BELANJA LANGSUNG Rp. 19,822,853,250
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 11,254,784,691
56.78 %
K.A Tajuddin, SH 081367024064
Kepala Dinas
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 5,145,711,502
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari2,113,311,463,18
Februari4,803,313,293,18
Maret9,153,315,983,18
April16,403,3113,413,18
Mei28,273,3120,923,18
Juni36,743,3130,533,18
Juli45,633,3138,383,18
Agustus53,813,3146,273,18
September62,943,3155,243,18
Oktober69,413,3162,473,18
November87,1063,9979,2945,07
Desember99,6673,3898,5156,78

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.17.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 2.053.585.000
Realisasi : Rp. 1.490.019.319
Target Fisik 5,16 10,74 18,83 25,60 33,46 44,01 52,95 64,86 75,64 84,14 92,13 100,00
Keuangan 4,63 8,79 15,03 22,98 30,14 40,32 48,56 57,25 65,87 74,85 81,94 93,13
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,86 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94 72,56
2 1.17.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 988.669.000
Realisasi : Rp. 829.926.165
Target Fisik 1,72 5,92 10,95 17,49 23,88 30,39 36,90 42,56 49,81 72,41 88,30 100,00
Keuangan 0,66 2,12 3,64 11,65 17,26 26,73 31,90 36,52 46,77 61,11 79,01 97,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,47 99,54
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,36 83,94
3 1.17.01.0200
Program pembinaan Sejarah dan nilai Budaya


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
4 1.17.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 60.870.000
Realisasi : Rp. 38.420.000
Target Fisik 0,00 0,00 6,71 13,43 33,57 53,71 67,14 67,14 70,43 72,07 73,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 6,71 13,43 33,57 40,29 47,00 57,07 57,07 57,07 95,07
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,55 67,14
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,52 63,12
5 1.17.01.05
Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 104.900.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 4,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 55,00 60,00 75,00 83,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 70,83
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,27 69,93
6 1.17.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pagu : Rp. 642.536.000
Realisasi : Rp. 439.266.350
Target Fisik 1,08 2,16 21,57 23,73 25,89 28,06 33,67 39,75 45,83 50,83 56,26 100,00
Keuangan 1,08 2,16 14,67 16,83 19,00 21,16 26,77 30,66 34,55 35,63 47,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,82 92,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,65 68,36
7 1.17.01.07
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Pagu : Rp. 726.385.500
Realisasi : Rp. 349.632.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 30,00 35,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 95,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 48,13
8 1.17.01.15
Program Pengembangan Nilai Budaya


Pagu : Rp. 1.899.992.000
Realisasi : Rp. 1.623.955.266
Target Fisik 2,55 3,06 6,11 11,72 22,93 28,03 36,69 42,80 47,90 48,92 83,82 96,46
Keuangan 1,02 2,55 5,10 10,19 20,38 25,48 30,57 40,77 45,86 46,88 85,42 96,46
Realisasi Fisik 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 95,65 97,24
Keuangan 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 31,24 54,60 85,47
9 1.17.01.17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Pagu : Rp. 4.042.745.750
Realisasi : Rp. 2.698.869.150
Target Fisik 1,38 3,27 5,17 14,76 30,77 37,26 47,41 59,59 66,23 70,94 95,47 100,00
Keuangan 1,13 1,48 3,37 4,75 12,79 21,06 30,72 41,34 50,69 58,30 79,46 100,00
Realisasi Fisik 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 67,76 67,76
Keuangan 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 66,76 66,76
10 1.17.01.18
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


Pagu : Rp. 606.500.000
Realisasi : Rp. 123.325.000
Target Fisik 7,01 11,54 16,08 20,61 23,91 27,21 30,50 33,80 42,87 46,99 77,89 100,00
Keuangan 7,01 10,31 13,60 16,90 23,50 26,79 30,09 33,39 37,92 43,28 65,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,29 20,29
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 20,33
11 1.17.01.21
Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya


