BELANJA LANGSUNG Rp. 11,753,755,300
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 8,123,180,353
69.11 %
Ir. H. Syahrudin, M.Si 08117176504
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 0
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari0,540,000,540,00
Februari3,950,003,340,00
Maret12,290,0010,300,00
April20,880,0016,600,00
Mei28,800,0023,310,00
Juni35,510,0028,450,00
Juli39,000,0032,050,00
Agustus49,390,0042,400,00
September64,040,0058,210,00
Oktober76,720,0071,290,00
November89,9382,1685,7847,57
Desember97,7692,1195,0669,11

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.09.03.16
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


Pagu : Rp. 1.929.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1.20.03.016
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Pagu : Rp. 2.304.354.500
Realisasi : Rp. 1.529.885.572
Target Fisik 2,78 6,70 17,62 25,55 36,45 38,73 43,99 54,51 75,17 81,58 98,42 99,14
Keuangan 2,78 6,70 17,62 26,32 35,16 37,44 42,71 53,23 74,53 79,66 97,14 98,50
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,08 87,39
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,13 66,39
3 1.20.03.017
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Pagu : Rp. 1.024.986.000
Realisasi : Rp. 709.581.700
Target Fisik 0,00 3,47 25,83 30,07 32,18 47,02 51,26 51,26 57,62 68,52 76,03 85,36
Keuangan 0,00 1,72 17,43 17,78 20,19 21,32 26,76 29,41 38,76 57,07 65,47 83,11
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52 90,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,36 69,23
4 1.20.03.018
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


Pagu : Rp. 788.515.800
Realisasi : Rp. 640.802.677
Target Fisik 0,00 5,00 8,94 17,88 34,86 50,61 60,61 68,49 76,37 84,25 84,25 100,00
Keuangan 0,00 5,00 8,94 17,88 34,86 50,61 60,61 68,49 76,37 84,25 84,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,89 99,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,71 81,27
5 1.20.03.025
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


Pagu : Rp. 1.268.506.000
Realisasi : Rp. 700.071.950
Target Fisik 0,00 2,76 7,72 29,50 39,52 39,52 42,45 52,96 70,83 79,10 88,36 100,00
Keuangan 0,00 2,88 9,71 23,00 33,02 33,66 36,59 47,37 65,72 74,25 84,88 97,79
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,11 75,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,19 55,19
6 1.20.03.027
Penataan Daerah Otonomi Baru


Pagu : Rp. 567.302.000
Realisasi : Rp. 500.983.040
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 40,00 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 40,00 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,83 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 88,31
7 1.20.03.083
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan


Pagu : Rp. 1.894.788.000
Realisasi : Rp. 1.458.598.410
Target Fisik 0,00 3,41 11,92 18,81 22,17 29,81 34,20 43,31 65,22 87,14 95,93 100,00
Keuangan 0,00 3,41 11,92 18,81 22,17 29,81 34,20 43,31 65,22 87,14 95,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,19 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 76,98
8 1.20.03.097
Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada


Pagu : Rp. 215.239.000
Realisasi : Rp. 117.943.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,96 58,96
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 54,80
9 1.20.03.099
Penataan Administrasi Kependudukan


Pagu : Rp. 3.355.211.000
Realisasi : Rp. 2.203.372.504
Target Fisik 0,00 3,54 9,96 17,09 21,49 28,89 28,89 44,53 54,97 68,13 87,14 97,20
Keuangan 0,00 1,97 4,88 8,09 9,78 15,28 15,28 30,13 43,05 59,03 78,88 90,14
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 97,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,05 65,67
10 1.20.03.17
Pengembangan Wilayah Perbatasan


Pagu : Rp. 332.924.000
Realisasi : Rp. 261.941.400
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 17,83 31,99 44,82 52,65 91,51 94,34 100,00
Keuangan 0,00 4,03 4,08 6,91 9,74 16,13 30,29 40,49 48,86 58,28 85,66 95,66
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,66 85,83
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,73 78,68

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.09.03.16.1400
Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah


Pagu : Rp. 1.929.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1.20.03.016.0700
Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 295.426.000
Realisasi : Rp. 201.298.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 6,00 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,66 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 68,14
3 1.20.03.016.2100
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 525.429.000
Realisasi : Rp. 437.138.722
Target Fisik 0,00 5,00 20,00 40,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 20,00 40,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,97 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,18 83,20
4 1.20.03.016.2800
Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan


Pagu : Rp. 865.050.000
Realisasi : Rp. 390.550.400
Target Fisik 0,00 0,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 80,00 80,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 80,00 80,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,47 67,47
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,15 45,15
5 1.20.03.016.3000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 344.159.500
Realisasi : Rp. 328.570.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 10,00 40,00 40,00 60,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 40,00 40,00 60,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,02 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,52 95,47
6 1.20.03.016.3100
Sosialisasi tentang tata cara penyusunan dan pengisian indikator kinerja kunci LPPD di Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 128.020.000
Realisasi : Rp. 116.687.600
Target Fisik 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,15 91,15
7 1.20.03.016.3200
Sosialisasi Undang - undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan


