BELANJA LANGSUNG Rp. 14,953,646,179
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 11,840,383,598
79.18 %
H. A.Roni Rachman, SH.MH 081373848209
Kepala Dinas
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 7,233,053,909
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 11,029,633,498
152.49 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,370,000,370,00
Februari0,790,000,790,00
Maret1,750,001,750,00
April5,310,005,310,00
Mei16,320,0015,970,00
Juni24,080,0023,470,00
Juli30,110,0028,510,00
Agustus34,270,0032,680,00
September37,410,0035,740,00
Oktober45,570,0043,890,00
November75,3454,1573,8251,33
Desember90,5495,9488,9079,18

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.13.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 2.513.652.000
Realisasi : Rp. 2.250.125.513
Target Fisik 2,19 4,73 10,41 20,76 28,88 40,86 50,80 58,35 63,51 69,69 85,79 100,00
Keuangan 2,19 4,73 10,41 20,76 28,88 40,86 50,80 58,35 63,51 69,69 85,79 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,78 99,08
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,57 89,52
2 1.13.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 1.482.370.000
Realisasi : Rp. 1.370.079.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 11,79 32,49 51,68 68,79 70,23 71,70 76,36 82,57 86,95
Keuangan 0,00 0,00 0,00 11,79 32,49 51,68 68,79 70,23 71,70 76,36 82,57 86,95
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,76 95,35
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,76 92,42
3 1.13.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 318.502.139
Realisasi : Rp. 249.486.950
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 33,93 44,47 44,47 59,13 59,13 60,49 60,49 60,49
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 33,93 44,47 44,47 59,13 59,13 60,49 60,49 60,49
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,11 97,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 78,33
4 1.13.01.07
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Pagu : Rp. 1.312.066.040
Realisasi : Rp. 1.074.582.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 20,24 32,65 33,61 42,80 46,71 52,76 53,10 59,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 20,24 32,65 33,61 42,80 46,71 52,76 53,10 59,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,75 99,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,65 81,90
5 1.13.01.26
Program Perlindungan dan Jaminan sosial


Pagu : Rp. 2.605.076.000
Realisasi : Rp. 1.841.011.614
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 9,76 15,14 19,43 19,73 23,23 81,59 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 9,76 15,14 19,43 19,73 23,23 81,59 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,42 98,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,63 70,67
6 1.13.01.27
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan


Pagu : Rp. 3.387.130.000
Realisasi : Rp. 2.469.943.746
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 2,88 5,29 5,86 7,28 9,11 13,36 26,52 70,87 90,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 2,88 5,29 5,86 6,58 8,42 12,67 25,82 70,87 90,71
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,53 86,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,61 72,92
7 1.13.01.28
Program Rehabilitas Sosial


Pagu : Rp. 3.334.850.000
Realisasi : Rp. 2.585.153.775
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 23,55 29,46 31,57 35,01 46,24 74,06 94,27
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 15,11 20,78 23,01 25,12 28,21 39,44 67,27 86,93
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,05 99,57
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98 77,52