Pagu : Rp. 645.697.000
Realisasi : Rp. 786.974.250
Target Fisik 0,00 7,04 14,08 17,59 24,63 45,04 59,82 62,64 64,75 69,82 79,27 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 14,08 39,41 54,90 56,30 63,34 66,23 70,53 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,23 99,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,71 121,88
12 1.17.01.22
Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya


Pagu : Rp. 447.630.000
Realisasi : Rp. 318.111.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,07 71,07
13 2.04.01.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


Pagu : Rp. 3.907.000.000
Realisasi : Rp. 1.188.848.866
Target Fisik 1,20 2,39 7,80 20,00 32,19 45,95 56,75 68,77 80,97 89,66 96,64 100,00
Keuangan 1,13 1,85 4,50 13,19 23,99 38,63 49,43 62,33 74,52 87,35 92,87 99,65
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,43 60,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 30,43
14 2.04.01.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Pagu : Rp. 1.347.832.000
Realisasi : Rp. 347.635.600
Target Fisik 1,48 4,50 5,50 9,53 13,55 22,20 39,07 45,25 54,03 58,31 89,96 100,00
Keuangan 1,18 3,91 3,49 7,52 11,01 20,19 28,99 37,59 45,63 52,78 84,40 97,41
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 41,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,79 25,79
15 2.04.01 17
Program Pengembangan Kemitraan


Pagu : Rp. 2.303.411.000
Realisasi : Rp. 914.901.225
Target Fisik 2,94 7,94 11,31 16,76 24,71 33,07 36,47 37,81 50,29 56,18 68,23 100,00
Keuangan 0,27 5,61 8,37 16,31 22,19 33,07 38,50 39,84 50,29 53,66 65,72 99,82
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,94 63,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,72 39,72

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.17.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 21.600.000
Realisasi : Rp. 10.979.050
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 60,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 4,00 8,00 14,00 20,00 35,00 40,00 55,00 60,00 70,00 80,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 50,83
2 1.17.01.01.0600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 246.480.000
Realisasi : Rp. 144.044.600
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 40,00 50,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 7,50 10,00 20,00 30,00 35,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,57 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,87 58,44
3 1.17.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 136.710.000
Realisasi : Rp. 94.195.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 13,00 22,00 30,00 42,00 50,00 60,00 72,00 80,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 68,90
4 1.17.01.01.07.3600
Review Penyusunan rencana Induk pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)


Pagu : Rp. 726.385.500
Realisasi : Rp. 349.632.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 30,00 35,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 95,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 48,13
5 1.17.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.985.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 55,00 65,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 15,00 25,00 30,00 45,00 55,00 60,00 75,00 80,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,28 99,95
6 1.17.01.01 1200
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor


Pagu : Rp. 35.000.000
Realisasi : Rp. 33.065.400
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 40,00 50,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 15,00 20,00 35,00 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,47 94,47
7 1.17.01.01.1500
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Prundang-Undangan


Pagu : Rp. 19.800.000
Realisasi : Rp. 10.770.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 45,00 55,00 65,00 70,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 10,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 68,00 75,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,36 54,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 54,39
8 1.17.01.01.1600
Penyediaan Bahan logistik Kantor


Pagu : Rp. 22.100.000
Realisasi : Rp. 11.927.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 7,00 11,00 23,00 30,00 40,00 45,00 55,00 65,00 75,00 80,00 85,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 95,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,14 53,97
9 1.17.01.01. 1700
penyediaan makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 98.000.000
Realisasi : Rp. 33.234.400
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 65,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 89,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 33,91
10 1.17.01.01.1800
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 504.000.000
Realisasi : Rp. 492.093.285
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 45,00 50,00 65,00 75,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 45,00 50,00 65,00 75,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 97,64
11 1.17.01.01.2500
Fasilitasi dan Avokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 1.17.01.01.900
Penyediaan jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 304.850.000
Realisasi : Rp. 262.350.000
Target Fisik 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 6,49 12,99 19,47 25,96 32,45 38,94 45,43 51,92 58,41 64,90 71,39 77,88
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 86,06
13 1.17.01.02.0300
Pembangunan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 154.755.000
Realisasi : Rp. 152.505.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00 70,00 98,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,54 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,55
14 1.17.01.02.0700
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 27.950.000
Realisasi : Rp. 25.070.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 70,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,97 89,70
15 1.17.01.02.0908
Pengadaan Komputer


