DRS. MUHAMMAD SOLEH, MM.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 08127847191
ANGGARAN Rp. 244,579,141,301
REALISASI KEUANGAN Rp. 101,290,949,640
41.41 %
BULAN TF RF TK RK
Januari4,180,000,590,02
Februari10,160,008,130,02
Maret19,010,0015,830,02
April28,710,0025,260,02
Mei39,579,0134,645,47
Juni50,5512,9346,058,66
Juli60,6226,3356,1516,17
Agustus70,4132,8366,1220,24
September80,5451,8876,5328,33
Oktober89,6160,6485,7439,21
November95,0361,6193,2639,77
Desember100,0062,84100,0041,41

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pagu : Rp. 244.579.141.301
Realisasi : Rp. 101.290.949.640
Target Fisik 4,18 10,16 19,01 28,71 39,57 50,55 60,62 70,41 80,54 89,61 95,03 100,00
Keuangan 0,59 8,13 15,83 25,26 34,64 46,05 56,15 66,12 76,53 85,74 93,26 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 12,93 26,33 32,83 51,88 60,64 61,61 62,84
Keuangan 0,02 0,02 0,02 0,02 5,47 8,66 16,17 20,24 28,33 39,21 39,77 41,41

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 01.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 19.577.236.000
Realisasi : Rp. 9.012.974.292
Target Fisik 8,73 13,61 20,56 35,30 48,69 69,44 79,32 85,32 95,25 96,75 99,01 100,00
Keuangan 7,11 11,87 18,61 33,46 46,75 68,86 78,56 84,59 94,51 96,36 98,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 19,27 41,92 48,52 48,52 61,53 61,53 61,61
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 13,86 16,80 30,07 34,22 34,22 45,97 45,97 46,04
2 01.01.02
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas

Pagu : Rp. 15.919.209.000
Realisasi : Rp. 5.289.285.083
Target Fisik 0,00 8,91 17,82 26,72 35,63 44,54 56,72 68,91 82,18 91,09 96,27 100,00
Keuangan 0,00 8,91 17,82 26,72 35,63 44,54 56,18 68,36 82,18 91,09 96,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 15,94 19,50 27,22 36,64 36,64 53,01 53,01 53,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 14,86 20,71 29,27 29,27 33,23 33,23 33,23
3 01.01.03
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan

Pagu : Rp. 28.189.149.000
Realisasi : Rp. 5.509.507.454
Target Fisik 0,00 9,51 19,02 30,00 40,98 52,45 61,96 71,47 80,98 90,49 95,96 100,00
Keuangan 0,00 9,51 19,02 30,00 40,98 52,45 61,96 71,47 80,98 90,49 95,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,77 7,26 26,52 26,52 33,00 33,00 33,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 2,13 5,29 15,89 15,89 19,54 19,54 19,54
4 01.01.04
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus

Pagu : Rp. 9.359.178.000
Realisasi : Rp. 3.512.131.805
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 30,77 41,55 51,55 61,55 71,55 81,55 90,77 95,99 100,00
Keuangan 0,00 10,00 20,00 30,77 40,77 50,77 61,16 71,16 81,55 90,77 95,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 7,05 11,78 48,61 48,61 53,22 53,22 53,22
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 7,89 10,60 31,96 31,96 37,53 37,53 37,53
5 01.01.05
Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan

Pagu : Rp. 3.587.971.904
Realisasi : Rp. 1.515.468.889
Target Fisik 3,15 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 12,89 17,73 37,55 46,56 53,55 62,36 62,36 62,36
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 19,37 25,98 28,77 37,15 42,24 42,24 42,24
6 01.01.06
Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)

Pagu : Rp. 65.476.087.397
Realisasi : Rp. 29.165.187.475
Target Fisik 5,00 10,00 19,95 29,90 39,90 49,90 59,90 69,90 79,83 89,69 94,80 100,00
Keuangan 0,00 9,45 18,86 28,81 38,81 48,81 58,81 68,72 78,50 88,28 94,09 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 58,31 67,54 68,60 72,75
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 18,36 38,65 39,39 44,54
7 01.01.07
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka

Pagu : Rp. 34.486.540.000
Realisasi : Rp. 14.883.530.233
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 6,70 13,41 23,33 33,25 43,25 53,25 63,25 73,25 83,25 91,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 26,66 41,43 42,56 54,57 61,15 62,08 62,15
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 8,51 15,02 25,65 26,67 34,69 42,56 43,10 43,16
8 01.01.08
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat

Pagu : Rp. 13.735.620.000
Realisasi : Rp. 5.558.178.150
Target Fisik 5,00 10,00 19,67 29,35 39,35 49,35 59,35 69,35 79,35 89,35 94,67 100,00
Keuangan 0,00 6,69 13,38 21,82 30,42 39,71 49,38 59,69 69,36 80,68 89,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 19,16 19,67 51,76 54,04 62,86 67,42 68,11 68,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 10,74 25,41 27,63 35,42 39,94 40,47 40,47
9 01.01.09
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan

Pagu : Rp. 31.212.910.000
Realisasi : Rp. 15.591.864.925
Target Fisik 5,00 10,00 16,73 23,46 37,28 47,40 57,40 67,46 77,46 87,46 93,70 100,00
Keuangan 0,20 5,09 10,29 16,11 22,30 35,11 45,26 55,73 67,79 77,81 88,95 100,00
Realisasi Fisik 0,02 0,02 0,02 0,02 13,00 21,64 48,42 54,39 60,82 67,52 69,59 69,93
Keuangan 0,16 0,16 0,16 0,16 8,29 13,41 27,47 31,87 39,66 48,57 49,08 49,95
10 01.01.10
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur

Pagu : Rp. 23.035.240.000
Realisasi : Rp. 11.252.821.334
Target Fisik 5,00 10,00 16,48 23,33 33,65 43,65 53,59 63,73 73,69 83,21 91,96 100,00
Keuangan 0,00 5,00 9,89 15,79 22,10 32,34 42,92 54,46 64,76 74,75 90,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 18,67 47,08 49,16 56,40 68,03 70,68 71,27
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 11,50 26,22 27,56 34,34 45,36 47,43 48,85