0100
Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)


Pagu : Rp. 214.585.000
Realisasi : Rp. 89.331.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34 48,22
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 41,63
2 1.14.01.22.3100
Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan


Pagu : Rp. 214.585.000
Realisasi : Rp. 105.569.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,78
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,30 51,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,44 49,20

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium panitia pelaksana kegiatan
(Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan)

Pagu : Rp. 700.000
Realisasi : Rp. 700.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan
(Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00
3 Belanja Jasa Pemeliharaan Alat-alat uji lingkungan
(Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00
4 Belanja perjalanan dinas luar daerah
(Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan)

Pagu : Rp. 70.406.000
Realisasi : Rp. 65.669.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,44 93,27
5 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 1.000.000
Realisasi : Rp. 600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
6 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 195.000
Realisasi : Rp. 195.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja cetak
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 Belanja Penggandaan
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 1.000.000
Realisasi : Rp. 1.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 65.600.000
Realisasi : Rp. 54.501.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,08 83,08
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 15.087.000
Realisasi : Rp. 12.438.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,44 82,44
11 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
(Peningkatan Penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))

Pagu : Rp. 20.097.000
Realisasi : Rp. 20.097.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00