BELANJA LANGSUNG Rp. 4,441,829,320
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 3,479,492,807
78.33 %
CEPPY NUGRAHA, SE O5
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 4,439,307,017
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari5,080,004,580,00
Februari12,850,0010,310,00
Maret25,610,0018,250,00
April44,070,0035,630,00
Mei53,370,0048,260,00
Juni65,840,0063,410,00
Juli72,880,0070,090,00
Agustus80,740,0077,310,00
September88,890,0083,790,00
Oktober92,920,0088,710,00
November97,2867,0095,1957,81
Desember100,0096,31100,0078,33

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.16.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 1.327.500.000
Realisasi : Rp. 1.122.503.091
Target Fisik 10,05 20,09 30,10 39,59 49,07 58,55 66,57 74,59 82,61 88,39 94,17 100,00
Keuangan 10,05 20,09 30,10 39,59 49,07 58,55 66,57 74,59 82,61 88,39 94,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,22 97,41
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,21 84,56
2 1.16.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 508.682.000
Realisasi : Rp. 396.870.922
Target Fisik 5,45 10,35 33,84 56,86 61,22 69,72 78,21 83,66 86,38 91,83 95,64 100,00
Keuangan 5,02 10,04 32,82 56,60 60,88 69,30 77,62 81,79 85,96 90,64 95,32 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,31 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,52 78,02
3 1.16.02.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,95 98,00
4 1.16.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pagu : Rp. 144.036.000
Realisasi : Rp. 130.164.620
Target Fisik 17,00 34,00 50,00 67,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 16,67 33,34 50,01 66,68 83,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 90,37
5 1.16.02.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pagu : Rp. 140.220.460
Realisasi : Rp. 127.404.700
Target Fisik 0,00 28,06 71,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,61 90,86
6 1.16.02.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Pagu : Rp. 850.774.560
Realisasi : Rp. 450.311.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 42,40 50,88 75,02 79,39 89,70 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 21,71 43,41 74,73 76,58 78,45 80,18 86,74 93,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 84,79
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,54 52,93
7 1.16.02.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Pagu : Rp. 145.788.000
Realisasi : Rp. 122.310.900
Target Fisik 0,75 19,57 37,80 38,50 39,34 56,21 56,97 57,73 74,60 75,36 100,00 100,00
Keuangan 0,75 19,57 37,80 38,50 39,34 56,21 56,97 57,73 74,60 75,36 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 83,90
8 1.16.02.17
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah


Pagu : Rp. 331.850.800
Realisasi : Rp. 305.653.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 5,69 18,21 22,77 34,03 58,82 67,83 75,87 93,57 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 5,69 18,21 22,77 34,03 58,82 67,83 75,87 93,57 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,70 92,11
9 1.16.02.18
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Pagu : Rp. 972.977.500
Realisasi : Rp. 804.673.474
Target Fisik 4,03 13,83 34,72 47,32 59,72 71,17 80,18 84,66 94,93 99,73 100,00 100,00
Keuangan 2,02 6,54 11,07 27,58 44,09 60,59 70,22 79,85 89,22 92,72 96,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,09 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 82,70

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.16.02.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 12.300.000
Realisasi : Rp. 5.945.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,21 48,33
2 1.16.02.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 153.000.000
Realisasi : Rp. 95.758.132
Target Fisik 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,97 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,85 62,59
3 1.16.02.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 105.900.000
Realisasi : Rp. 104.550.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,06 98,73
4 1.16.02.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 262.500.000
Realisasi : Rp. 250.926.000
Target Fisik 7,81 15,62 23,43 31,24 39,05 46,86 56,77 66,68 76,59 84,40 92,21 100,00
Keuangan 7,81 15,62 23,43 31,24 39,05 46,86 56,77 66,68 76,59 84,40 92,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,92 95,59
5 1.16.02.01.0900
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Pagu : Rp. 69.800.000
Realisasi : Rp. 31.108.620
Target Fisik 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 44,57
6 1.16.02.01.1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 100.000.000
Target Fisik 11,67 23,34 35,01 46,68 58,35 70,02 80,02 90,02 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 11,67 23,34 35,01 46,68 58,35 70,02 80,02 90,02 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,13 100,00
7 1.16.02.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan


Pagu : Rp. 60.000.000
Realisasi : Rp. 49.854.450
Target Fisik 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 83,09
8 1.16.02.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 45.000.000
Realisasi : Rp. 39.943.875
Target Fisik 16,67 33,34 50,00 50,00 50,00 50,00 58,33 66,66 74,99 83,32 91,65 100,00
Keuangan 16,67 33,34 50,00 50,00 50,00 50,00 58,33 66,66 74,99 83,32 91,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 88,76
9 1.16.02.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 22.932.000
Target Fisik 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 64,00 72,00 81,33 90,66 100,00
Keuangan 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 64,00 72,00 81,33 90,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,25 91,73
10 1.16.02.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 55.782.180
Target Fisik 8,30 16,60 24,90 33,20 41,50 49,80 58,10 66,40 74,70 83,13 91,56 100,00
Keuangan 8,30 16,60 24,90 33,20 41,50 49,80 58,10 66,40 74,70 83,13 91,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 65,64
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 55,78
11 1.16.02.01.1800
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 294.000.000
Realisasi : Rp. 268.171.673
Target Fisik 14,17 28,34 42,51 56,68 70,85 85,02 90,01 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 14,17 28,34 42,51 56,68 70,85 85,02 90,01 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,49 91,21
12 1.16.02.01.3600
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 97.531.161
Target Fisik 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,90 33,23 41,56 49,89 58,22 66,55 74,88 83,21 91,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,34 97,53
13 1.16.02.02.0900
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 210.582.000
Realisasi : Rp. 206.520.000
Target Fisik 0,00 0,00 35,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 33,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,07 98,07
14 1.16.02.02.1000
Pengadaan Meubelair


