DR. YAN MEGAWANDI, SH, M.SI
SEKRETARIS DAERAH -
ANGGARAN Rp. 1,342,032,643
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,204,351,842
89.74 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari3,654,402,374,40
Maret20,699,6917,489,69
April26,2615,7624,1815,80
Mei33,4815,7632,0615,80
Juni40,6527,0937,4226,66
Juli50,9330,3647,5330,18
Agustus62,6730,3657,4930,18
September70,2548,3665,8947,50
Oktober79,6463,0375,7262,06
November92,0475,2288,8674,23
Desember99,8291,3397,7989,74

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Hartono, SE
Kepala Biro Pembangunan

Pagu : Rp. 1.342.032.643
Realisasi : Rp. 1.204.351.842
Target Fisik 0,00 3,65 20,69 26,26 33,48 40,65 50,93 62,67 70,25 79,64 92,04 99,82
Keuangan 0,00 2,37 17,48 24,18 32,06 37,42 47,53 57,49 65,89 75,72 88,86 97,79
Realisasi Fisik 0,00 4,40 9,69 15,76 15,76 27,09 30,36 30,36 48,36 63,03 75,22 91,33
Keuangan 0,00 4,40 9,69 15,80 15,80 26,66 30,18 30,18 47,50 62,06 74,23 89,74

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 05
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN

Pagu : Rp. 328.318.000
Realisasi : Rp. 303.465.842
Target Fisik 0,00 1,60 30,44 26,99 35,72 44,68 51,30 62,48 67,05 75,13 84,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 29,80 33,84 42,01 45,96 49,70 60,88 65,44 73,65 81,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,55 4,68 4,96 4,96 19,11 21,12 21,12 34,29 47,04 80,80 93,09
Keuangan 0,00 4,55 4,68 4,96 4,96 19,11 21,12 21,12 34,10 46,85 80,53 92,43
2 18
Program Perencanaan Sekretariat Daerah

Pagu : Rp. 187.943.030
Realisasi : Rp. 160.507.629
Target Fisik 0,00 5,00 23,41 30,73 35,73 40,73 56,10 70,73 78,05 85,37 92,68 100,00
Keuangan 0,00 5,00 15,37 20,37 25,37 35,00 50,00 57,68 67,68 75,37 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,79 7,24 7,24 13,53 20,68 20,68 22,11 53,70 66,51 86,23
Keuangan 0,00 0,00 4,79 7,24 7,24 13,54 20,69 20,69 22,11 53,13 65,94 85,40
3 19
Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Pagu : Rp. 629.758.213
Realisasi : Rp. 605.650.881
Target Fisik 0,00 5,08 18,82 29,48 37,47 44,66 53,12 61,26 69,75 79,07 94,57 99,62
Keuangan 0,00 3,18 15,21 25,04 34,97 40,24 48,70 56,52 64,75 74,84 90,32 95,36
Realisasi Fisik 0,00 6,64 16,39 27,75 27,75 37,11 38,86 38,86 62,69 74,66 77,84 97,07
Keuangan 0,00 6,64 16,39 27,75 27,75 37,11 38,86 38,86 62,69 74,60 77,78 96,17
4 20
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

Pagu : Rp. 196.013.400
Realisasi : Rp. 134.727.490
Target Fisik 0,00 1,19 7,71 10,43 14,76 20,95 38,32 59,76 69,76 83,57 95,95 100,00
Keuangan 0,00 1,19 6,19 8,90 12,47 16,37 37,75 54,76 68,57 82,38 95,71 99,76
Realisasi Fisik 0,00 1,17 1,25 3,50 3,50 21,25 27,82 27,82 51,03 61,37 65,80 74,86
Keuangan 0,00 1,17 1,24 3,78 3,78 18,31 26,56 26,56 45,48 55,82 60,25 68,73