BELANJA LANGSUNG Rp. 35,115,467,775
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 28,732,233,560
81.82 %
drg.MULYONO SUSANTO,M.H.S.M. 08127304244
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 9,864,016,731
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 7,248,279,750
73.48 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,510,000,310,00
Februari1,780,000,780,00
Maret9,140,004,680,00
April24,480,0016,830,00
Mei36,100,0022,660,00
Juni44,700,0030,340,00
Juli54,760,0039,150,00
Agustus61,440,0047,660,00
September67,680,0057,260,00
Oktober76,160,0066,000,00
November85,1379,8475,7771,01
Desember100,0099,57100,0081,82

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 2.395.821.525
Realisasi : Rp. 2.072.288.538
Target Fisik 0,19 1,45 8,38 23,35 36,73 47,86 56,78 66,67 71,27 78,45 87,45 100,00
Keuangan 0,00 0,38 6,00 18,61 28,72 36,06 46,40 55,70 59,87 69,42 80,64 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,40 99,89
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,41 86,50
2 1.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 1.235.060.000
Realisasi : Rp. 807.648.800
Target Fisik 0,00 0,08 10,00 18,79 23,42 27,74 36,60 45,25 50,12 59,34 78,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,58 13,68 17,78 22,28 29,41 37,32 42,10 49,18 70,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,06 65,39
3 1.02.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 151.650.000
Realisasi : Rp. 147.450.000
Target Fisik 0,92 4,92 14,30 19,61 30,00 40,00 50,00 65,00 75,00 89,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 30,39 40,39 50,78 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,23 97,23
4 1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Pagu : Rp. 1.079.061.200
Realisasi : Rp. 1.020.174.145
Target Fisik 0,00 1,53 10,00 26,18 31,95 45,00 55,00 68,00 75,00 80,00 87,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,67 24,22 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37 94,54
5 1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pagu : Rp. 851.346.000
Realisasi : Rp. 710.334.400
Target Fisik 7,95 15,67 22,58 27,07 44,52 49,10 66,54 67,70 68,94 79,96 81,01 100,00
Keuangan 5,73 8,07 14,61 19,14 23,67 33,79 52,83 58,29 61,87 76,72 78,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,84 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 83,44
6 1.02.01.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Pagu : Rp. 628.489.500
Realisasi : Rp. 507.322.215
Target Fisik 1,09 2,18 6,90 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 26,43 41,69 68,81 100,00
Keuangan 1,09 1,63 2,18 14,82 15,36 15,91 15,91 16,45 23,11 31,90 63,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,23 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,79 80,72
7 1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Pagu : Rp. 1.171.133.000
Realisasi : Rp. 306.841.000
Target Fisik 0,00 0,28 1,14 1,99 2,28 3,42 3,99 4,56 5,13 43,42 52,85 100,00
Keuangan 0,00 0,28 0,85 1,14 1,42 2,28 2,85 3,42 4,56 38,48 43,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,59 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 26,20
8 1.02.01.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Pagu : Rp. 991.339.900
Realisasi : Rp. 793.353.869
Target Fisik 3,04 7,14 12,19 17,35 25,81 31,55 37,76 44,55 50,06 56,17 71,91 100,00
Keuangan 2,69 5,17 8,30 11,30 16,76 20,42 24,50 29,21 34,60 41,20 50,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,71 80,03
9 1.02.01.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Pagu : Rp. 4.367.606.870
Realisasi : Rp. 2.753.850.873
Target Fisik 0,40 1,37 5,33 8,52 19,39 28,39 36,02 44,63 54,21 62,39 75,55 100,00
Keuangan 0,16 0,55 1,64 3,49 10,54 18,28 24,03 31,80 36,49 43,20 57,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,28 63,05
10 1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Pagu : Rp. 494.590.000
Realisasi : Rp. 406.315.150
Target Fisik 0,00 3,75 15,00 15,00 35,00 38,75 40,00 41,25 42,50 60,00 76,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,50 10,50 24,75 25,50 26,00 28,50 31,00 44,00 55,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,24 82,15
11 1.02.01.24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


Pagu : Rp. 14.237.364.520
Realisasi : Rp. 13.466.484.520
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 35,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 75,00 80,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,64 94,59
12 1.02.01.29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Pagu : Rp. 154.117.200
Realisasi : Rp. 100.443.850
Target Fisik 0,00 5,00 15,00 30,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 65,17
13 1.02.01.30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