Pagu : Rp. 21.050.000
Realisasi : Rp. 15.980.000
Target Fisik 0,00 0,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,91 75,91
15 1.16.02.02.2400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 277.050.000
Realisasi : Rp. 174.370.922
Target Fisik 10,00 19,00 28,00 36,00 44,00 52,00 60,00 70,00 75,00 85,00 92,00 100,00
Keuangan 9,22 18,44 27,66 35,52 43,38 51,24 58,90 66,56 74,22 82,81 91,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 62,94
16 1.16.02.03.2500
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,95 98,00
17 1.16.02.05.0300
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 144.036.000
Realisasi : Rp. 130.164.620
Target Fisik 17,00 34,00 50,00 67,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 16,67 33,34 50,01 66,68 83,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 90,37
18 1.16.02.06.6800
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)


Pagu : Rp. 9.060.000
Realisasi : Rp. 9.055.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94 99,94
19 1.16.02.06.6900
Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal


Pagu : Rp. 131.160.460
Realisasi : Rp. 118.349.700
Target Fisik 0,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90 90,23
20 1.16.02.15.1000
Penyelenggaraan Pameran Investasi


Pagu : Rp. 721.413.500
Realisasi : Rp. 450.311.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 77,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,60 51,20 76,80 76,80 76,80 76,80 84,54 92,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,70 62,42
21 1.16.02.15.2400
Kerjasama Investasi Antar Daerah


Pagu : Rp. 129.361.060
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 76,00 88,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,17 75,38 87,66 99,00 99,00 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 1.16.02.16.1600
Penyusunan Data LKPM


Pagu : Rp. 145.788.000
Realisasi : Rp. 122.310.900
Target Fisik 0,75 19,57 37,80 38,50 39,34 56,21 56,97 57,73 74,60 75,36 100,00 100,00
Keuangan 0,75 19,57 37,80 38,50 39,34 56,21 56,97 57,73 74,60 75,36 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 83,90
23 1.16.02.17.0301
Sosialisasi Pemuktahiran Data SIPID (Sistem Informasi dan Potensi Daerah


Pagu : Rp. 75.550.800
Realisasi : Rp. 74.651.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,44 98,81
24 1.16.02.17.0600
Bimbingan Teknis Penyusunan Petan Investasi


Pagu : Rp. 149.550.000
Realisasi : Rp. 124.367.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,16 83,16
25 1.16.02.17.0700
Survey Potensi Investasi Daerah


Pagu : Rp. 106.750.000
Realisasi : Rp. 106.634.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 99,89
26 1.16.02.18.0200
Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 467.650.000
Realisasi : Rp. 377.634.324
Target Fisik 0,00 15,00 40,00 50,00 65,00 70,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,22 10,44 24,21 37,98 51,75 60,54 69,33 78,12 85,42 92,72 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 80,75
27 1.16.02.18.0400
Penataan dan Regulasi Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (PTSP)


Pagu : Rp. 244.240.000
Realisasi : Rp. 194.028.900
Target Fisik 0,00 5,00 35,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 24,78 49,56 74,34 82,89 91,44 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,14 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,91 79,44
28 1.16.02.18.0800
Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov.Kep.Bangka Belitung


Pagu : Rp. 261.087.500
Realisasi : Rp. 233.010.250
Target Fisik 15,00 20,00 25,00 40,00 50,00 65,00 76,00 88,00 99,00 99,00 100,00 100,00
Keuangan 7,52 15,04 22,56 36,23 49,90 63,57 75,71 87,85 99,00 99,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,04 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 89,25

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
CEPPY NUGRAHA, SE

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 96,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,81 78,33

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs. MUHAMMAD BAYU

KEPALA BIDANG PROMOSI
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 84,79
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,54 52,93
2
ERMEDI, S.ST, M.SI

SUBBAG PROGRAM
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,15 98,15
3
ABDUL GANI, SE

KA.BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 83,90
4
DWI DYAH PALUPI, S.IP

STAF SUBBAG KEUANGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,72 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 88,53
5
DIAN ERA PURNITA, S.IP

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,28 97,86
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,28 80,82
6
TRIANA ERMAWATI, S.Sos, M.Si

KA. BIDANG PERIZINAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,09 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 82,70
7
SUMADI, S.Pd

KA.BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,70 92,11
8
Alfiah Ummi Hani, SE.Par

Staf Subbag Program
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,13 91,26