BELANJA LANGSUNG Rp. 14,505,643,300
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 9,849,536,341
67.90 %
Dr. Yan Megawandi, SH, M.Si 08127390255
Kepala BAPPEDA Provinsi Kep. Bangka Belitung
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 7,278,312,086
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 12,074,557,056
165.90 %
BULAN TF RF TK RK
Januari2,010,001,500,00
Februari7,340,005,340,00
Maret13,620,009,680,00
April18,620,0013,260,00
Mei27,140,0020,140,00
Juni37,780,0035,060,00
Juli47,430,0044,390,00
Agustus61,420,0055,570,00
September72,230,0064,740,00
Oktober83,760,0075,050,00
November93,0862,4485,1145,32
Desember100,0088,67100,0067,90

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.06.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 92.960.000
Realisasi : Rp. 89.600.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 99,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,39 96,39
2 1.06.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 2.857.732.500
Realisasi : Rp. 2.595.073.535
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,68 99,95
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,26 90,81
3 1.06.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 2.504.920.000
Realisasi : Rp. 1.476.627.600
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 68,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,94 58,95
4 1.06.02.15
Program Pengembangan data/informasi


Pagu : Rp. 629.999.000
Realisasi : Rp. 407.335.200
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,92 92,45
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,76 64,66
5 1.06.02.16
Program Kerjasama Pembangunan


Pagu : Rp. 318.061.000
Realisasi : Rp. 208.647.350
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,02 85,32
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,24 65,60
6 1.06.02.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh


Pagu : Rp. 104.285.000
Realisasi : Rp. 27.591.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,46
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,46
7 1.06.02.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar


Pagu : Rp. 430.791.900
Realisasi : Rp. 177.719.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37 93,20
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 41,25
8 1.06.02.20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


Pagu : Rp. 346.500.000
Realisasi : Rp. 230.476.239
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,03 97,03
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,52 66,52
9 1.06.02.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Pagu : Rp. 3.314.129.700
Realisasi : Rp. 2.483.300.417
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,08 95,22
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,12 74,93
10 1.06.02.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi


Pagu : Rp. 564.366.700
Realisasi : Rp. 357.306.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,17 97,34
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,27 63,31
11 1.06.02.23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya


Pagu : Rp. 1.734.791.000
Realisasi : Rp. 579.856.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,61 71,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97 33,43
12 1.06.02.24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


Pagu : Rp. 1.012.828.000
Realisasi : Rp. 863.815.700
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 95,53
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 85,29
13 1.06.02.31
Program Perencanaan Tata Ruang


Pagu : Rp. 410.944.100
Realisasi : Rp. 244.332.300
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,84 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,25 59,46
14 1.06.02.33
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan


Pagu : Rp. 183.334.400
Realisasi : Rp. 107.855.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,54 98,69
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 58,83

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.06.01.03.0200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Pagu : Rp. 92.960.000
Realisasi : Rp. 89.600.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 99,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,39 96,39
2 1.06.02.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 8.600.000
Realisasi : Rp. 8.582.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,72 99,79
3 1.06.02.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 378.000.000
Realisasi : Rp. 323.077.526
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,68 85,47
4 1.06.02.01.0700
Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan


Pagu : Rp. 242.400.000
Realisasi : Rp. 198.720.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,25 81,98
5 1.06.02.01.0800
Penyediaan jasa kebersihan kantor


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.892.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,09 99,64
6 1.06.02.01.0900
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Pagu : Rp. 140.000.000
Realisasi : Rp. 70.425.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 50,30
7 1.06.02.01.1000
Penyediaan Alat Tulis kantor


Pagu : Rp. 250.000.000
Realisasi : Rp. 248.931.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 99,57
8 .1.06.02.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 80.000.000
Realisasi : Rp. 66.726.250
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,75 83,41
9 1.06.02.01.1200
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 19.342.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,56 64,48
10 1.06.02.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 38.400.000
Realisasi : Rp. 38.020.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,42 99,01
11 1.06.02.01.1600
Penyediaan bahan logistik kantor


Pagu : Rp. 16.432.500
Realisasi : Rp. 13.403.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,90 91,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,79 81,56
12 1.06.02.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 59.093.165
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,23 59,09
13 1.06.02.01.1800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 905.000.000
Realisasi : Rp. 891.745.194
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,89 98,54
14 1.06.02.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 438.900.000
Realisasi : Rp. 433.950.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,33 98,87
15 1.06.02.01.2100
Survey dan Pengumpulan Data


Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 193.165.400
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,13 96,58
16 1.06.02.02.0323
Penyusunan DED pembangunan gedung kantor


Pagu : Rp. 300.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 1.06.02.02.0500
Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 691.120.000
Realisasi : Rp. 655.470.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,20 99,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,44 94,84
18 1.06.02.02.0700
Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Pagu : Rp. 313.950.000
Realisasi : Rp. 218.034.100
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 99,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,45 69,45
19 1.06.02.02.2200
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pagu : Rp. 235.500.000
Realisasi : Rp. 210.178.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,08 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,88 89,25
20 1.06.02.02.2400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 449.350.000
Realisasi : Rp. 352.995.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,68 99,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,09 78,56
21 1.06.02.02.3300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor


Pagu : Rp. 40.000.000
Realisasi : Rp. 39.950.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 99,88
22 1.06.02.02.7204
Pengadaan Genset


Pagu : Rp. 475.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 1.06.02.15.2100
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Pagu : Rp. 276.510.000
Realisasi : Rp. 195.476.200
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,75 90,42
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19 70,69
24 1.06.02.15.2300
Fasilitasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 353.489.000
Realisasi : Rp. 211.859.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,24 94,05
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,22 59,93
25 1.06.02.16.0200
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah


