DR. YAN MEGAWANDI, S.H., M.SI
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 08127390255
ANGGARAN Rp. 3,627,993,805
REALISASI KEUANGAN Rp. 3,162,617,944
87.17 %
BULAN TF RF TK RK
Januari5,630,004,990,00
Februari13,2612,7311,7013,08
Maret24,3318,3724,2219,11
April30,6623,8630,4624,60
Mei35,9033,0435,3133,85
Juni45,4139,5045,1639,63
Juli52,3547,1551,0347,44
Agustus57,2352,6055,7553,15
September64,2158,6062,1459,47
Oktober73,2163,1570,9264,04
November80,8774,6778,5375,55
Desember86,5090,4186,5087,17

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
M. HARIS AR, AP., S.H., M.H
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pagu : Rp. 3.627.993.805
Realisasi : Rp. 3.162.617.944
Target Fisik 5,63 13,26 24,33 30,66 35,90 45,41 52,35 57,23 64,21 73,21 80,87 86,50
Keuangan 4,99 11,70 24,22 30,46 35,31 45,16 51,03 55,75 62,14 70,92 78,53 86,50
Realisasi Fisik 0,00 12,73 18,37 23,86 33,04 39,50 47,15 52,60 58,60 63,15 74,67 90,41
Keuangan 0,00 13,08 19,11 24,60 33,85 39,63 47,44 53,15 59,47 64,04 75,55 87,17

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 06.01.09
Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan

Pagu : Rp. 625.821.975
Realisasi : Rp. 279.036.511
Target Fisik 0,00 0,00 5,34 7,07 7,07 16,56 18,29 18,29 26,78 31,98 38,90 45,68
Keuangan 0,00 0,00 5,34 7,07 7,07 16,56 18,29 18,29 26,78 31,98 38,90 45,68
Realisasi Fisik 0,00 3,68 13,03 14,26 21,63 21,63 22,57 25,27 30,19 33,27 36,40 45,68
Keuangan 0,00 3,68 13,03 14,25 21,72 21,72 22,68 25,39 30,86 33,97 37,03 44,59
2 06.01.10
Program Pengembangan Otonomi Daerah

Pagu : Rp. 1.448.352.830
Realisasi : Rp. 1.413.000.098
Target Fisik 7,17 21,06 33,56 40,18 48,62 59,49 66,91 70,53 75,36 87,56 95,71 100,00
Keuangan 5,57 17,39 33,56 40,18 47,34 59,49 64,57 67,94 70,66 82,23 90,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 22,72 32,13 36,93 47,17 56,53 68,05 72,86 76,10 81,90 93,31 99,57
Keuangan 0,00 23,35 33,62 38,45 47,87 57,64 69,31 74,12 77,33 83,13 94,52 97,56
3 06.01.11
Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah

Pagu : Rp. 1.553.819.000
Realisasi : Rp. 1.470.581.335
Target Fisik 6,47 11,34 23,37 31,28 35,66 43,90 52,49 60,51 68,88 76,44 83,93 90,35
Keuangan 6,47 11,12 23,10 30,81 35,46 43,33 51,59 59,47 68,44 76,06 83,44 90,35
Realisasi Fisik 0,00 7,07 7,71 15,54 24,46 30,82 37,58 44,72 53,72 57,69 72,70 99,88
Keuangan 0,00 7,30 8,02 15,86 25,66 30,05 37,04 44,80 54,34 58,35 73,38 94,64