Pagu : Rp. 159.520.000
Realisasi : Rp. 142.142.500
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 85,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,72 99,62
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 89,11
16 1.17.01.02.0925
Pengadaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi


Pagu : Rp. 184.349.000
Realisasi : Rp. 181.915.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68
17 1.17.01.02.2200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pagu : Rp. 130.000.000
Realisasi : Rp. 129.192.250
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 45,00 55,00 65,00 70,00 80,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 55,00 60,00 75,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 99,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38
18 1.17.01.02.2600
Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor


Pagu : Rp. 244.295.000
Realisasi : Rp. 147.875.315
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 50,00 60,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,66 98,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,89 60,53
19 1.17.01.02.9700
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata


Pagu : Rp. 87.800.000
Realisasi : Rp. 51.226.100
Target Fisik 2,92 5,84 10,76 23,68 27,43 39,93 52,35 62,77 73,19 83,61 94,03 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,57 9,64 11,92 15,22 19,95 46,39 57,05 71,67 73,72 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,06 58,34
20 1.17.01.03.0200
Pengadaan Pakaian Dinas bserta Perlengkapannya


Pagu : Rp. 40.870.000
Realisasi : Rp. 38.420.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 50,00 60,00 70,00 85,00 85,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,63 94,01
21 1.17.01.05.4901
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 104.900.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 4,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 55,00 60,00 75,00 83,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 70,83
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,27 69,93
22 1.17.01.06.5101
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata


Pagu : Rp. 139.000.000
Realisasi : Rp. 135.375.600
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 92,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 92,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,29 97,39
23 1.17.01.06.5800
Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan


Pagu : Rp. 221.530.000
Realisasi : Rp. 129.102.500
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 45,00 50,00 50,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,19 81,08
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,36 58,28
24 1.17.01.06.6700
pengembangan Sistem dan engelolaan Data dan Informasi


Pagu : Rp. 282.006.000
Realisasi : Rp. 174.788.250
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 97,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,98
25 1.17.01.1.1000
Penyediaan alat tulis kantor


Pagu : Rp. 140.000.000
Realisasi : Rp. 135.048.684
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 96,46
26 1.17.01.15.1800
Festival Seni Tradisi


Pagu : Rp. 672.354.000
Realisasi : Rp. 573.139.366
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 90,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 90,00
Realisasi Fisik 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 100,00 100,00
Keuangan 56,46 56,46 56,46 56,46 56,46 56,46 56,46 56,46 56,46 56,46 28,62 85,24
27 1.17.01.15.2600
Peningkatan Pelestarian Tradisi


Pagu : Rp. 968.187.000
Realisasi : Rp. 853.145.900
Target Fisik 5,00 6,00 12,00 23,00 45,00 55,00 72,00 84,00 94,00 96,00 99,00 100,00
Keuangan 2,00 5,00 10,00 20,00 40,00 50,00 60,00 80,00 90,00 92,00 96,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,83 99,95
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,86 88,12
28 1.17.01.17.0300
Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan


Pagu : Rp. 469.033.000
Realisasi : Rp. 433.626.650
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 68,00 87,00 93,00 94,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 60,00 80,00 92,00 95,00 98,00 100,00
Realisasi Fisik 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 99,72 99,72
Keuangan 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 92,45 92,45
29 1.17.01.17.0400
Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya Daerah


Pagu : Rp. 71.581.000
Realisasi : Rp. 32.255.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 40,00 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,00 35,00 45,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,94 47,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,06 45,06
30 1.17.01.17.0800
Pengelolaan Peninggalan Purbakala


