BELANJA LANGSUNG Rp. 3,493,256,000
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 3,316,396,837
94.94 %
Ir.H. Syahrudin, M.Si 08117176504
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 0
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari5,320,000,000,00
Februari14,430,004,720,00
Maret23,750,0011,070,00
April33,840,0026,970,00
Mei44,370,0034,060,00
Juni50,020,0040,780,00
Juli57,530,0042,630,00
Agustus65,050,0050,550,00
September71,470,0056,490,00
Oktober81,500,0059,790,00
November93,6079,0674,2674,57
Desember100,00100,00100,0094,94

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.03.020
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Pagu : Rp. 1.994.875.000
Realisasi : Rp. 1.915.433.187
Target Fisik 6,34 13,14 21,58 29,39 44,43 50,94 60,12 70,29 76,55 83,13 92,77 100,00
Keuangan 0,00 2,38 8,60 20,94 32,32 41,52 44,45 52,55 60,61 62,34 71,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,34 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,72 96,02
2 1.20.03.023
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


Pagu : Rp. 716.940.000
Realisasi : Rp. 661.778.850
Target Fisik 8,30 16,60 24,90 33,30 41,60 49,90 58,30 66,60 74,90 83,30 91,60 100,00
Keuangan 0,00 0,60 1,42 25,50 25,94 32,62 33,07 47,75 54,27 54,95 60,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,29 92,31
3 1.20.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pagu : Rp. 620.624.000
Realisasi : Rp. 581.361.300
Target Fisik 0,00 19,83 34,27 56,27 57,55 57,55 58,07 58,07 58,07 78,42 96,92 100,00
Keuangan 0,00 18,21 33,04 55,01 56,56 56,56 56,56 56,56 56,56 65,19 96,02 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,06 93,67
4 1.20.03.15
Program Pengembangan Data/ Informasi


Pagu : Rp. 160.817.000
Realisasi : Rp. 157.823.500
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 20,00 20,00 45,00 65,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 15,00 15,00 29,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,85 98,14

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.03.020.1100
Operasional LPSE


Pagu : Rp. 1.080.835.000
Realisasi : Rp. 1.060.209.965
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Keuangan 0,00 4,00 12,00 26,00 30,00 41,00 42,00 48,00 58,00 60,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,83 98,09
2 1.20.03.020.2200
Rakor LPSE


Pagu : Rp. 168.970.000
Realisasi : Rp. 161.451.450
Target Fisik 1,00 2,00 3,00 5,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 2,00 95,00 95,55 95,55 95,55 95,55 95,55 95,55 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 95,55
3 1.20.03.020.2901
Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) Provinsi/ Kab/ Kota


Pagu : Rp. 418.820.000
Realisasi : Rp. 391.777.216
Target Fisik 8,30 16,60 24,90 33,30 41,60 49,90 58,30 66,60 74,90 83,30 91,60 100,00
Keuangan 0,00 1,00 10,00 21,00 23,00 37,00 41,00 45,00 56,00 58,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,88 93,54
4 1.20.03.020.3300
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan


Pagu : Rp. 123.740.000
Realisasi : Rp. 114.817.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 30,00 35,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 1,50 1,50 20,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 92,79
5 1.20.03.020.3400
Sinkronisasi Percepatan Pembangunan


Pagu : Rp. 111.660.000
Realisasi : Rp. 100.627.500
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 81,00 87,00 91,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,86 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,12 90,12
6 1.20.03.020.3700
Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi


Pagu : Rp. 90.850.000
Realisasi : Rp. 86.549.856
Target Fisik 0,00 10,00 50,00 80,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 50,00 70,00 75,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,81 95,27
7 1.20.03.023.0400
Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan, Sirup, E-Monev dan Penyerapan Anggaran


Pagu : Rp. 179.990.000
Realisasi : Rp. 169.751.500
Target Fisik 8,30 16,60 24,90 33,30 41,60 49,90 58,30 66,60 74,90 83,30 91,60 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 24,00 24,50 47,00 47,00 47,00 70,00 70,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,64 94,31
8 1.20.03.023.5000
Digitalisasi Pendataan dan Pelaporan


Pagu : Rp. 536.950.000
Realisasi : Rp. 492.027.350
Target Fisik 8,30 16,60 24,90 33,30 41,60 49,90 58,30 66,60 74,90 83,30 91,60 100,00
Keuangan 0,00 0,80 1,90 26,00 26,42 27,80 28,40 48,00 49,00 49,90 52,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,29 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,82 91,63
9 1.20.03.05.9953
Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa


Pagu : Rp. 382.716.000
Realisasi : Rp. 349.614.500
Target Fisik 0,00 25,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 65,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 23,00 30,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 45,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,36 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,73 91,35
10 1.20.03.05.9954
Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi


Pagu : Rp. 159.734.000
Realisasi : Rp. 156.292.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 93,00 98,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 92,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,85 97,85
11 1.20.03.15.2400
Pembangunan Arsip Berbasis Elektronik


Pagu : Rp. 160.817.000
Realisasi : Rp. 157.823.500
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 20,00 20,00 45,00 65,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 15,00 15,00 29,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,85 98,14
12 1.20.05.9917
Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi


Pagu : Rp. 78.174.000
Realisasi : Rp. 75.454.800
Target Fisik 0,00 35,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 32,00 95,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,52 96,52

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Ir. Hj. Elfiyena

Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Target Fisik 0,00 0,82 9,22 13,86 16,46 21,30 21,30 27,87 27,87 27,87 31,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,57 94,94

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Bariansyah Saputra, ST, MM

Kasubbag Perhubungan dan Pekerjaan Umum Bagian Prasarana Wilayah Biro Pembangunan
Target Fisik 0,00 36,78 96,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,52 96,52
2
Sahani, S.IP, M.Si

Kasubbag Penelitian dan Pembangunan Bagian Perencanaan Penelitian dan Pengendalian Biro Pembangunan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,45 91,70
3
Firdaus Alamsyah, ST

Kepala Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Biro Pembangunan
Target Fisik 0,00 0,00 10,32 10,32 10,32 17,41 17,41 22,35 22,35 22,35 28,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,97 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,84 95,37
4
Abdurrani, SH

Kepala Bagian Prasarana Wilayah Biro Pembangunan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 63,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,29 96,91
5
Bambang Segara Hutagalung, SH

Kasubbag Tata Usaha Bagian Administrasi Pembangunan Biro Pembangunan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,85 98,14
6
Muhammad Rizal, S.IP

Kasubbag Pendataan dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Biro Pembangunan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,86 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,12 90,12