H. M. YULISWAN, SH, MM
KEPALA DINAS 082373255517
ANGGARAN Rp. 6,476,009,780
REALISASI KEUANGAN Rp. 6,218,145,953
96.02 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,181,390,110,77
Februari7,6610,434,008,16
Maret16,9217,3512,2213,47
April27,3130,3122,1925,09
Mei34,9841,7429,3835,19
Juni41,9949,1036,0340,24
Juli49,2157,7744,9247,47
Agustus58,7562,8753,3852,53
September67,7966,2863,4256,42
Oktober77,7970,4273,9661,40
November86,7689,6383,2074,23
Desember100,00100,00100,0096,02

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
H. M. YULISWAN, SH, MM
KEPALA DINAS

Pagu : Rp. 6.476.009.780
Realisasi : Rp. 6.218.145.953
Target Fisik 0,18 7,66 16,92 27,31 34,98 41,99 49,21 58,75 67,79 77,79 86,76 100,00
Keuangan 0,11 4,00 12,22 22,19 29,38 36,03 44,92 53,38 63,42 73,96 83,20 100,00
Realisasi Fisik 1,39 10,43 17,35 30,31 41,74 49,10 57,77 62,87 66,28 70,42 89,63 100,00
Keuangan 0,77 8,16 13,47 25,09 35,19 40,24 47,47 52,53 56,42 61,40 74,23 96,02

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 08.01.01
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Pagu : Rp. 1.993.097.023
Realisasi : Rp. 1.959.752.147
Target Fisik 0,00 9,06 19,24 34,53 44,34 54,34 64,34 74,15 83,96 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 4,59 13,87 29,53 39,34 49,34 59,34 69,15 78,96 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 4,50 14,09 28,03 40,90 53,81 65,82 78,33 85,83 92,29 95,04 97,92 100,00
Keuangan 2,50 9,99 19,89 30,99 40,99 51,43 62,20 70,03 76,93 83,63 88,08 98,33
2 08.01.02
PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA

Pagu : Rp. 829.902.600
Realisasi : Rp. 817.590.620
Target Fisik 0,00 7,57 25,40 38,83 50,83 55,83 64,27 69,27 76,90 87,97 92,57 100,00
Keuangan 0,00 5,93 21,77 33,83 45,83 50,83 59,27 64,27 72,70 83,77 88,57 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,79 12,56 24,70 53,22 54,31 63,29 82,91 84,37 89,89 92,21 100,00
Keuangan 0,00 2,57 7,34 18,70 46,09 46,91 54,53 73,65 75,68 79,65 90,40 98,52
3 08.01.03
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pagu : Rp. 2.257.005.000
Realisasi : Rp. 2.108.388.299
Target Fisik 0,00 8,27 15,00 23,27 28,43 33,59 38,74 48,74 57,02 68,74 80,31 100,00
Keuangan 0,00 3,96 10,00 17,24 21,71 25,83 32,02 40,29 50,29 63,74 75,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,54 11,54 26,54 33,60 37,15 45,13 45,13 45,13 45,13 94,44 100,00
Keuangan 0,00 9,23 9,23 22,02 28,24 29,62 36,34 36,34 36,34 36,34 63,39 93,42
4 08.01.04
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM. TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT

Pagu : Rp. 545.884.000
Realisasi : Rp. 500.066.337
Target Fisik 2,16 4,32 6,47 11,47 19,32 29,32 36,47 49,32 59,32 75,00 85,00 100,00
Keuangan 1,29 2,16 4,32 9,32 14,32 24,32 31,47 38,63 52,16 67,16 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,02 3,02 10,36 16,13 33,35 37,19 40,52 51,45 79,64 85,86 100,00
Keuangan 0,00 6,65 6,65 16,65 22,03 36,18 38,23 40,60 50,77 74,51 79,00 91,61
5 08.01.05
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pagu : Rp. 850.121.157
Realisasi : Rp. 832.348.550
Target Fisik 0,00 5,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,18 21,63 33,79 40,24 46,70 50,96 50,96 53,32 54,93 57,32 100,00
Keuangan 0,00 7,42 20,09 31,02 37,86 38,30 41,53 41,53 46,46 49,59 51,70 97,91