Pagu : Rp. 177.194.800
Realisasi : Rp. 133.583.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,39
14 1.02.01.31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan


Pagu : Rp. 220.236.600
Realisasi : Rp. 163.251.400
Target Fisik 0,00 5,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 55,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,13 74,13
15 1.02.01.32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Pagu : Rp. 1.398.148.200
Realisasi : Rp. 1.028.432.600
Target Fisik 1,11 5,64 9,27 12,35 21,75 32,66 45,59 63,99 80,06 87,92 97,58 100,00
Keuangan 0,55 2,56 5,64 8,72 14,32 21,38 29,86 40,27 50,27 59,89 77,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,93 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,54 73,56
16 1.02.01.33
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan


Pagu : Rp. 1.040.789.320
Realisasi : Rp. 612.281.953
Target Fisik 0,74 1,81 4,48 15,52 28,15 36,66 46,87 55,38 65,17 77,55 84,05 100,00
Keuangan 0,00 0,17 0,76 5,39 10,34 18,13 29,85 35,26 40,68 61,65 71,86 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,11 58,83
17 1.02.01.34
Program Sumber Daya Kesehatan


Pagu : Rp. 1.419.523.700
Realisasi : Rp. 1.133.829.600
Target Fisik 1,14 5,27 14,80 26,24 40,00 49,53 59,06 66,54 74,02 83,55 90,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,14 8,49 22,72 28,56 35,64 44,41 51,35 67,31 74,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,95 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,55 79,87
18 1.02.01.35
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda


Pagu : Rp. 1.503.780.500
Realisasi : Rp. 1.288.252.300
Target Fisik 0,00 1,75 2,55 20,79 24,66 25,08 59,58 62,67 65,76 75,76 99,58 100,00
Keuangan 0,00 1,75 2,02 17,33 21,90 25,08 40,97 47,51 59,63 66,17 92,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,28 90,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,98 85,67
19 1.02.01.36
Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya


Pagu : Rp. 1.498.926.940
Realisasi : Rp. 1.199.437.047
Target Fisik 0,86 3,33 10,12 25,51 32,88 45,09 52,95 60,81 68,26 76,68 81,82 100,00
Keuangan 0,86 1,59 6,28 15,88 19,81 26,69 36,15 44,68 52,95 64,68 71,55 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 80,02
20 1.02.01.37
Program Bencana Program Kesehatan


Pagu : Rp. 99.288.000
Realisasi : Rp. 80.658.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 40,00 60,00 65,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,01 81,24

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 48.000.000
Realisasi : Rp. 38.058.566
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 30,00 45,00 50,00 65,00 70,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,00 25,00 35,00 40,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,71 79,29
2 1.02.01.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik


Pagu : Rp. 357.000.000
Realisasi : Rp. 270.884.058
Target Fisik 0,00 2,00 8,00 20,00 40,00 60,00 65,00 75,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 30,00 40,00 50,00 55,00 60,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,33 75,88
3 1.02.01.01.0600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional


Pagu : Rp. 259.370.000
Realisasi : Rp. 208.224.050
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 25,00 45,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,00 20,00 35,00 40,00 50,00 60,00 65,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,23 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,22 80,28
4 1.02.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 228.660.000
Realisasi : Rp. 246.985.000
Target Fisik 1,00 2,00 8,00 20,00 35,00 55,00 60,00 72,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 30,00 35,00 50,00 55,00 60,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 98,85
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60 108,01
5 1.02.01.01.1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 82.150.600
Realisasi : Rp. 81.921.000
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 30,00 35,00 40,00 55,00 60,00 70,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 7,00 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 99,72
6 1.02.01.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 227.740.925
Realisasi : Rp. 107.367.250
Target Fisik 1,00 2,00 10,00 20,00 25,00 30,00 35,00 38,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 20,00 25,00 30,00 32,00 35,00 36,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,49 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,13 47,14
7 1.02.01.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 85.000.000
Realisasi : Rp. 83.603.150
Target Fisik 0,00 2,00 15,00 35,00 40,00 50,00 70,00 74,00 75,00 80,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,31 98,36
8 1.02.01.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan


Pagu : Rp. 16.800.000
Realisasi : Rp. 7.980.000
Target Fisik 0,00 0,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 50,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,43 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,45 47,50
9 1.02.01.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 33.600.000
Realisasi : Rp. 20.650.000
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 25,00 40,00 50,00 60,00 69,00 78,00 80,00 86,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,00 20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,46 61,46
10 1.02.01.01.1800
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah