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.13.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 24.500.000
Realisasi : Rp. 15.263.050
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 20,62 24,45 29,66 35,55 38,51 41,03 50,53 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 20,62 24,45 29,66 35,55 38,51 41,03 50,53 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,29 62,30
2 1.13.01.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 148.000.000
Realisasi : Rp. 130.445.320
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 34,14 43,26 53,51 63,88 72,95 76,70 69,59 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 34,14 43,26 53,51 63,88 72,95 76,70 69,59 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,21 88,14
3 1.13.01.01.0600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 633.512.000
Realisasi : Rp. 535.522.850
Target Fisik 0,00 0,00 4,00 12,12 12,55 32,27 39,35 47,20 51,11 62,69 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,00 12,12 12,55 32,27 39,35 47,20 51,11 62,69 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,12 84,53
4 1.13.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 183.660.000
Realisasi : Rp. 125.860.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 11,28 22,55 22,55 34,05 34,05 45,54 45,54 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 11,28 22,55 22,55 34,05 34,05 45,54 45,54 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,03 68,53
5 1.13.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 44.840.000
Realisasi : Rp. 44.822.470
Target Fisik 0,00 0,00 35,00 50,18 50,18 50,18 75,26 75,26 75,26 99,96 99,99 100,00
Keuangan 0,00 0,00 35,00 50,18 50,18 50,18 75,26 75,26 75,26 99,96 99,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 99,96
6 1.13.01.01.1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 140.000.000
Realisasi : Rp. 139.826.750
Target Fisik 0,00 0,00 15,34 26,79 53,57 53,57 53,57 80,36 80,36 80,36 96,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,34 26,79 53,57 53,57 53,57 80,36 80,36 80,36 96,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,36 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,36 99,88
7 1.13.01.01.1100
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 85.000.000
Realisasi : Rp. 59.719.900
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 15,64 22,16 29,44 36,93 43,14 49,29 53,71 78,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 15,64 22,16 29,44 36,93 43,14 49,29 53,71 78,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,01 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,26 70,26
8 1.13.01.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 99.000.000
Realisasi : Rp. 84.633.650
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 32,75 32,75 73,09 75,90 75,90 85,49 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 32,75 32,75 73,09 75,90 75,90 85,49 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,49 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,49 85,49
9 1.13.01.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 24.000.000
Realisasi : Rp. 22.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 15,23 23,38 31,38 39,38 47,38 55,13 63,25 71,13 84,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,23 23,38 31,38 39,38 47,38 55,13 63,25 71,13 84,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 95,38
10 1.13.01.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 21.200.000
Target Fisik 1,24 5,66 10,00 22,80 27,80 33,35 35,02 37,36 62,07 65,14 78,00 100,00
Keuangan 1,24 5,66 10,00 22,80 27,80 33,35 35,02 37,36 62,07 65,14 78,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 70,67
11 1.13.01.01.1800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 336.000.000
Realisasi : Rp. 312.881.723
Target Fisik 1,24 6,75 10,45 26,10 33,92 58,61 59,81 66,90 70,22 75,25 89,00 100,00
Keuangan 1,24 6,75 10,45 26,10 33,92 58,61 59,81 66,90 70,22 75,25 89,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,26 93,12
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,26 93,12
12 1.13.01.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 622.050.000
Realisasi : Rp. 622.050.000
Target Fisik 5,76 11,56 15,00 23,08 30,77 38,20 53,85 61,54 69,23 76,92 90,00 100,00
Keuangan 5,76 11,56 15,00 23,08 30,77 38,20 53,85 61,54 69,23 76,92 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 100,00
13 1.13.01.01.8000
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah


Pagu : Rp. 143.090.000
Realisasi : Rp. 135.009.800
Target Fisik 10,34 15,78 20,00 36,24 45,46 59,94 64,07 68,18 71,14 69,87 78,00 100,00
Keuangan 10,34 15,78 20,00 36,24 45,46 59,94 64,07 68,18 71,14 69,87 78,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,09 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,09 94,35
14 1.13.01.02.0500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 184.760.000
Realisasi : Rp. 174.774.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 97,60 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 97,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60
15 1.13.01.02.0900
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 357.960.000
Realisasi : Rp. 334.783.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 69,58 80,25 80,25 80,25 93,53 93,53 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 69,58 80,25 80,25 80,25 93,53 93,53 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,53 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,53 93,53
16 1.13.01.02.1000
Pengadaan Meubelair


Pagu : Rp. 201.300.000
Realisasi : Rp. 198.029.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38 98,38
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 98,38
17 1.13.01.02.2200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pagu : Rp. 300.000.000
Realisasi : Rp. 296.645.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 52,43 52,43 52,43 52,43 52,43
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 52,43 52,43 52,43 52,43 52,43
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 98,88
18 1.13.01.02.2800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 86.997.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 22,04 37,00 52,15 52,15 52,48 52,48 52,48 52,48
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 22,04 37,00 52,15 52,15 52,48 52,48 52,48 52,48
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 90,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 87,00
19 1.13.01.02.3500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan


Pagu : Rp. 338.350.000
Realisasi : Rp. 278.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,36 31,70 44,38 50,72 57,06 63,40 89,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,36 31,70 44,38 50,72 57,06 63,40 89,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,41
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,41
20 1.13.01.03.0200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Pagu : Rp. 99.600.000
Realisasi : Rp. 82.170.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50
21 1.13.01.03.2500
Fasilitas dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 8.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 52,25
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 43,00
22 1.13.01.03.2600
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos


Pagu : Rp. 198.902.139
Realisasi : Rp. 158.716.950
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02 29,09 29,09 52,57 52,57 54,74 54,74 54,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02 29,09 29,09 52,57 52,57 54,74 54,74 54,74
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,69 79,80
23 1.13.01.07.0400
Penyuluhan Sosial


Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 166.448.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 17,93 21,06 53,50 54,88 54,55 54,89 90,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 17,93 21,06 53,50 54,88 54,55 54,89 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,04 98,50
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,74 83,22
24 1.13.01.07.0500
Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial


