DR. HJ. SYAFITRI, S.E, M.SI
KEPALA DINAS 081572079568
ANGGARAN Rp. 3,190,693,000
REALISASI KEUANGAN Rp. 2,531,709,319
79.35 %
BULAN TF RF TK RK
Januari3,750,003,320,00
Februari13,476,1912,985,86
Maret26,0814,7225,5612,98
April44,1926,5643,1221,15
Mei50,9333,5150,2827,92
Juni58,2445,9157,3735,40
Juli69,5445,9168,4835,40
Agustus76,4745,9173,9335,40
September84,6145,9182,5335,40
Oktober89,7768,7489,3143,83
November94,6675,8694,1650,89
Desember100,0093,85100,0079,35

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dr. Hj. Syafitri, S.E, M.Si
Kepala Dinas

Pagu : Rp. 3.190.693.000
Realisasi : Rp. 2.531.709.319
Target Fisik 3,75 13,47 26,08 44,19 50,93 58,24 69,54 76,47 84,61 89,77 94,66 100,00
Keuangan 3,32 12,98 25,56 43,12 50,28 57,37 68,48 73,93 82,53 89,31 94,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,19 14,72 26,56 33,51 45,91 45,91 45,91 45,91 68,74 75,86 93,85
Keuangan 0,00 5,86 12,98 21,15 27,92 35,40 35,40 35,40 35,40 43,83 50,89 79,35

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 12.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 1.695.717.000
Realisasi : Rp. 1.269.424.148
Target Fisik 4,62 14,57 21,88 34,97 44,60 53,54 61,14 67,72 77,86 85,10 92,02 100,00
Keuangan 3,82 14,06 20,95 32,99 43,67 52,59 59,88 67,59 77,08 84,24 91,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,53 14,54 24,61 29,77 40,70 40,70 40,70 40,70 69,47 78,31 92,89
Keuangan 0,00 8,22 14,37 21,63 26,41 35,41 35,41 35,41 35,41 42,30 50,12 74,86
2 12.01.02
Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pagu : Rp. 264.546.000
Realisasi : Rp. 236.422.084
Target Fisik 0,00 10,00 43,00 43,00 45,00 48,00 55,00 80,00 98,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 7,40 42,70 42,70 43,10 43,50 50,20 50,20 77,90 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,08 12,04 33,68 39,83 39,83 39,83 39,83 73,07 92,27 95,34
Keuangan 0,00 0,00 0,09 7,53 27,14 29,16 29,16 29,16 29,16 60,83 84,64 89,37
3 12.01.03
Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Pagu : Rp. 690.735.000
Realisasi : Rp. 558.410.100
Target Fisik 0,00 11,74 30,78 73,67 73,96 74,32 97,35 97,56 99,23 99,51 100,00 100,00
Keuangan 0,00 11,74 30,78 73,67 73,96 74,32 97,35 97,56 99,23 99,51 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 13,62 25,43 33,34 40,42 40,42 40,42 40,42 56,09 56,09 92,42
Keuangan 0,00 0,00 11,29 23,09 32,47 34,58 34,58 34,58 34,58 39,69 39,69 80,84
4 12.01.05
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pagu : Rp. 539.695.000
Realisasi : Rp. 467.452.987
Target Fisik 7,65 13,90 24,97 36,03 44,25 57,46 67,49 75,22 80,54 86,95 93,47 100,00
Keuangan 7,65 13,90 24,97 36,03 44,25 57,46 67,49 75,22 80,54 86,95 93,47 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,93 23,89 41,25 45,41 72,31 72,31 72,31 72,31 80,50 85,44 97,97
Keuangan 0,00 8,84 17,13 23,79 27,21 39,49 39,49 39,49 39,49 45,61 51,10 86,61