Pagu : Rp. 147.630.000
Realisasi : Rp. 104.050.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 73,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,48 70,48
31 1.17.01.17.1900
Penyelenggaraan festival Budaya


Pagu : Rp. 1.068.479.000
Realisasi : Rp. 1.068.479.000
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 20,00 20,00 25,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 15,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
32 1.17.01.17.3300
Pembinaan kesenian dan Perfilman


Pagu : Rp. 2.075.262.750
Realisasi : Rp. 1.060.458.000
Target Fisik 2,00 5,00 7,00 25,00 55,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,00 5,00 20,00 30,00 40,00 50,00 65,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,09 51,09
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,10 51,10
33 1.17.01.17.3400
Pendukungan pengelolaan Musseum dan taman Budaya daerah


Pagu : Rp. 210.760.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 100,00
Keuangan 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 60,00 65,00 70,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 1.17.01.18.0500
Pengembangan kerjasama budaya


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 123.325.000
Target Fisik 20,00 30,00 40,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 90,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 20,00 25,00 30,00 35,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,05 82,05
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,22 82,22
35 1.17.01.18.0501
Pengembangan kerjasama Budaya dan Komunitas Budaya


Pagu : Rp. 250.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 70,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 1 .17.01.18.0600
Pembinaan Lembaga Kebudayaan Daerah


Pagu : Rp. 206.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 1.17.01.21.0100
peningkatan pembangunan karater dan Budi Pekerti Bangsa


Pagu : Rp. 454.439.000
Realisasi : Rp. 430.678.250
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 25,00 35,00 64,00 85,00 89,00 92,00 95,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 56,00 78,00 80,00 90,00 92,00 96,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83 99,83
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 94,77
38 1.17.01.21.0200
Pelestraian, pengelolaan dan pemanfaatan Warisan Budaya Daerah


Pagu : Rp. 191.258.000
Realisasi : Rp. 356.296.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,58 186,29
39 1.17.01.22.0200
Pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah


Pagu : Rp. 447.630.000
Realisasi : Rp. 318.111.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,07 71,07
40 1.17.1.17.01.15.2700
Pentas Seni Budaya Kabupaten/kota


Pagu : Rp. 259.451.000
Realisasi : Rp. 197.670.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 83,79 83,79 83,79 83,79 83,79 83,79 83,79 83,79 83,79 83,79 79,96 79,96
Keuangan 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 76,19 76,19
41 1.17.17.01.01.1100
penyediaan barang Cetakan dan Penggandaaan


Pagu : Rp. 84.995.000
Realisasi : Rp. 63.651.500
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 25,00 35,00 40,00 55,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 50,00 55,00 60,00 70,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 74,89
42 17.01.01.0200
Penyediaanjasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 410.050.000
Realisasi : Rp. 168.675.400
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 15,00 20,00 25,00 35,00 45,00 50,00 60,00 75,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 41,14
43 2.04.01.015.4100
Peningkatan Pencitraan pariwisata kpulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 957.105.000
Realisasi : Rp. 32.525.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00 50,00 70,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,68 71,68
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,40
44 2.04.01.15.01.4300
Pembangunan Website Pariwisata


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 7.828.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 28,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83
45 2.04.01.15.0501
Pelaksanaaan Expo pariwisata Dalam Negeri


Pagu : Rp. 1.091.930.000
Realisasi : Rp. 450.796.040
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 65,00 70,00 80,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 15,00 30,00 50,00 55,00 60,00 70,00 78,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,70 62,70
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 41,28
46 2.04.01.15.3202
Pelaksanaan dukungan promosi pariwisata (Dukungan Event promosi)


Pagu : Rp. 822.410.000
Realisasi : Rp. 138.322.000
Target Fisik 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 40,00 60,00 70,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,06 21,57
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,93 16,82
47 2.04.01.15.4000
Pengembangan pasar Pariwisata (fam Trip)


Pagu : Rp. 663.805.000
Realisasi : Rp. 436.730.146
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 99,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,79 65,79
48 2.04.01.15.4001
Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)