Pagu : Rp. 378.000.000
Realisasi : Rp. 327.129.964
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 22,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 7,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,68 86,54
11 1.02.01.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 643.500.000
Realisasi : Rp. 643.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 70,00 80,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 67,00 76,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 100,00
12 1.02.01.01.8100
Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 36.000.000
Realisasi : Rp. 35.985.500
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 99,96
13 1.02.01.02.0700
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 279.540.000
Realisasi : Rp. 174.633.300
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 15,00 18,00 20,00 25,00 29,00 30,00 40,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 9,00 10,00 13,00 14,00 15,00 19,00 20,00 55,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,03 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,91 62,47
14 1.02.01.02.0900
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 481.760.000
Realisasi : Rp. 213.010.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 65,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 20,00 25,00 35,00 45,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21
15 1.02.01.02.2200
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


Pagu : Rp. 218.620.000
Realisasi : Rp. 208.001.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 65,00 78,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,53 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,42 95,14
16 1.02.01.02.2800
Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 49.320.000
Realisasi : Rp. 7.297.500
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 18,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 65,00 78,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,00 16,00 21,00 25,00 35,00 45,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 14,80
17 1.02.01.02.4904
Pembangunan Gudang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 205.820.000
Realisasi : Rp. 204.707.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 56,00 65,00 78,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,00 15,00 20,00 25,00 30,00 45,00 50,00 60,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,46 99,46
18 1.02.01.03.0200
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Pagu : Rp. 139.800.000
Realisasi : Rp. 135.600.000
Target Fisik 1,00 5,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 75,00 89,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 97,00
19 1.02.01.03.2500
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 11.850.000
Realisasi : Rp. 11.850.000
Target Fisik 0,00 4,00 6,00 15,00 30,00 40,00 50,00 65,00 75,00 89,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 35,00 45,00 60,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 1.02.01.15.0100
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


Pagu : Rp. 657.570.000
Realisasi : Rp. 645.725.675
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 25,00 30,00 45,00 55,00 68,00 75,00 80,00 87,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,11 98,20
21 1.02.01.15.1200
Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program


Pagu : Rp. 167.656.200
Realisasi : Rp. 125.868.470
Target Fisik 0,00 2,00 10,00 25,00 35,00 45,00 55,00 68,00 75,00 80,00 87,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 9,00 20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,59 75,08
22 1.02.01.15.1500
Pembangunan Gedung dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi


Pagu : Rp. 253.835.000
Realisasi : Rp. 248.580.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 30,00 35,00 45,00 55,00 68,00 75,00 80,00 87,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 25,00 30,00 40,00 50,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 97,93
23 1.02.01.16.1700
Lomba Balita Sehat dan Sejahtera


Pagu : Rp. 99.906.100
Realisasi : Rp. 97.600.300
Target Fisik 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 15,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 15,00 98,00 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,69 97,69
24 1.02.01.16.1900
Penilaian Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Keshatan Masyarakat dan Tenaga Gizi Teladan


Pagu : Rp. 209.167.500
Realisasi : Rp. 137.560.700
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 100,00
Keuangan 4,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,53 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,48 65,77
25 1.02.01.16.2400
Penilaian Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat SLTP


Pagu : Rp. 342.372.400
Realisasi : Rp. 277.223.400
Target Fisik 10,00 20,00 28,00 30,00 35,00 40,00 80,00 82,00 83,00 85,00 87,00 100,00
Keuangan 8,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 80,00 81,00 82,00 83,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,97 80,97
26 1.02.01.16.2600
Pemenuhan Instrumen Pemantauan Kesehatan Anak Sekolah


Pagu : Rp. 199.900.000
Realisasi : Rp. 197.950.000
Target Fisik 10,00 20,00 30,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 50,00 70,00 80,00 99,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,85 99,02
27 1.02.01.19.1700
Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak


Pagu : Rp. 131.320.000
Realisasi : Rp. 93.671.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,53 71,33
28 1.02.01.19.3500
Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 76.008.000
Realisasi : Rp. 62.213.000
Target Fisik 0,00 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85 81,85
29 1.02.01.19.3700
Pengukuran Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 68.444.000
Realisasi : Rp. 63.085.000
Target Fisik 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 50,00 100,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,00 40,00 40,00 50,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,17 92,17
30 1.02.01.19.3900
Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat


Pagu : Rp. 143.550.000
Realisasi : Rp. 138.467.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 40,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,46 96,46
31 1.02.01.19.9500
Peningkatan Promosi Kesehatan