Pagu : Rp. 146.270.000
Realisasi : Rp. 55.639.650
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 86,50
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 86,50
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,71 93,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,04 38,04
8 1.20.03.017.6000
Fasiltasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016


Pagu : Rp. 70.395.000
Realisasi : Rp. 61.132.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,84
9 1.20.03.017.6600
Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 434.475.000
Realisasi : Rp. 285.205.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 50,00 60,00 60,00 75,00 80,00 80,00 80,00
Keuangan 0,00 0,00 8,00 8,00 13,00 13,00 25,00 30,00 50,00 75,00 75,00 80,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 65,64
10 1.20.03.017.7000
Pembinaan Penyusunan Laporan Manajerial


Pagu : Rp. 180.000.000
Realisasi : Rp. 137.530.700
Target Fisik 0,00 10,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 33,00 35,00 35,00 35,00 37,00 40,00 45,00 80,00 85,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 76,41
11 1.20.03.017.7100
Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 58.542.500
Realisasi : Rp. 57.043.600
Target Fisik 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 12,00 65,00 65,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 97,44 97,44 97,44
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,44 97,44
12 1.20.03.017.7200
Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD


Pagu : Rp. 116.173.500
Realisasi : Rp. 116.173.500
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 6,00 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 1.20.03.017.7700
Monitoring, evaluasi dan Verifikasi bantuan hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan Perusahaan Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 165.400.000
Realisasi : Rp. 52.496.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 61,81
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 61,81
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,36
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,74
14 1.20.03.018.0900
Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas


Pagu : Rp. 454.990.800
Realisasi : Rp. 360.103.600
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,15 79,15
15 1.20.03.018.1000
Evaluasi Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 167.367.000
Realisasi : Rp. 129.190.527
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 10,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 5,00 10,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,82 95,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,19 77,19
16 1.20.03.018.1100
Penyusunan Database Sumber Pendapatan Asli Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 166.158.000
Realisasi : Rp. 151.508.550
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,58 91,18
17 1.20.03.025.1100
Partisipasi Iuran APPSI dan Keikutsertaan dalam Lokakarya/Rakornas APPSI


Pagu : Rp. 163.100.000
Realisasi : Rp. 148.899.200
Target Fisik 0,00 20,00 50,00 50,00 60,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 20,00 50,00 50,00 60,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,52 91,52
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,29 91,29
18 1.20.03.025.1300
Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 337.177.000
Realisasi : Rp. 97.687.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 60,00 60,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 60,00 60,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 53,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 28,97
19 1.20.03.025.1400
Fasilitasi Optimalisasi penyiapan kesepakatan kerjasama daerah


Pagu : Rp. 208.728.000
Realisasi : Rp. 59.031.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00 50,00 60,00 60,00 80,00 80,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00 50,00 60,00 60,00 80,00 80,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 56,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,28 28,28
20 1.20.03.025.1500
Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri


Pagu : Rp. 93.196.000
Realisasi : Rp. 83.461.700
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,52 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 88,67 92,79 92,79 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,44 95,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,56 89,56
21 1.20.03.025.1600
Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga


Pagu : Rp. 233.362.000
Realisasi : Rp. 172.158.150
Target Fisik 0,00 1,00 5,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 1,69 14,44 51,81 51,81 55,33 55,33 56,76 57,76 72,51 80,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,48 81,48
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,77 73,77
22 1.20.03.025.1700
Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik dan Perbatasan Kab/Kota


Pagu : Rp. 232.943.000
Realisasi : Rp. 138.834.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 80,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 80,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,82 97,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,60 59,60
23 1.20.03.027.1000
Fasilitas Penataan Urusan Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 567.302.000
Realisasi : Rp. 500.983.040
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 40,00 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 40,00 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,83 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 88,31
24 1.20.03.083.0100
Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 573.740.000
Realisasi : Rp. 482.792.210
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 25,00 25,00 30,00 80,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 25,00 25,00 30,00 80,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,15 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,52 84,15
25 1.20.03.083.0200
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


Pagu : Rp. 395.800.000
Realisasi : Rp. 314.477.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 10,00 13,00 30,00 51,00 60,00 65,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 13,00 30,00 51,00 60,00 65,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,81 79,45
26 1.20.03.083.0300
Rapat Koordinasi Camat se-Prov. Kep. Bangka Belitung


Pagu : Rp. 403.374.000
Realisasi : Rp. 278.353.750
Target Fisik 0,00 10,00 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 70,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 70,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,01 69,01
27 1.20.03.083.0400
Penyusunan Data Base Administrasi Desa/Kelurahan


Pagu : Rp. 242.494.000
Realisasi : Rp. 190.693.550
Target Fisik 0,00 10,00 10,00 12,00 12,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 10,00 12,00 12,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,87 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 78,64
28 1.20.03.083.0700
Fasilitasi Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan


Pagu : Rp. 279.380.000
Realisasi : Rp. 192.281.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,68 68,82
29 1.20.03.097.0100
Fasilitasi Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/ Wakil Bupati


Pagu : Rp. 215.239.000
Realisasi : Rp. 117.943.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,96 58,96
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 54,80
30 1.20.03.099.0100
Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan


