FERI AFRIYANTO
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROV KEP BABEL 0717439427
ANGGARAN Rp. 26,263,271,798
REALISASI KEUANGAN Rp. 22,794,064,711
86.79 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,693,301,351,33
Februari4,267,632,406,40
Maret7,2412,686,2011,69
April11,5414,979,5814,98
Mei18,7920,8415,7819,90
Juni24,6129,2819,8827,32
Juli30,9141,8125,8343,34
Agustus36,2149,1830,7449,62
September42,4754,7936,8254,87
Oktober49,8559,0844,9760,04
November74,1861,9565,7962,41
Desember100,0092,00100,0086,79

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
FERI AFRIYANTO
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROV KEP BABEL

Pagu : Rp. 22.675.892.784
Realisasi : Rp. 19.784.086.715
Target Fisik 1,80 4,53 7,78 12,37 19,96 25,89 32,19 37,47 43,70 50,98 74,75 100,00
Keuangan 1,41 2,60 6,71 10,41 16,88 21,18 27,16 32,05 38,10 46,15 66,52 100,00
Realisasi Fisik 3,82 7,26 12,46 14,39 19,86 28,57 41,91 49,37 54,86 59,37 59,73 92,58
Keuangan 1,54 5,70 10,85 13,43 17,94 25,65 43,15 49,49 54,67 60,18 60,53 87,25
2
Ir. RUSBANI
KEPALA UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

Pagu : Rp. 653.901.000
Realisasi : Rp. 611.934.151
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,41 15,58 19,25 27,25 33,90 44,36 51,29 59,60 59,60 74,07 93,87
Keuangan 0,00 11,79 19,27 25,79 33,76 39,67 52,05 57,88 64,77 64,77 76,10 93,58
3
YERI S.Sos
KEPALA UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Pagu : Rp. 532.959.750
Realisasi : Rp. 497.214.267
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,44 8,88 14,69 24,85 31,82 41,45 49,17 56,89 56,89 78,95 92,75
Keuangan 0,00 7,46 13,05 23,19 31,34 36,91 46,00 52,59 59,04 59,04 76,55 93,29
4
DESI SINORITA S.Kom.
KEPALA UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pagu : Rp. 390.753.264
Realisasi : Rp. 357.416.431
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,50 13,49 16,91 25,03 32,27 32,27 46,85 61,44 61,44 79,14 90,04
Keuangan 0,00 13,08 16,23 26,81 33,89 42,16 42,16 58,04 72,81 72,81 84,89 91,47
5
YAPITER, SH.
KEPALA UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pagu : Rp. 410.812.500
Realisasi : Rp. 307.529.541
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,50 14,06 18,46 27,62 27,62 42,19 42,19 42,19 50,13 68,04 83,73
Keuangan 0,00 13,05 19,79 26,13 35,32 35,32 47,82 47,82 47,82 54,71 66,75 74,86
6
YUSRON , S.Pd, M.Si
KEPALA UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Pagu : Rp. 530.916.500
Realisasi : Rp. 338.982.310
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,46 15,02 18,92 26,19 33,72 41,10 49,53 52,14 56,74 73,29 81,47
Keuangan 0,00 7,92 13,46 18,43 25,37 30,29 35,14 40,19 41,74 45,07 56,52 63,85
7
SYAMSURI , S.IP
KEPALA UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

Pagu : Rp. 610.686.000
Realisasi : Rp. 519.954.813
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,10 15,80 20,38 28,24 37,29 45,24 54,33 64,73 64,73 85,42 87,98
Keuangan 0,00 12,03 18,75 25,62 32,57 40,40 46,09 53,78 63,49 63,49 82,33 85,14
8
ALEXANDER IKHSAN, ST., M.Si
KEPALA UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pagu : Rp. 457.350.000
Realisasi : Rp. 376.946.483
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,06 14,75 21,33 30,17 37,77 37,77 37,77 37,77 47,48 70,19 86,60
Keuangan 0,00 10,97 18,28 28,33 34,77 40,49 40,49 40,49 40,49 54,24 76,89 82,42

