DR.YAN MEGAWANDI,SH.M.SI
SEKRETARIR DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG -
ANGGARAN Rp. 1,540,575,882
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,264,122,778
82.06 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,370,000,490,00
Februari8,984,117,652,97
Maret30,037,9229,266,24
April38,2619,7735,7317,27
Mei53,0826,4549,2622,74
Juni59,7529,3858,5325,36
Juli68,2734,8868,1729,01
Agustus76,9347,7778,7540,75
September87,1247,9783,4541,53
Oktober90,9060,8790,0754,91
November95,6973,6595,8168,15
Desember100,0084,0999,8082,06

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs.Harrie Patriadie
kepala biro organisasi setda prov.kep.Babel

Pagu : Rp. 1.540.575.882
Realisasi : Rp. 1.264.122.778
Target Fisik 1,37 8,98 30,03 38,26 53,08 59,75 68,27 76,93 87,12 90,90 95,69 100,00
Keuangan 0,49 7,65 29,26 35,73 49,26 58,53 68,17 78,75 83,45 90,07 95,81 99,80
Realisasi Fisik 0,00 4,11 7,92 19,77 26,45 29,38 34,88 47,77 47,97 60,87 73,65 84,09
Keuangan 0,00 2,97 6,24 17,27 22,74 25,36 29,01 40,75 41,53 54,91 68,15 82,06

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 06.01.24
peningkatan dan pengembagan kelembagaaan serta analisis jabatan

Pagu : Rp. 508.614.445
Realisasi : Rp. 388.835.183
Target Fisik 2,04 4,81 10,63 19,12 28,41 35,21 40,21 52,88 79,00 83,65 93,14 100,00
Keuangan 0,53 5,60 17,44 10,44 26,37 34,59 47,41 69,21 72,09 79,60 93,62 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,56 9,01 19,48 23,37 26,55 29,80 35,47 35,47 52,15 66,57 78,32
Keuangan 0,00 2,35 7,71 15,72 19,75 22,40 24,29 30,03 30,03 44,20 58,97 76,45
2 06.01.25
peningkatan dan pengembagan kinerja pemerintah daerah

Pagu : Rp. 450.700.872
Realisasi : Rp. 375.650.482
Target Fisik 1,91 16,65 54,33 65,59 75,40 78,39 88,18 96,93 98,88 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,74 16,61 50,32 63,00 74,93 80,24 87,34 91,26 97,72 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,73 8,77 10,00 19,81 22,02 22,37 42,06 42,06 58,81 74,56 85,92
Keuangan 0,00 4,34 4,90 6,04 11,59 13,75 14,08 31,72 33,72 54,77 70,11 83,35
3 06.01.26
peningkatan dan pengembagan tata laksana pemerintah daerah

Pagu : Rp. 581.260.565
Realisasi : Rp. 499.637.113
Target Fisik 0,35 6,69 28,16 33,81 57,37 66,77 77,38 82,45 85,11 90,17 94,58 100,00
Keuangan 0,24 2,50 23,27 36,72 49,38 62,64 71,46 77,39 82,31 91,54 94,46 99,46
Realisasi Fisik 0,00 2,65 6,30 27,59 34,30 37,57 49,02 62,96 63,48 70,09 79,13 87,72
Keuangan 0,00 2,45 6,00 27,33 34,00 36,95 44,72 57,14 57,66 64,39 74,67 85,96