EKO KURNIAWAN, S.SOS., M.SI
KEPALA DINAS 081316173030
ANGGARAN Rp. 6,689,230,016
REALISASI KEUANGAN Rp. 5,744,534,164
85.88 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,110,001,110,00
Februari6,485,476,484,76
Maret15,4612,5115,4611,51
April23,5720,7923,5718,95
Mei32,2826,9832,2825,06
Juni44,7832,3644,7830,36
Juli51,4940,0651,4936,63
Agustus59,8647,0459,8643,18
September70,2851,8870,2847,78
Oktober79,4062,2179,4058,25
November88,3962,2188,3958,25
Desember100,0095,25100,0085,88

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
EKO KURNIAWAN, S.Sos.M.Si
Kepala Dinas

Pagu : Rp. 6.689.230.016
Realisasi : Rp. 5.744.534.164
Target Fisik 1,11 6,48 15,46 23,57 32,28 44,78 51,49 59,86 70,28 79,40 88,39 100,00
Keuangan 1,11 6,48 15,46 23,57 32,28 44,78 51,49 59,86 70,28 79,40 88,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,47 12,51 20,79 26,98 32,36 40,06 47,04 51,88 62,21 62,21 95,25
Keuangan 0,00 4,76 11,51 18,95 25,06 30,36 36,63 43,18 47,78 58,25 58,25 85,88

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 05.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 2.525.748.900
Realisasi : Rp. 2.324.304.494
Target Fisik 0,86 8,23 20,74 26,18 32,28 51,54 58,07 66,30 74,50 74,72 87,01 100,00
Keuangan 0,86 8,23 20,74 26,18 32,28 51,54 58,07 66,30 74,50 74,72 87,01 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,35 17,41 29,53 35,17 41,88 52,45 63,57 67,58 75,28 75,28 100,00
Keuangan 0,00 8,33 14,35 24,30 29,54 35,94 44,17 54,42 58,16 66,84 66,84 92,02
2 05.01.02
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Pagu : Rp. 1.323.820.000
Realisasi : Rp. 1.263.273.529
Target Fisik 2,73 11,72 17,69 23,82 35,68 48,22 52,38 62,30 76,35 85,98 95,66 100,00
Keuangan 2,73 11,72 17,69 23,82 35,68 48,22 52,38 62,30 76,35 85,98 95,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,69 12,88 22,41 25,81 37,16 43,58 46,57 58,23 75,17 75,17 100,00
Keuangan 0,00 3,42 12,63 21,84 25,25 36,53 42,61 45,47 56,68 73,67 73,67 95,43
3 05.01.03
Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Pagu : Rp. 1.403.798.116
Realisasi : Rp. 954.072.249
Target Fisik 1,18 4,12 5,22 12,59 22,99 31,47 35,66 43,85 53,91 68,85 75,06 100,00
Keuangan 1,18 4,12 5,22 12,59 22,99 31,47 35,66 43,85 53,91 68,85 75,06 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,53 7,07 10,77 17,11 19,90 27,11 30,93 32,36 35,45 35,45 77,36
Keuangan 0,00 3,98 7,42 11,36 18,00 20,99 26,72 30,28 31,54 34,50 34,50 67,96
4 05.01.04
Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan HIdup

Pagu : Rp. 534.465.000
Realisasi : Rp. 480.023.302
Target Fisik 0,00 0,88 5,98 18,63 33,30 42,62 64,72 69,67 86,14 96,45 98,81 100,00
Keuangan 0,00 0,88 5,98 18,63 33,30 42,62 64,72 69,67 86,14 96,45 98,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,66 0,87 9,01 34,87 35,05 41,26 47,03 54,75 62,48 62,48 100,00
Keuangan 0,00 0,74 0,92 9,02 34,88 35,06 41,04 46,88 54,47 62,00 62,00 89,81
5 05.01.05
Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas

Pagu : Rp. 901.398.000
Realisasi : Rp. 722.860.590
Target Fisik 0,00 0,87 18,98 35,96 41,13 42,83 48,58 57,31 65,59 89,15 96,13 100,00
Keuangan 0,00 0,87 18,98 35,96 41,13 42,83 48,58 57,31 65,59 89,15 96,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,30 13,57 16,48 16,48 16,48 19,64 26,50 27,28 48,10 48,10 100,00
Keuangan 0,00 0,28 14,53 17,43 17,43 17,43 19,52 26,25 26,91 46,28 46,28 80,19