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 02.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 14.301.830.942
Realisasi : Rp. 13.095.851.243
Target Fisik 1,02 2,59 3,95 6,43 13,72 19,32 25,41 30,63 36,83 44,61 71,53 100,00
Keuangan 0,99 1,14 3,02 4,53 10,88 14,60 20,19 25,01 31,11 39,59 62,52 100,00
Realisasi Fisik 4,31 8,91 15,14 18,19 19,16 30,93 46,50 53,62 59,53 63,98 64,01 95,93
Keuangan 1,04 6,60 12,49 16,59 16,84 26,55 44,63 50,25 54,42 60,61 60,63 91,57
2 02.01.02
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah

Pagu : Rp. 5.155.672.514
Realisasi : Rp. 3.977.610.593
Target Fisik 1,02 2,56 3,85 6,23 11,45 16,55 22,85 28,25 34,66 42,71 70,55 100,00
Keuangan 0,99 1,11 2,95 4,33 8,85 11,67 17,45 22,44 28,75 37,52 61,23 100,00
Realisasi Fisik 0,22 7,86 12,03 15,24 24,52 30,36 38,86 45,03 50,66 52,94 65,99 85,77
Keuangan 0,09 7,96 13,42 18,82 26,12 31,22 38,37 44,53 49,83 52,41 62,95 77,15
3 02.01.03
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah

Pagu : Rp. 539.812.100
Realisasi : Rp. 477.363.634
Target Fisik 0,76 5,57 20,22 22,01 29,54 36,57 41,29 45,33 51,04 57,07 77,93 100,00
Keuangan 0,74 2,89 17,04 18,07 25,09 32,00 36,33 40,07 46,61 53,19 70,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,15 6,51 6,51 23,16 37,69 48,99 56,50 58,05 59,46 59,46 94,63
Keuangan 0,00 6,27 9,72 9,72 21,09 42,94 53,53 62,03 62,76 63,85 63,85 88,43
4 02.01.05
Program Penganggaran Pembangunan Daerah

Pagu : Rp. 3.411.730.800
Realisasi : Rp. 2.945.927.373
Target Fisik 5,76 11,68 15,32 22,73 30,43 35,27 41,02 45,12 49,98 56,57 77,67 100,00
Keuangan 4,25 8,67 12,73 20,27 26,99 30,10 36,45 40,23 45,01 52,63 70,61 100,00
Realisasi Fisik 6,42 7,09 8,82 8,82 28,97 33,49 42,63 46,51 52,93 58,89 58,89 87,93
Keuangan 5,41 6,71 10,00 10,00 28,29 33,55 56,01 59,69 69,01 75,41 75,41 86,35
5 02.01.06
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan

Pagu : Rp. 1.105.197.642
Realisasi : Rp. 952.757.790
Target Fisik 0,72 1,82 2,74 9,41 13,12 24,71 31,87 41,07 49,67 57,30 77,08 100,00
Keuangan 0,70 0,79 2,10 6,57 9,78 19,24 25,14 34,05 42,57 51,61 68,46 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,75 2,75 2,75 4,12 4,12 16,60 36,39 45,02 54,07 54,07 90,37
Keuangan 0,00 3,04 3,04 3,04 5,53 5,53 31,54 47,65 61,89 68,07 68,07 86,21
6 02.01.07
Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah

Pagu : Rp. 1.441.326.800
Realisasi : Rp. 1.118.251.968
Target Fisik 2,16 10,80 32,18 46,07 59,52 68,52 76,90 83,65 91,35 95,77 97,79 100,00
Keuangan 0,00 5,45 33,50 46,29 56,21 66,61 74,22 80,39 84,81 90,59 94,23 100,00
Realisasi Fisik 1,44 1,87 12,00 12,00 21,08 21,08 29,03 43,49 44,49 48,76 48,76 85,32
Keuangan 0,77 1,42 10,77 10,77 21,39 21,39 31,34 43,50 45,75 48,97 48,97 77,58
7 02.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan

Pagu : Rp. 307.701.000
Realisasi : Rp. 226.302.110
Target Fisik 1,82 3,78 4,13 41,14 59,35 60,74 72,81 74,28 82,18 84,38 91,97 100,00
Keuangan 1,81 3,38 3,88 37,55 51,36 52,13 68,25 69,62 83,84 82,96 89,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,27 1,27 1,27 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 26,84 91,31
Keuangan 0,00 2,86 2,86 2,86 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 31,89 73,55