Pagu : Rp. 228.550.000
Realisasi : Rp. 182.533.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 11,95 16,80 19,55 28,00 30,15 45,58 45,58 45,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 11,95 16,80 19,55 28,00 30,15 45,58 45,58 45,58
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 99,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 79,87
25 1.1301.07.0600
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Adopsi Desa Miskin/Sosial


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 521.625.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 46,43 46,43 52,66 60,59 61,90 61,90 61,90
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 46,43 46,43 52,66 60,59 61,90 61,90 61,90
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,21 99,64
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,10 94,84
26 1.1301.07.0700
Koordinasi Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 93.561.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 68,88 72,86 72,86 74,12 74,12 85,49 85,49 85,49
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 68,88 72,86 72,86 74,12 74,12 85,49 85,49 85,49
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,68 99,70
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,59 93,56
27 1.13.01.07.0800
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Pagu : Rp. 195.891.040
Realisasi : Rp. 75.844.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 13,85 13,85 13,85
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 13,85 13,85 13,85
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,45 98,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,45 38,72
28 1.13.01.07.0900
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Pagu : Rp. 37.625.000
Realisasi : Rp. 34.570.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 68,89 68,89 68,89 68,89 68,89 68,89 78,98 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 68,89 68,89 68,89 68,89 68,89 68,89 78,98 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,89 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,89 91,88
29 1.13.01.26.0100
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam


Pagu : Rp. 425.550.000
Realisasi : Rp. 357.545.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 16,09 16,09 16,09 16,09 16,84 32,25 78,98 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 16,09 16,09 16,09 16,09 16,84 32,25 78,98 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,11 84,02
30 1.13.01.26.0200
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial


Pagu : Rp. 378.550.000
Realisasi : Rp. 201.540.396
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,90 1,01 2,23 2,58 78,98 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,90 1,01 2,23 2,58 78,98 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 99,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 53,24
31 1.13.01.26.0300
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran


Pagu : Rp. 293.876.000
Realisasi : Rp. 270.176.050
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 12,03 12,03 13,05 15,79 15,80 15,80 78,98 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 12,03 12,03 13,05 15,79 15,80 15,80 78,98 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45 99,15
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,46 91,94
32 1.13.01.26.0400
Jaminan Kesejahteraan Sosial


Pagu : Rp. 678.550.000
Realisasi : Rp. 496.289.616
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,90 15,79 15,80 15,80 89,00 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,90 15,79 15,80 15,80 89,00 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53 97,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53 73,14
33 1.13.01.26.0601
Jaminan Kesejahteraan Sosial/Bantuan Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan


Pagu : Rp. 828.550.000
Realisasi : Rp. 515.460.452
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 17,36 33,56 33,82 33,82 36,74 78,98 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 17,36 33,56 33,82 33,82 36,74 78,98 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 98,23
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 62,21
34 1.13.01.27.0100
Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan


Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 796.431.446
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 3,96 6,60 20,70 25,65 89,00 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 3,96 6,60 20,70 25,65 89,00 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 79,64
35 1.13.01.27.0200
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan


Pagu : Rp. 628.550.000
Realisasi : Rp. 459.495.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 45,00 97,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 45,00 97,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,01 96,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,01 73,10
36 1.13.01.27.0300
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)


Pagu : Rp. 559.105.000
Realisasi : Rp. 91.930.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,96 5,96 5,96 5,96 67,00 86,00 87,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,96 5,96 5,96 5,96 67,00 86,00 87,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,55 25,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,55 16,44
37 1.13.01.27.0401
Pemberdayaan Keluarga


Pagu : Rp. 678.550.000
Realisasi : Rp. 654.642.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 14,38 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 67,00 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 14,38 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 67,00 96,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,51 96,48
38 1.13.01.27.0500
Pelesatarian dan Peningkatan Kualitas Taman makam Pahlawan (TMP)


Pagu : Rp. 122.900.000
Realisasi : Rp. 112.208.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,86 10,86 30,03 30,03 30,03 30,03 58,00 87,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 58,00 87,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20 91,30
39 1.13.01.27.0700
Fasilitasi Penyelesaian KUPEM


Pagu : Rp. 248.025.000
Realisasi : Rp. 210.712.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,84 10,84 10,84 25,25 26,46 48,53 89,00 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,84 10,84 10,84 25,25 26,46 48,53 89,00 96,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,57 97,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,46 84,96
40 1.13.01.27.0800
Peringatan hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 144.523.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,89 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,88 96,35
41 1.13.01.28.0101
Pelayanan Sosial Lanjut Usia