Pagu : Rp. 209.167.500
Realisasi : Rp. 149.885.715
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 40,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,29 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,38 71,66
32 1.02.01.20.0200
Pemberian Makanan Tambahan dan Gizi


Pagu : Rp. 1.104.383.000
Realisasi : Rp. 243.011.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 40,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,48 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,67 22,00
33 1.02.01.20.0500
Peningkatan Konseling gizi


Pagu : Rp. 66.750.000
Realisasi : Rp. 63.830.000
Target Fisik 0,00 5,00 20,00 35,00 40,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 15,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 80,00 96,00 96,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,63 95,63
34 1.02.01.21.0700
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat


Pagu : Rp. 89.820.300
Realisasi : Rp. 72.389.169
Target Fisik 0,00 5,00 20,00 30,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 15,00 45,00 55,00 60,00 65,00 70,00 79,80 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,19 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80 80,59
35 1.02.01.21.0800
Percepatan Pelaksanaan Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat


Pagu : Rp. 109.888.300
Realisasi : Rp. 94.871.500
Target Fisik 0,00 5,00 20,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 86,33 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,33 86,33
36 1.02.01.21.0900
Peningkatan SDM dalam Pemantauan Limbah Medis


Pagu : Rp. 255.121.800
Realisasi : Rp. 215.932.800
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 45,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 59,37 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,64 84,64
37 1.02.01.21.1000
Peningkatan kualitas SDM Pengelola Program Dalam Rangka Kegiatan Pencapaian Akses air minum yang berkualitas


Pagu : Rp. 348.133.200
Realisasi : Rp. 263.349.100
Target Fisik 5,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00 20,00 50,00 100,00
Keuangan 4,00 6,00 9,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 17,00 18,57 20,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,36 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,64 75,65
38 1.02.01.21.1100
Kajian Dampak Radiasi dari Aktivitas Penambangan Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 78.598.000
Realisasi : Rp. 52.256.400
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 28,00 30,00 35,00 40,00 45,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 66,49
39 1.02.01.21.1200
Peningkatan Kualitas SDM pengelola Program dalam Rangka Kegiatan Pencapaian Rumah Sehat


Pagu : Rp. 109.778.300
Realisasi : Rp. 94.554.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 67,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 10,00 15,00 20,12 40,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,39 86,13
40 1.02.01.22.0800
Peningkatan Imunisasi


Pagu : Rp. 728.575.000
Realisasi : Rp. 277.969.670
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 25,00 30,00 34,03 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,03 38,15
41 1.02.01.22.0900
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penangulangan Wabah


Pagu : Rp. 181.290.600
Realisasi : Rp. 125.427.900
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 50,00 60,00 60,00 75,00 80,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 45,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,87 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,77 69,19
42 1.02.01.22.2400
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Diagnostic Tuberkulosis (TB)


Pagu : Rp. 358.125.000
Realisasi : Rp. 271.529.100
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 30,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 75,82
43 1.02.01.22.2500
Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta dalam rangka Tatalaksana Kusta


Pagu : Rp. 175.262.460
Realisasi : Rp. 107.873.800
Target Fisik 10,00 20,00 30,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Keuangan 4,00 5,00 10,00 20,00 30,00 35,00 40,00 55,00 50,00 52,88 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,88 61,55
44 1.02.01.22.2700
Advokasi dan Sosialisasi Program Penyakit Tidak Menular


Pagu : Rp. 97.088.200
Realisasi : Rp. 69.434.200
Target Fisik 0,00 5,00 15,00 30,00 35,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 15,00 25,00 45,00 60,00 65,00 70,00 71,52 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,52 71,52
45 1.02.01.22.2800
Kajian Ilmiah Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)


Pagu : Rp. 153.510.000
Realisasi : Rp. 104.301.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00 30,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,83 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,42 67,94
46 1.02.01.22.2900
Asistensi Pencapaian Universal Child Immunization (UCI)


Pagu : Rp. 125.990.500
Realisasi : Rp. 87.614.500
Target Fisik 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 15,00 30,00 40,00 50,00 55,00 60,00 69,54 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,54 69,54
47 1.02.01.22.3200
Pembinaan Petugas Pengelola Imunisasi


Pagu : Rp. 137.900.600
Realisasi : Rp. 96.825.100
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 15,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,00 10,00 25,00 30,00 35,00 45,00 50,00 58,41 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,41 70,21
48 1.02.01.22.4300
Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS


