DRS. RIVAI
KEPALA DINAS -
ANGGARAN Rp. 16,496,208,000
REALISASI KEUANGAN Rp. 13,059,585,482
79.17 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,680,000,670,00
Februari5,621,964,611,68
Maret11,126,728,893,62
April21,7211,7915,746,44
Mei30,6119,2224,5611,71
Juni41,4029,4235,2619,32
Juli54,3237,4647,2623,85
Agustus64,0042,3057,7129,92
September73,2745,8666,2633,42
Oktober86,5348,4279,9237,64
November93,5765,3488,9146,62
Desember99,6490,0396,8379,17

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs. RIVAI
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kep. Babel

Pagu : Rp. 16.496.208.000
Realisasi : Rp. 13.059.585.482
Target Fisik 0,68 5,62 11,12 21,72 30,61 41,40 54,32 64,00 73,27 86,53 93,57 99,64
Keuangan 0,67 4,61 8,89 15,74 24,56 35,26 47,26 57,71 66,26 79,92 88,91 96,83
Realisasi Fisik 0,00 1,96 6,72 11,79 19,22 29,42 37,46 42,30 45,86 48,42 65,34 90,03
Keuangan 0,00 1,68 3,62 6,44 11,71 19,32 23,85 29,92 33,42 37,64 46,62 79,17

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 16.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 5.091.452.801
Realisasi : Rp. 4.211.177.794
Target Fisik 0,10 7,20 10,68 19,88 29,72 43,00 59,25 68,92 82,76 86,40 90,55 100,00
Keuangan 0,06 5,92 7,53 14,34 19,86 28,03 42,83 55,31 63,69 73,68 83,86 94,57
Realisasi Fisik 0,00 3,88 12,31 17,36 24,38 44,57 51,09 53,74 56,13 56,92 65,81 88,90
Keuangan 0,00 3,79 6,51 10,34 17,14 31,49 38,78 42,21 45,32 47,54 54,98 82,71
2 16.01.02
Program pelestarian budaya

Pagu : Rp. 4.627.640.199
Realisasi : Rp. 3.444.925.757
Target Fisik 2,31 7,67 13,16 21,47 27,59 34,95 44,38 51,59 60,94 81,94 89,09 98,73
Keuangan 2,31 7,67 13,16 21,47 27,59 36,93 48,33 57,51 68,85 81,94 89,09 98,73
Realisasi Fisik 0,00 0,18 2,81 8,34 17,02 22,13 34,50 38,92 42,51 43,36 57,00 86,07
Keuangan 0,00 0,07 1,46 3,69 7,38 10,18 14,20 18,66 22,11 24,54 35,84 74,44
3 16.01.03
program pengembangan Destinasi pariwisata

Pagu : Rp. 1.488.330.000
Realisasi : Rp. 1.107.543.842
Target Fisik 0,00 0,31 5,20 9,68 17,17 21,13 26,19 31,88 37,17 73,46 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,31 2,48 8,08 16,17 19,82 24,09 30,70 35,45 73,46 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 1,73 8,17 9,39 11,05 13,19 19,90 25,40 48,44 93,53
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,72 7,26 8,54 10,78 12,69 17,90 24,05 26,74 74,42
4 16.01.04
program pengembangan Pemasaran Priwisata

Pagu : Rp. 3.579.524.000
Realisasi : Rp. 2.958.368.303
Target Fisik 0,00 4,29 9,15 23,32 32,80 46,93 57,59 72,94 79,98 92,04 97,90 100,00
Keuangan 0,00 2,23 8,07 11,80 27,00 41,42 52,61 64,99 73,12 83,23 88,53 95,12
Realisasi Fisik 0,00 2,94 6,52 13,38 20,74 30,55 41,17 47,79 50,83 57,34 83,24 94,46
Keuangan 0,00 1,94 3,35 5,90 10,85 19,87 23,75 36,40 38,68 47,99 54,63 82,65
5 16.01.05
program pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataan

Pagu : Rp. 1.709.261.000
Realisasi : Rp. 1.337.569.786
Target Fisik 0,00 2,73 16,19 34,99 48,55 60,19 84,21 92,18 95,74 99,16 100,00 100,00
Keuangan 0,00 1,19 8,67 19,35 32,60 52,84 66,58 73,67 79,39 91,77 94,62 99,24
Realisasi Fisik 0,00 0,68 6,89 9,95 16,23 19,09 20,10 31,24 36,52 38,20 63,71 91,82
Keuangan 0,00 0,68 4,54 7,47 12,98 16,02 17,16 25,21 31,15 33,78 51,44 78,25