H. FERY INSANI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 081272999799
ANGGARAN Rp. 11,096,703,509
REALISASI KEUANGAN Rp. 8,818,397,263
79.47 %
BULAN TF RF TK RK
Januari3,461,520,831,14
Februari11,3312,225,593,51
Maret22,3315,7513,996,54
April34,9823,2824,3412,38
Mei46,3730,6536,0316,80
Juni53,5835,7245,5821,47
Juli69,4741,8658,6327,81
Agustus75,5641,8672,2327,81
September83,8741,8681,5627,81
Oktober89,7656,7087,5943,77
November94,7057,0693,2145,31
Desember100,0095,4799,9179,47

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
H. FERY INSANI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pagu : Rp. 11.096.703.509
Realisasi : Rp. 8.818.397.263
Target Fisik 3,46 11,33 22,33 34,98 46,37 53,58 69,47 75,56 83,87 89,76 94,70 100,00
Keuangan 0,83 5,59 13,99 24,34 36,03 45,58 58,63 72,23 81,56 87,59 93,21 99,91
Realisasi Fisik 1,52 12,22 15,75 23,28 30,65 35,72 41,86 41,86 41,86 56,70 57,06 95,47
Keuangan 1,14 3,51 6,54 12,38 16,80 21,47 27,81 27,81 27,81 43,77 45,31 79,47

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4010101
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 6.085.046.259
Realisasi : Rp. 5.208.962.601
Target Fisik 4,56 9,97 17,68 28,55 39,62 44,12 65,12 69,80 79,47 86,68 91,09 100,00
Keuangan 0,95 3,55 10,60 20,24 30,62 35,94 49,01 66,78 78,80 85,84 90,42 100,00
Realisasi Fisik 2,76 10,81 16,27 25,02 35,74 42,72 48,48 48,48 48,48 63,92 64,58 95,89
Keuangan 2,08 5,18 9,33 15,87 21,87 28,53 33,15 33,15 33,15 50,55 53,35 85,60
2 4010102
Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pagu : Rp. 2.611.711.500
Realisasi : Rp. 1.778.538.953
Target Fisik 3,18 16,43 36,28 55,56 69,56 79,78 89,01 94,44 96,65 98,43 100,00 100,00
Keuangan 0,00 9,13 17,71 31,72 49,51 67,42 84,24 92,91 94,99 97,10 98,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,17 15,88 22,72 26,10 31,39 39,50 39,50 39,50 56,46 56,46 93,78
Keuangan 0,00 1,11 1,84 6,53 8,40 12,73 25,31 25,31 25,31 38,05 38,05 68,10
3 4010103
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pagu : Rp. 413.056.000
Realisasi : Rp. 340.992.387
Target Fisik 0,00 6,68 10,35 14,02 21,37 33,36 39,37 54,02 68,01 76,68 96,64 100,00
Keuangan 0,00 0,77 12,61 14,29 20,06 33,58 35,26 43,48 57,24 62,94 94,04 97,55
Realisasi Fisik 0,00 10,11 12,31 19,75 23,70 23,70 27,63 27,63 27,63 39,76 39,76 99,08
Keuangan 0,00 2,12 4,85 11,15 15,78 15,78 21,91 21,91 21,91 41,16 41,16 82,55
4 4010104
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pagu : Rp. 307.449.000
Realisasi : Rp. 266.559.095
Target Fisik 0,00 16,09 33,71 45,62 56,91 66,10 74,74 80,65 83,12 90,74 95,06 100,00
Keuangan 11,38 27,37 39,56 51,19 61,31 68,80 77,00 80,65 83,27 90,55 95,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 19,19 23,77 34,52 38,84 38,84 44,08 44,08 44,08 57,26 57,26 90,92
Keuangan 0,00 5,18 11,67 19,17 24,02 24,02 26,08 26,08 26,08 46,77 46,77 86,70
5 4010105
Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Pagu : Rp. 456.707.750
Realisasi : Rp. 369.019.018
Target Fisik 0,00 1,94 5,72 19,30 23,07 26,85 45,33 58,59 73,69 81,24 96,34 100,00
Keuangan 0,00 1,94 5,72 19,30 23,07 26,85 44,96 54,71 65,92 71,63 86,51 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,75 9,90 12,08 14,57 14,57 20,53 20,53 20,53 35,49 35,49 94,03
Keuangan 0,00 0,00 2,29 4,84 7,05 7,05 9,85 9,85 9,85 30,43 30,43 80,80
6 4010106
Program Penelitian dan Pengembangan

Pagu : Rp. 1.222.733.000
Realisasi : Rp. 854.325.209
Target Fisik 1,91 11,05 23,04 33,26 44,92 58,35 67,31 76,26 87,83 93,95 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,70 20,03 27,47 38,00 52,12 60,21 69,34 80,24 89,55 97,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,24 14,24 18,35 21,28 21,28 26,20 26,20 26,20 34,79 34,79 97,39
Keuangan 0,00 1,63 3,55 9,09 11,63 11,63 15,69 15,69 15,69 27,36 27,36 69,87