DR. DRS.SUDARMAN, MMSI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 081929047519
ANGGARAN Rp. 10,982,773,268
REALISASI KEUANGAN Rp. 10,193,768,757
92.82 %
BULAN TF RF TK RK
Januari4,720,634,720,59
Februari11,743,1211,742,36
Maret18,656,4218,655,58
April27,8311,9027,8310,81
Mei34,3016,7334,3015,50
Juni39,4817,4239,4815,99
Juli56,4633,4456,4631,07
Agustus60,4336,5660,4334,06
September79,2641,8679,2639,32
Oktober94,1445,2294,1442,65
November96,2357,0196,2353,98
Desember100,0096,01100,0092,82

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dr.Drs. SUDARMAN, MMSI
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Pagu : Rp. 10.982.773.268
Realisasi : Rp. 10.193.768.757
Target Fisik 4,72 11,74 18,65 27,83 34,30 39,48 56,46 60,43 79,26 94,14 96,23 100,00
Keuangan 4,72 11,74 18,65 27,83 34,30 39,48 56,46 60,43 79,26 94,14 96,23 100,00
Realisasi Fisik 0,63 3,12 6,42 11,90 16,73 17,42 33,44 36,56 41,86 45,22 57,01 96,01
Keuangan 0,59 2,36 5,58 10,81 15,50 15,99 31,07 34,06 39,32 42,65 53,98 92,82

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 10.01.02
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Pagu : Rp. 3.029.205.000
Realisasi : Rp. 2.849.881.340
Target Fisik 6,20 22,17 33,61 42,19 53,50 63,95 72,66 80,46 88,01 93,41 97,47 100,00
Keuangan 6,20 22,17 33,61 42,19 53,50 63,95 72,66 80,46 88,01 93,41 97,47 100,00
Realisasi Fisik 0,54 3,88 12,40 17,96 24,01 25,24 52,42 57,04 63,38 70,89 84,45 93,60
Keuangan 0,38 2,84 11,07 16,04 21,47 22,70 47,79 51,99 58,19 65,72 80,94 94,08
2 10.01.03
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi

Pagu : Rp. 3.296.250.000
Realisasi : Rp. 3.070.304.045
Target Fisik 0,00 2,44 8,22 12,47 16,40 21,80 25,86 29,42 84,00 87,87 90,31 100,00
Keuangan 0,00 2,44 8,22 12,47 16,40 21,80 25,86 29,42 84,00 87,87 90,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,18 0,18 8,16 13,32 13,45 29,69 31,55 32,98 33,53 49,01 99,89
Keuangan 0,00 0,18 0,18 8,06 13,36 13,49 29,00 30,87 32,37 32,91 48,14 93,15
3 10.01.04
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

Pagu : Rp. 534.926.107
Realisasi : Rp. 495.077.287
Target Fisik 0,00 32,09 32,09 44,27 79,66 80,26 95,88 98,74 99,36 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 32,09 32,09 44,27 79,66 80,26 95,88 98,74 99,36 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,25 0,70 3,02 3,02 9,65 10,39 42,25 45,02 73,23 96,13
Keuangan 0,00 0,00 0,24 0,77 3,06 3,06 9,12 9,83 41,45 44,23 68,03 92,55
4 2.10.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 4.122.392.161
Realisasi : Rp. 3.778.506.085
Target Fisik 8,02 8,87 14,25 27,44 28,62 30,34 63,92 65,54 66,42 98,92 99,58 100,00
Keuangan 8,02 8,87 14,25 27,44 28,62 30,34 63,92 65,54 66,42 98,92 99,58 100,00
Realisasi Fisik 1,29 5,32 7,83 11,88 15,90 16,71 25,58 28,91 33,11 35,73 41,13 94,66
Keuangan 1,30 4,05 6,55 10,47 14,44 14,73 23,29 26,57 30,73 33,28 37,02 91,66