H. MARWAN, S.AG
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. KEP.BABEL 0717439065
ANGGARAN Rp. 13,503,922,063
REALISASI KEUANGAN Rp. 5,603,709,212
41.50 %
BULAN TF RF TK RK
Januari3,820,002,630,00
Februari7,820,006,470,00
Maret15,863,1014,013,31
April25,343,1023,943,31
Mei34,973,1033,163,31
Juni46,263,1043,583,31
Juli54,483,7951,243,50
Agustus62,963,7959,893,50
September72,2814,5569,0414,06
Oktober78,3838,7375,2335,39
November86,5438,7382,9635,39
Desember91,5845,1290,7741,50

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
H.MARWAN,S.Ag
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. KEP. BABEL

Pagu : Rp. 13.503.922.063
Realisasi : Rp. 5.603.709.212
Target Fisik 3,82 7,82 15,86 25,34 34,97 46,26 54,48 62,96 72,28 78,38 86,54 91,58
Keuangan 2,63 6,47 14,01 23,94 33,16 43,58 51,24 59,89 69,04 75,23 82,96 90,77
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,79 3,79 14,55 38,73 38,73 45,12
Keuangan 0,00 0,00 3,31 3,31 3,31 3,31 3,50 3,50 14,06 35,39 35,39 41,50

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 04.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 3.546.610.100
Realisasi : Rp. 2.175.229.341
Target Fisik 5,80 10,82 21,43 30,49 39,53 50,16 58,19 66,56 78,93 85,30 95,75 100,00
Keuangan 3,90 8,33 18,23 28,88 36,83 46,46 55,89 64,56 75,00 82,91 91,58 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 7,54 7,54 7,54 7,54 10,16 10,16 34,62 48,27 48,27 64,62
Keuangan 0,00 0,00 8,08 8,08 8,08 8,08 8,82 8,82 32,98 45,94 45,94 61,33
2 04.01.02
Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pagu : Rp. 3.484.271.813
Realisasi : Rp. 958.923.204
Target Fisik 2,09 3,66 8,30 14,64 20,46 33,66 45,54 60,06 75,50 79,58 90,01 100,00
Keuangan 1,42 3,13 7,55 13,97 19,69 29,58 38,38 53,52 68,84 72,97 83,25 96,86
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 18,64 26,71 26,71 30,76
Keuangan 0,00 0,00 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 18,17 23,98 23,98 27,52
3 04.01.03
Program Peningkatan Perlindungan dan Konsevasi SDA dan Ekosistem

Pagu : Rp. 1.766.352.150
Realisasi : Rp. 1.168.115.340
Target Fisik 4,85 9,80 18,89 34,60 49,65 64,72 70,40 76,72 80,77 86,34 90,55 92,83
Keuangan 3,20 8,70 17,31 32,55 47,89 62,86 69,38 75,40 81,59 85,15 88,81 92,83
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 68,49 68,49 73,72
Keuangan 0,00 0,00 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 60,04 60,04 66,13
4 04.01.04
Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan pemberdayaan Masyarakat

Pagu : Rp. 2.839.575.000
Realisasi : Rp. 557.464.008
Target Fisik 2,72 7,19 15,53 26,52 37,91 46,20 51,76 54,37 57,41 59,90 62,88 64,43
Keuangan 1,93 5,86 13,97 25,26 36,69 46,21 50,75 53,46 56,67 59,10 61,62 64,43
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,89 19,89 21,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,47 18,47 19,63
5 04.01.05
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan

Pagu : Rp. 1.867.113.000
Realisasi : Rp. 743.977.319
Target Fisik 4,00 9,00 17,00 25,00 35,00 45,00 53,21 61,58 68,23 83,55 94,77 100,00
Keuangan 3,00 8,00 15,00 23,00 32,00 42,00 50,00 58,00 65,00 80,00 93,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 43,55 43,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,07 39,07 39,85