DRG. MULYONO SUSANTO. MHSM
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 08127304244
ANGGARAN Rp. 37,978,037,292
REALISASI KEUANGAN Rp. 32,426,559,118
85.38 %
BULAN TF RF TK RK
Januari4,930,004,930,00
Februari14,561,0514,561,09
Maret28,924,6028,924,38
April47,424,6047,424,38
Mei54,5428,1554,5427,94
Juni61,1328,1561,1327,94
Juli70,4645,1570,4644,23
Agustus78,9445,7878,9444,82
September84,7655,3484,7653,15
Oktober90,6270,5990,6264,11
November95,6076,5595,6071,19
Desember100,0091,76100,0085,38

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
drg. Mulyono Susanto, MHSM
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pagu : Rp. 37.978.037.292
Realisasi : Rp. 32.426.559.118
Target Fisik 4,93 14,56 28,92 47,42 54,54 61,13 70,46 78,94 84,76 90,62 95,60 100,00
Keuangan 4,93 14,56 28,92 47,42 54,54 61,13 70,46 78,94 84,76 90,62 95,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,05 4,60 4,60 28,15 28,15 45,15 45,78 55,34 70,59 76,55 91,76
Keuangan 0,00 1,09 4,38 4,38 27,94 27,94 44,23 44,82 53,15 64,11 71,19 85,38

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 01.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 4.655.033.599
Realisasi : Rp. 3.967.494.516
Target Fisik 6,37 11,96 18,20 54,95 60,25 65,85 75,03 80,20 84,83 90,32 95,32 100,00
Keuangan 6,37 11,96 18,20 54,95 60,25 65,85 75,03 80,20 84,83 90,32 95,32 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,85 10,11 10,11 22,37 22,37 39,01 44,18 53,36 68,73 74,56 89,88
Keuangan 0,00 4,75 9,58 9,58 22,02 22,02 36,56 41,44 51,71 64,55 69,86 85,23
2 02.
Program Kesehatan Masyarakat

Pagu : Rp. 6.233.035.570
Realisasi : Rp. 4.841.855.019
Target Fisik 2,08 18,92 40,60 59,59 64,85 68,30 73,36 89,61 94,56 97,90 98,84 100,00
Keuangan 2,08 18,92 40,60 59,59 64,85 68,30 73,36 89,61 94,56 97,90 98,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,75 9,32 9,32 22,60 22,60 35,36 35,36 46,43 48,13 54,78 88,37
Keuangan 0,00 1,75 8,32 8,32 21,15 21,15 33,98 33,98 44,92 46,47 52,88 77,68
3 03.
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pagu : Rp. 3.944.108.600
Realisasi : Rp. 3.159.191.325
Target Fisik 0,92 13,87 46,32 74,80 79,15 80,30 89,61 93,07 95,07 98,49 99,65 100,00
Keuangan 0,92 13,87 46,32 74,80 79,15 80,30 89,61 93,07 95,07 98,49 99,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,79 5,09 5,09 35,55 35,55 49,25 49,25 56,46 59,04 64,31 81,04
Keuangan 0,00 0,89 5,95 5,95 39,36 39,36 54,64 54,64 62,15 63,68 68,85 80,10
4 04.
Program Pelayanan Kesehatan

Pagu : Rp. 18.669.348.588
Realisasi : Rp. 16.670.615.472
Target Fisik 7,29 16,04 25,07 35,36 43,50 51,96 61,27 69,64 77,41 85,10 92,95 100,00
Keuangan 7,29 16,04 25,07 35,36 43,50 51,96 61,27 69,64 77,41 85,10 92,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,04 0,97 0,97 34,94 34,94 52,23 52,23 62,34 84,94 90,17 96,91
Keuangan 0,00 0,06 1,22 1,22 34,70 34,70 50,71 50,71 58,07 72,64 80,45 89,29
5 05.
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

Pagu : Rp. 3.297.924.235
Realisasi : Rp. 2.715.336.145
Target Fisik 1,48 7,60 33,22 42,77 51,26 63,46 79,50 87,26 91,94 95,83 98,48 100,00
Keuangan 1,48 7,60 33,22 42,77 51,26 63,46 79,50 87,26 91,94 95,83 98,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,74 9,51 9,51 9,51 9,51 39,10 39,10 46,10 54,27 61,80 83,90
Keuangan 0,00 1,06 7,15 7,15 7,15 7,15 36,90 36,90 43,33 52,51 60,20 82,33
6 06.
Program Pelayanan Teknis Laboratorium

Pagu : Rp. 1.178.586.700
Realisasi : Rp. 1.072.066.641
Target Fisik 0,00 0,00 0,12 65,86 79,04 79,27 93,21 94,37 94,63 99,88 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,12 65,86 79,04 79,27 93,21 94,37 94,63 99,88 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23 12,23 21,56 53,90 65,96 93,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 11,66 21,72 54,61 65,20 90,96