Pagu : Rp. 318.061.000
Realisasi : Rp. 208.647.350
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,02 85,32
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,24 65,60
26 1.06.02.18.1700
Koordinasi Pengendalian Kawasan tertentu terbatas


Pagu : Rp. 104.285.000
Realisasi : Rp. 27.591.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,46
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,46
27 1.06.02.19.0900
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan


Pagu : Rp. 264.431.900
Realisasi : Rp. 118.548.700
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,36 90,15
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 44,83
28 1.06.02.19.1500
Koordinasi Gas Rumah Kaca (GRK)


Pagu : Rp. 166.360.000
Realisasi : Rp. 59.170.300
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,51 98,05
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 35,57
29 1.06.02.20.0600
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana


Pagu : Rp. 346.500.000
Realisasi : Rp. 230.476.239
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,03 97,03
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,52 66,52
30 1.06.02.21.0800
Penyusunan RKPD


Pagu : Rp. 496.749.000
Realisasi : Rp. 437.978.200
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,44 97,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,17 88,17
31 1.06.02.21.0901
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


Pagu : Rp. 779.621.000
Realisasi : Rp. 660.750.100
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,29 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,92 84,75
32 1.06.02.21.1200
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)


Pagu : Rp. 245.145.000
Realisasi : Rp. 241.245.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,41 98,41
33 1.06.02.21.1300
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


Pagu : Rp. 580.558.000
Realisasi : Rp. 318.599.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,18 91,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,97 54,88
34 1.06.02.21.1600
Penyusunan KUA PPAS


Pagu : Rp. 324.259.000
Realisasi : Rp. 274.007.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 75,81
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 84,50
35 1.06.02.21.3100
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas


Pagu : Rp. 346.170.000
Realisasi : Rp. 204.961.300
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,16 97,59
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78 59,21
36 1.06.02.21.3500
Penyusunan Perubahan RPJMD 2012-2017


Pagu : Rp. 541.627.700
Realisasi : Rp. 345.759.317
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,72 98,12
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,77 63,84
37 1.06.02.22.5400
Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Bidang Ekonomi


Pagu : Rp. 277.721.700
Realisasi : Rp. 184.034.700
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,19 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,52 66,27
38 1.06.02.22.5600
Koordinasi Event Sail Karimata 2016


Pagu : Rp. 286.645.000
Realisasi : Rp. 173.271.300
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,56 94,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,55 60,45
39 1.06.02.23.0500
Fasiltasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan


Pagu : Rp. 383.200.000
Realisasi : Rp. 263.858.000
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 68,86
40 1.06.02.23.1500
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 211.645.000
Realisasi : Rp. 67.915.800
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,89 81,86
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,10 32,09
41 1.06.02.23.3200
Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 149.000.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,96 76,85
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,19 29,80
42 1.06.02.23.3300
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 350.000.000
Realisasi : Rp. 39.867.900
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,95 38,67
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 11,39
43 1.06.02.23.3400
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 289.946.000
Realisasi : Rp. 59.214.300
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,92 59,12
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 20,42
44 1.06.02.24.0200
Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


Pagu : Rp. 1.012.828.000
Realisasi : Rp. 863.815.700
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,56 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 95,53
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 85,29
45 1.06.02.31.0100
Fasilitasi dan rakor BKPRD


Pagu : Rp. 410.944.100
Realisasi : Rp. 244.332.300
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,84 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,25 59,46
46 1.06.02.33.0200
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting) di Prov. Kep, Bangka Belitung


Pagu : Rp. 183.334.400
Realisasi : Rp. 107.855.500
Target Fisik 2,01 7,34 13,62 18,62 27,14 37,78 47,43 61,00 72,23 83,76 93,08 100,00
Keuangan 1,50 5,34 9,68 13,26 20,14 35,06 44,39 55,57 64,74 75,05 85,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,54 98,69
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 58,83

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dr. Yan Megawandi, SH, M.Si

Kepala BAPPEDA Provinsi Kep. Bangka Belitung
Target Fisik 0,00 0,00 0,79 0,79 2,73 3,78 3,78 3,78 3,78 9,64 13,09 96,07
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,44 88,67
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,32 67,90

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Sidik Cahyono, SE

Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 19,79 93,51
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,08 82,14
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,63 69,77
2
Fitria Larasati, SE

Staf Sub. Bagian Keuangan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,25 81,98
3
Ismonohadi Yonoutomo, ST

Kasubid. Otonomi Daerah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,41 98,41
4
Haris Setiawan, S.Pi., MT

Kepala Bidang Ekonomi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,17 97,34
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,27 63,31
5
Agung Dwi Chandra, ST, MSE

Kepala Bidang Sosial dan Budaya
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 91,62
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,17 63,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,53 23,38
6
R. Julianti Nurdjannah, S.IP, MT

Kepala Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,46
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,78 90,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,16 63,12
7
Nirwan Adhani, SH, MH

Staf Umum dan Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,93 98,18
8
Ir. H. Rusli Khaidir, M.Si

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88 42,88 97,69
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,68 95,36
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 67,05
9
H. Joko Triadhi, SE, M.Si

Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Program
Target Fisik 0,00 0,00 3,44 3,44 3,44 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 97,46
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,53 94,47
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,13 72,86
10
Cut Nurlela Arini, SE., MM

Seksi. Pengelolaan Data & Pelayanan Informasi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,24 94,05
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,22 59,93
11
Dirgana Adhikaka, ST., MM

Seksi. Penelitian & Pengembangan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 68,86