Pagu : Rp. 271.750.000
Realisasi : Rp. 122.646.980
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 4,00 7,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94 52,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,13 45,13
49 2.04.01.16.0101
Pengembangan Objk Pariwisata unggulan Pulau Belitong


Pagu : Rp. 399.250.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 4,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 2.04.01.16.2400
pemberdayaan Masyarakat di destinasi Pariwisata


Pagu : Rp. 207.911.000
Realisasi : Rp. 84.290.800
Target Fisik 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,00 50,00 70,00 75,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 45,00 50,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,31 97,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 40,54

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
K.A Tajuddin

kepala dinas dinas kebudayaan dan pariwisata
Target Fisik 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 1,69 2,70 5,52 8,96 9,84 18,68 88,13
Realisasi Fisik 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 63,99 73,38
Keuangan 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 45,07 56,78

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Ikhsania Suhartini, S.Sos

Kasubbag Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,44 3,44 3,44 16,80 99,95
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,85 96,27
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 89,96
2
Firmansyah, SH.MM

Kasubbag Umum dan perlengkapan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 16,25 100,00
Realisasi Fisik 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 92,16 99,97
Keuangan 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 35,36 84,81
3
Rusni Budiati, S.Ip.M.Sc, M. Eng

Kasi Analisis pasar Promosi dan Bimas
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,06 58,34
4
Yuyun Triwidowati, S.Sos. MM

kasi Penyusunan dan Program Anggaran
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,08 28,03
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,41 20,15
5
Abu Hapas, S.Pd

Kabid Perencanaa
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,29 97,39
6
Yuliasyah,SS

Kasi Pengendalian Program dan Anggaran
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,63 96,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 52,01
7
Seri Mardiani,ST.MM

Pengadminstrasi Umum
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 24,83 48,82 48,82 50,08 100,00
Realisasi Fisik 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 98,27 99,86
Keuangan 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 79,91 90,79
8
Chomsiyah Putra

Kasi Atraksi Kebudayaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 99,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,79 65,79
9
Yuliarsih,sPd.Msi

Kasi Sejarah dan Purbakala
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,42 30,85 42,09 48,16 49,99 61,83 84,50
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,65 57,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,65 52,65
10
Engkus Kuswenda, SPd

Kepala Bidang Pengembangan kebudayaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11
EM Osykar, S.Ip, M.Sc

Pengelola Administrasi Kependudukan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98
Realisasi Fisik 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 52,74 52,74
Keuangan 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 51,06 51,06
12
Khoirul Anwar

Kasi Pengembangan Kesenian Daerah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 54,68
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 43,34
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 80,75
13
Ahmad yani hazir, SE.Msi,Ph.D

Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,73 52,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95 44,95
14
Achmad fajri, SE

Kasi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 8,87 15,01 73,15
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,18 41,54
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 8,22
15
Widyastuti, SE

Kepala Bidang SDM dan Kelembagaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 3,27 5,43 5,43 5,43 11,68 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,31 97,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 40,54
16
Ruslan Effendi, S.ST Par

Pengadminstrasi Umum
Target Fisik 0,00 0,00 6,04 6,04 6,17 48,29 80,82 80,82 80,92 88,65 92,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 99,90
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,60 90,60
17
Linda Suryani,S.IP

Kasi Ketenagakerjaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,17 99,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 69,94
18
Doni golput,SE

Kasi Pelatihan Budaya dan Pariwisata
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 1,34
19
Gunawan Marwanto, SPd

Kasi Kelembagaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,03 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,26 35,26
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 11,75
20
YULWAN A,S.E.

STAF
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 28,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83
21
Elly Destrianawati,SE

Pengadministrasi Umum
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,07
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,38 74,28
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 43,90
22
NURSINTA,SE

PENGADMINISTRASI UMUM
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,47 73,49
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,78 59,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,50 53,83
23
Ismail Permana, SE, MM

Penata Pelaporan Keuangan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 40,90
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00