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 392.565.950
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 38,11 38,86 38,86 38,86 51,82 76,00 99,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 38,11 38,86 38,86 38,86 51,82 76,00 99,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 99,81
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,16 78,51
42 1.13.01.28.0200
Rehabilitasi dan Perlindungan sosial Anak


Pagu : Rp. 400.000.000
Realisasi : Rp. 173.132.876
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 8,98 10,43 20,02 31,99 31,99 76,00 95,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 8,98 10,43 20,02 31,99 31,99 76,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,99 99,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,99 43,28
43 1.13.01.28.0300
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza


Pagu : Rp. 249.970.000
Realisasi : Rp. 232.029.799
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 20,74 37,03 86,04 86,04 90,64 90,64 90,64 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,64 97,80
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,64 92,82
44 1.13.01.28.0402
Pelayanan Psikososial Bagi PNKS di Panti Sosial Bina Serumpun


Pagu : Rp. 600.000.000
Realisasi : Rp. 474.357.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 30,03 38,86 44,04 48,92 53,71 78,98 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 30,03 38,86 44,04 48,92 53,71 78,98 96,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,33 79,06
45 1.13.01.28.0502
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS


Pagu : Rp. 800.000.000
Realisasi : Rp. 676.290.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 2,77 2,77 2,77 28,25 57,00 87,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 2,77 2,77 2,77 28,25 57,00 87,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,74 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,74 84,54
46 1.13.01.28.0601
Rehabilitasi Sosial orang dengan Kecacatan


Pagu : Rp. 440.080.000
Realisasi : Rp. 361.170.150
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 19,85 23,28 24,55 24,55 24,55 40,06 78,98 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 19,85 23,28 24,55 24,55 24,55 40,06 78,98 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,49 99,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,98 82,07
47 1.13.01.28.0700
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial


Pagu : Rp. 152.672.000
Realisasi : Rp. 132.710.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 75,18 81,14 81,14 81,75 83,33 83,33 89,00 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 75,18 81,14 81,14 81,75 83,33 83,33 89,00 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 99,08
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 86,93
48 1.13.01.28.0900
Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah (KOMDA) Lansia


Pagu : Rp. 192.128.000
Realisasi : Rp. 142.897.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 22,91 22,91 22,91 35,23 39,86 76,00 89,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 22,91 22,91 22,91 35,23 39,86 76,00 89,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,02 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,02 74,38

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
H.A.Roni Rachman, SH. MH

Kepala Dinas
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,15 95,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 79,18

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Denny Efandhona, SH

Analis Perlengkapan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,23 99,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83 87,52
2
Eko Efriando, SE

Analis Barang dan Jasa
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,51 96,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,51 89,82
3
Syahripandy, SE

Penata Laporan Kegiatan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 80,10
4
Evi Zarsa, S.Sos

Kasubbag Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 96,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 91,60
5
Zamzam H. Hajarudin, S.Pd. MM

Kasubbag Umum dan Perlengkapan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,75 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,47 93,20
6
Fitra Mayarini, S.ST

Kasi data dan Informasi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,21 99,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,07 81,43
7
Hifrianto, SE

Analis Program/Perencanaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,21 99,64
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,10 94,84
8
Nusation, AKS.M.Si

Kasi Perencanaan Program
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,89 97,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,46 82,87
9
Suharlina, S.Ag

Kasi Monitoring Evaluasi dan Kegiatan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,92 98,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,33 64,55
10
Novirawati, SE

Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,28 94,08
11
Syawaluddin, SH

Kasi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,01 96,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,01 73,10
12
Dyah Yuni Utari, AKS

Kasi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 66,27
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 60,32
13
Maryana, S.Sos

Kasi PRS Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 99,35
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 83,11
14
Medyharto, S.Psi,MM

Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,99 99,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,99 43,28
15
Sri Kumala, A.KS. MM

Kasi PRS Penyandang Cacat dan Lanjut Usia
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,33 99,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,15 80,11
16
Achmad Firzamani, S.Kom

Pranata Komputer
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84 99,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84 69,53
17
Mulki Sulaiaman, SE

Kasi Pendayagunaan Sumber Dana Sos dan Jamsos
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 98,23
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 62,21
18
Apriatama Annur Meza, S.St

Calon Pekerja Sosial
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53 97,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53 73,14
19
Nizwan Sastrayuda, S.Sos

Kasi Bantuan Sosial KTK dan Pekerja Migran
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45 99,15
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,46 91,94
20
Habi Arsa,PS, SE.MM

Analis Program/Perencanaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 79,64