Pagu : Rp. 240.475.000
Realisasi : Rp. 142.189.700
Target Fisik 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 10,00 10,00 25,00 25,00 25,00 40,00 40,00 40,00 80,00 80,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,13 59,13
31 1.20.03.099.0200
Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan


Pagu : Rp. 243.842.000
Realisasi : Rp. 159.260.700
Target Fisik 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 66,00 66,00 66,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 40,00 40,00 50,00 80,00 80,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38 99,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,04 65,31
32 1.20.03.099.0300
Layanan Media Center Administrasi Kependudukan


Pagu : Rp. 391.515.000
Realisasi : Rp. 254.759.000
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 5,00 20,00 20,00 30,00 30,00 50,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,35 81,35
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,76 65,07
33 1.20.03.099.0400
Pendayaan Data Kependudukan


Pagu : Rp. 295.811.000
Realisasi : Rp. 295.031.000
Target Fisik 0,00 10,00 10,00 15,00 25,00 35,00 35,00 50,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 7,00 7,00 10,00 20,00 20,00 50,00 50,00 60,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,14 99,74
34 1.20.03.099.0500
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi


Pagu : Rp. 375.297.000
Realisasi : Rp. 154.254.980
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 40,00 50,00 70,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 3,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 70,00 80,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,31 41,10
35 1.20.03.099.0600
Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Sipil


Pagu : Rp. 244.396.000
Realisasi : Rp. 242.096.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 70,00 80,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 99,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,67 99,06
36 1.20.03.099.0700
Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk


Pagu : Rp. 244.569.000
Realisasi : Rp. 242.769.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 99,26
37 1.20.03.099.0900
Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil


Pagu : Rp. 192.656.000
Realisasi : Rp. 64.171.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 30,00 40,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,31 33,31
38 1.20.03.099.1000
Pengembangan Bank Data Kependudukan


Pagu : Rp. 193.259.000
Realisasi : Rp. 174.314.767
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 10,00 20,00 20,00 20,00 80,00 80,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 60,00 70,00 80,00 85,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,63 90,20
39 1.20.03.099.1100
Penyusunan Data Kelahiran Tingkat Provinsi


Pagu : Rp. 192.312.000
Realisasi : Rp. 75.310.300
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 50,00 60,00 75,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,65 39,16
40 1.20.03.099.1200
Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media


Pagu : Rp. 397.065.000
Realisasi : Rp. 162.830.200
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 50,00 65,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 41,01
41 1.20.03.099.1400
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 144.977.560
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,30 96,65
42 1.20.03.17.7800
Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kab/Kota


Pagu : Rp. 188.494.000
Realisasi : Rp. 137.824.400
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 20,00 45,00 60,00 70,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 20,00 45,00 60,00 70,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,59 79,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,67 73,12
43 1.20.03.17.7900
Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)


Pagu : Rp. 144.430.000
Realisasi : Rp. 124.117.000
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 25,00 30,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 2,77 2,87 2,87 2,87 11,09 11,09 15,03 21,26 23,41 80,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,88 93,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,94 85,94
44 1.20.1.20.03.099.1500
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan


Pagu : Rp. 194.014.000
Realisasi : Rp. 91.407.397
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 90,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,11

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dr. Dra. ELLYANA, M.Pd

Kepala Biro Pemerintahan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 99,45
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,16 92,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 69,11

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dwi Mariska, S.IP

Kasubbag Otonomi Daerah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,79 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,83 88,40
2
Dian Lestari, S.STP., MM

Kasubbag Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,81 79,45
3
Rina Marlia A, S.Si

Kasubbag Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 49,77
4
Hennyka Rahmi, S.IP

Kasubbag Pembinaan dan Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 94,39
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,09 82,22
5
Andi Namandang, SH

Kasubag Dekonsentrasi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 68,60
6
Emarylis, SE

Staf Subbag Tata Usaha
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25 70,20
7
M. Syaifuddin Zuhri, S.IP

Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 71,27
8
Riduan, SH

Kasubbag Tugas Pembantuan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,14 99,14
9
Lukmanul Hakim, SH

Staf Subbag Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,07 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,07 73,38
10
Ibnu Hajar, SH

Kasubbag Pengembangan Wilayah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 99,40
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,66 85,83
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,73 78,68
11
Wensy Vannira, S.STP

Staf Subbag Bina Pendapatan Daerah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 98,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,62 78,62
12
Yanuar, SH

Kabag Otonomi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,08 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,64 77,90
13
M. Yuliardi, S.AP

Kasubbag Tata Usaha
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,05
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,98 64,87
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,85 34,70
14
Syarifuddin, S.Si

Kasubbag Prasarana Fisik dan Pertanahan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,11
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,82 80,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,17 73,17
15
Alfian, SE., MM

Kabag Tata Praja
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,79 74,79
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,24 48,24
16
Nurrela Pemiluwati, S.Sos,M.Si

Kasubbag Pemerinrahan Umum
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,29 67,29
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,34 49,34
17
Nurhadianto, S.IP

Staf Subbag Bina Pendapatan Daerah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,58 91,18