Pagu : Rp. 79.577.300
Realisasi : Rp. 54.999.300
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 15,00 35,00 45,00 55,00 60,00 65,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 12,00 14,00 30,00 40,00 45,00 55,00 60,00 59,40 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,04 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,20 69,11
49 1.02.01.22.4400
Komunikasi,Informasi,Edukasi,(KIE) Media HIV


Pagu : Rp. 142.651.300
Realisasi : Rp. 66.782.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79 46,82
50 1.02.01.22.7300
Mass Blood Survey Malaria


Pagu : Rp. 300.712.000
Realisasi : Rp. 168.027.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,77 55,88

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
drg.MULYONO SUSANTO,M.H.S.M

KEPALA DINAS KESEHATAN
Target Fisik 0,00 1,05 2,73 4,34 7,02 9,28 10,13 13,93 15,43 16,84 27,26 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,06 81,65
2
Hj. Yusnaini Akbar, SKM

Kepala Balai Labkes
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,66 7,10 7,10 48,40 58,16 58,16 70,03 84,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,28 90,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,98 85,67

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
dr. H. Mecky Muchlis, MKM

Kabid Bina Yanmedik dan Farmasi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 12,51 32,24 46,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,36 82,91
2
Hj. Meiristia Qomariah, SKM., M. Epid

Kasie Klinik Kesmas
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,74 59,74 59,74 76,57 97,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,92 98,81
3
Zulkarnain, S.Si Apt

Kasie Bina Kefarmasian & Alkes
Target Fisik 0,00 0,00 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,43 20,43 20,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,48 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,58 93,50
4
Hj. Zuryati Andayani, SP

Kasie Pengendalian Mutu
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 2,15 23,01 23,01 23,01 54,61 54,61 55,39 55,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,26 68,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 56,24
5
Sri Hartati Lena, SKM

Kasi Monitoring & Evaluasi Program Kesehatan
Target Fisik 1,54 16,34 18,66 72,79 94,77 94,77 94,77 94,77 94,77 94,77 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 94,96
6
M. Henri, SKM, M.Si

Kasi Sepimkesma
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 9,60 10,78 11,73 27,49 27,49 27,49 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,16 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,75 53,66
7
Bahuri, SKM., MM

Kabid P2PL
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 13,66 14,61 19,84 25,12 26,04 46,72 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 70,01
8
Febtianasari, SKM

Kasi Perencanaan & Penyusunan Anggaran
Target Fisik 0,00 29,84 33,25 33,25 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05 89,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,92 96,73
9
Azwani, S.Kep, MKes

Kepala Bidang Bina Program
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90 79,90
10
drg. Ayu Shinta

Kasi Yanmedik dan Rujukan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,37 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,09 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 79,91
11
Hotma Parulian Tambunan, SKM, MEpid

Kasi Data dan Informasi
Target Fisik 0,00 0,00 0,29 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 12,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,63 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,70 55,72
12
SARDIYONO, SKM., MKM.

KABID BINKESMAS & PROMKES
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 22,33 33,44 33,44 39,37 76,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,45 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,38 79,09
13
QANITAH,SKM

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKOR
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 7,54 7,57 16,40 16,40 16,40 19,47 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,02 99,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,79 84,49
14
Evalusi, SKM

Kasi P2M & PTM
Target Fisik 0,00 0,00 0,16 30,79 30,79 30,79 30,79 30,79 30,79 30,79 41,78 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 63,32
15
sayang permatasari, S.Kep

Kepala seksi bina pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya
Target Fisik 0,00 33,51 43,14 52,53 93,07 93,07 93,07 93,07 93,07 93,18 99,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 81,45
16
Muhammad Rais Haru, S.K.M.,M.Kes

Kasi Promkes dan Keskom Bidang Binkesmas dan Promkes
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,52 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,58 94,52
17
Sujari,S.K.M.,M.Kes

Kasi Penyehatan Lingkungan Bidang Bina Program
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 35,80 52,66 52,99 95,57 95,57 95,57 95,57 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,63 76,63
18
ITSNATAINI,A.M.Keb

Kasi Kesehatan Ibu dan Anak Bidang Binkesmas dan Promkes
Target Fisik 0,00 0,00 31,67 31,67 31,67 31,67 31,67 82,32 82,32 82,32 82,32 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,38 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,01 73,45
19
Wiwin Efrizal, SST., M.Si., Med.

Nutrisionis Madya Bidang Binkesmas & Promkes
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,59 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 26,20