DASMINTO, S.PI, M.SI
KEPALA DINAS KEALUTAN DAN PERIKANAN 0717439302
ANGGARAN Rp. 19,681,747,400
REALISASI KEUANGAN Rp. 13,654,807,781
69.38 %
BULAN TF RF TK RK
Januari5,950,005,670,00
Februari12,021,8811,671,21
Maret18,064,7117,823,61
April27,827,4927,545,92
Mei37,8610,5037,518,26
Juni47,5313,5947,1311,19
Juli57,3619,1656,7115,46
Agustus66,6721,9566,2217,98
September75,7922,0675,4818,12
Oktober80,9635,5080,7431,08
November86,5642,2886,1038,15
Desember91,2071,1091,2069,38

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
DASMINTO, S.Pi, M.Si
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu : Rp. 19.681.747.400
Realisasi : Rp. 13.654.807.781
Target Fisik 5,95 12,02 18,06 27,82 37,86 47,53 57,36 66,67 75,79 80,96 86,56 91,20
Keuangan 5,67 11,67 17,82 27,54 37,51 47,13 56,71 66,22 75,48 80,74 86,10 91,20
Realisasi Fisik 0,00 1,88 4,71 7,49 10,50 13,59 19,16 21,95 22,06 35,50 42,28 71,10
Keuangan 0,00 1,21 3,61 5,92 8,26 11,19 15,46 17,98 18,12 31,08 38,15 69,38

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 01.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 4.121.613.000
Realisasi : Rp. 3.321.520.515
Target Fisik 8,19 16,86 25,14 34,32 43,89 53,07 60,71 68,95 76,48 84,17 92,72 100,00
Keuangan 7,67 16,31 24,75 33,69 43,21 52,55 60,03 68,35 76,20 83,77 91,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,53 12,77 18,00 22,35 27,77 32,45 38,52 38,62 59,30 65,85 82,66
Keuangan 0,00 2,89 8,90 13,56 17,20 21,62 25,58 31,42 31,70 52,86 60,63 80,59
2 01.01.02
Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut

Pagu : Rp. 3.774.814.000
Realisasi : Rp. 1.018.958.634
Target Fisik 2,57 5,11 7,88 19,93 32,11 44,63 59,76 75,16 90,37 93,56 97,15 100,00
Keuangan 2,54 5,08 7,62 19,85 32,08 44,31 59,63 74,94 90,25 93,47 96,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,01 2,01 4,00 7,05 7,35 14,92 16,08 16,45 26,34 30,61 35,27
Keuangan 0,00 0,22 0,22 0,62 1,68 1,94 3,61 3,81 4,18 12,67 16,75 26,99
3 01.01.03
Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pagu : Rp. 5.323.540.000
Realisasi : Rp. 3.815.277.346
Target Fisik 6,94 13,83 20,76 31,29 41,96 52,52 64,57 74,76 85,49 90,32 95,19 100,00
Keuangan 6,69 13,47 20,63 31,18 41,81 52,06 63,29 74,22 85,14 90,04 94,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,55 2,61 4,16 7,15 9,18 19,06 20,33 20,35 33,52 40,88 74,06
Keuangan 0,00 0,56 2,63 4,19 6,64 8,60 18,50 19,78 19,80 32,83 40,24 71,67
4 01.01.04
Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pagu : Rp. 2.506.175.000
Realisasi : Rp. 2.278.437.150
Target Fisik 0,26 1,71 3,43 7,44 11,54 15,80 19,95 22,87 24,92 27,81 30,72 30,90
Keuangan 0,24 1,42 3,04 7,04 11,23 15,37 19,54 22,56 24,41 27,48 30,40 30,90
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,08 0,43 1,49 2,07 2,88 2,88 7,08 18,29 91,07
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,08 0,43 1,48 2,06 2,87 2,87 6,98 18,09 90,91
5 01.01.05
Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pagu : Rp. 1.061.719.000
Realisasi : Rp. 636.818.000
Target Fisik 8,53 16,74 25,08 34,06 43,13 51,32 60,25 68,98 77,70 84,32 92,79 100,00
Keuangan 8,34 16,34 25,01 33,84 42,67 51,50 60,02 68,40 76,94 84,57 92,24 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,24 3,97 5,73 10,00 20,25 21,92 24,30 24,30 37,10 45,96 61,79
Keuangan 0,00 1,24 3,85 5,52 8,64 18,65 20,15 22,48 22,48 31,77 40,37 59,98
6 01.01.06
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

Pagu : Rp. 718.746.000
Realisasi : Rp. 665.234.376
Target Fisik 7,00 14,00 20,00 34,00 47,00 61,00 68,00 74,00 81,00 87,00 94,00 100,00
Keuangan 6,59 13,19 19,78 33,33 46,88 60,43 67,03 73,62 80,22 86,81 93,41 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,76 3,79 10,49 11,60 12,98 14,09 18,61 18,61 49,80 49,80 87,93
Keuangan 0,00 1,27 3,17 9,31 10,47 11,90 13,06 17,58 17,58 49,02 49,02 92,55
7 01.01.07
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau

Pagu : Rp. 1.075.458.400
Realisasi : Rp. 973.685.031
Target Fisik 10,19 19,62 28,97 40,87 53,51 64,40 71,17 78,32 84,91 90,20 95,47 100,00
Keuangan 9,59 19,18 28,77 40,40 52,04 63,68 70,75 77,84 84,91 89,94 94,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,17 3,91 10,71 12,85 15,31 16,89 21,97 22,20 30,47 37,17 84,34
Keuangan 0,00 1,22 3,39 8,90 11,05 13,50 15,06 20,18 20,36 28,05 35,10 90,54
8 01.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut

Pagu : Rp. 967.178.000
Realisasi : Rp. 812.372.729
Target Fisik 9,00 17,00 25,00 33,23 44,00 50,00 58,77 67,23 75,00 83,23 92,00 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 43,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,64 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,12 5,92 8,18 12,68 20,57 23,97 29,73 29,73 46,75 53,34 80,62
Keuangan 0,00 2,34 5,13 7,39 11,84 18,87 22,14 26,81 26,81 42,84 50,71 83,99
9 01.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar

Pagu : Rp. 132.504.000
Realisasi : Rp. 132.504.000
Target Fisik 17,00 34,00 50,00 68,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 16,67 33,33 50,00 67,67 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,96 13,95 20,92 27,89 41,84 41,84 41,84 41,84 41,84 41,84 41,84
Keuangan 0,00 16,60 33,59 50,19 66,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00