DRS. H.SUNARDI, M. AP
KEPALA DINAS 082176416203
ANGGARAN Rp. 12,035,553,210
REALISASI KEUANGAN Rp. 11,043,425,663
91.76 %
BULAN TF RF TK RK
Januari5,720,004,940,00
Februari11,905,959,835,86
Maret26,079,0024,018,76
April49,4219,0847,7215,19
Mei55,5024,6953,3323,68
Juni61,9729,4660,5927,83
Juli79,8739,4978,5437,62
Agustus87,2846,9985,4845,67
September91,5449,5190,6952,19
Oktober95,5653,7894,9261,35
November98,4372,5898,3368,64
Desember100,0096,97100,0091,76

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs. H. SUNARDI., M. AP
Kepala Dinas

Pagu : Rp. 12.035.553.210
Realisasi : Rp. 11.043.425.663
Target Fisik 5,72 11,90 26,07 49,42 55,50 61,97 79,87 87,28 91,54 95,56 98,43 100,00
Keuangan 4,94 9,83 24,01 47,72 53,33 60,59 78,54 85,48 90,69 94,92 98,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,95 9,00 19,08 24,69 29,46 39,49 46,99 49,51 53,78 72,58 96,97
Keuangan 0,00 5,86 8,76 15,19 23,68 27,83 37,62 45,67 52,19 61,35 68,64 91,76

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 06.01.01
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Pagu : Rp. 3.392.130.250
Realisasi : Rp. 3.210.400.498
Target Fisik 6,41 12,62 25,29 37,70 45,25 51,91 75,98 81,16 86,11 90,88 95,23 100,00
Keuangan 6,18 12,51 24,91 36,67 44,22 51,33 74,71 80,08 85,15 89,93 95,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,62 11,98 23,97 30,12 37,13 55,23 66,40 72,10 81,09 87,29 96,64
Keuangan 0,00 9,76 11,65 17,76 23,88 31,05 48,97 59,60 69,48 78,89 84,99 94,64
2 06.01.02
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Pagu : Rp. 2.282.875.500
Realisasi : Rp. 2.047.403.519
Target Fisik 4,11 6,39 41,05 64,31 67,78 70,04 89,67 96,13 97,39 99,45 99,74 100,00
Keuangan 3,88 5,44 39,07 63,15 66,35 69,17 89,07 94,42 96,83 99,21 99,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,58 4,28 6,55 10,05 16,24 21,95 24,93 28,26 31,19 46,25 94,31
Keuangan 0,00 2,35 4,02 6,52 12,83 17,39 21,69 24,78 28,50 31,29 37,42 89,69
3 06.01.03
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI

Pagu : Rp. 507.450.960
Realisasi : Rp. 410.696.620
Target Fisik 0,85 5,70 13,03 55,54 69,06 88,75 94,92 97,65 98,60 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,66 51,20 67,80 81,64 93,33 96,48 99,01 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,04 1,04 6,13 18,42 22,43 28,36 30,26 31,09 31,39 87,61 95,70
Keuangan 0,00 1,04 1,04 5,06 12,10 17,32 18,30 20,76 24,97 29,73 42,18 80,93
4 06.01.04
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI

Pagu : Rp. 4.001.160.500
Realisasi : Rp. 3.670.077.370
Target Fisik 6,28 9,07 17,19 38,50 43,11 51,33 70,26 82,66 89,55 95,47 99,61 100,00
Keuangan 5,79 6,10 14,73 36,93 39,09 50,17 68,66 80,13 88,57 94,78 99,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,71 8,33 22,40 22,40 25,91 31,60 38,63 39,13 42,53 63,45 98,83
Keuangan 0,00 3,66 8,36 17,73 24,45 25,61 31,88 40,50 47,32 61,66 71,19 91,73
5 06.01.05
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN

Pagu : Rp. 1.040.424.000
Realisasi : Rp. 1.012.690.088
Target Fisik 3,88 14,90 24,46 83,51 91,70 94,24 96,77 98,26 99,75 100,00 100,00 100,00
Keuangan 3,57 12,59 21,43 83,54 91,68 94,11 96,75 98,36 99,72 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,79 9,31 19,69 44,97 47,85 61,62 76,44 76,44 76,44 99,54 99,71
Keuangan 0,00 5,81 9,63 16,17 43,79 47,97 61,87 75,73 76,53 84,73 86,70 97,33
6 06.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Pagu : Rp. 811.512.000
Realisasi : Rp. 692.157.568
Target Fisik 10,00 38,37 41,20 62,77 70,00 75,59 84,86 90,14 92,65 96,16 99,27 100,00
Keuangan 3,48 31,97 37,78 55,54 66,80 70,36 81,06 85,90 90,20 94,74 98,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,36 17,66 24,77 32,32 32,87 40,44 41,86 43,04 43,62 86,29 93,95
Keuangan 0,00 13,29 15,60 21,46 30,96 35,45 44,31 48,75 56,36 60,89 68,99 85,29