DR.H.HERU EFFENDI, SP.KJ
DIREKTUR UTAMA RS.JIWA DAERAH PROV.KEP.BABEL 081271097941
ANGGARAN Rp. 37,065,861,506
REALISASI KEUANGAN Rp. 22,377,130,809
60.37 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,100,000,000,00
Februari5,394,511,561,15
Maret11,7112,415,313,92
April21,8114,5611,135,43
Mei32,2922,6420,069,98
Juni44,0422,6629,6910,00
Juli54,1335,1540,5118,53
Agustus65,6035,1549,8318,53
September75,9846,5760,9624,27
Oktober85,8165,8073,7239,24
November94,9565,8083,6339,24
Desember100,0088,73100,0060,37

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
dr.H.Heru Effendi, Sp.KJ
Direktur Utama RSJD

Pagu : Rp. 37.065.861.506
Realisasi : Rp. 22.377.130.809
Target Fisik 1,10 5,39 11,71 21,81 32,29 44,04 54,13 65,60 75,98 85,81 94,95 100,00
Keuangan 0,00 1,56 5,31 11,13 20,06 29,69 40,51 49,83 60,96 73,72 83,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,51 12,41 14,56 22,64 22,66 35,15 35,15 46,57 65,80 65,80 88,73
Keuangan 0,00 1,15 3,92 5,43 9,98 10,00 18,53 18,53 24,27 39,24 39,24 60,37

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 02.03.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 6.143.141.784
Realisasi : Rp. 4.514.723.499
Target Fisik 1,54 4,98 9,47 20,47 31,95 42,65 51,26 62,65 75,18 85,14 95,06 100,00
Keuangan 0,00 2,95 5,34 9,47 20,47 31,95 42,65 51,26 65,23 75,18 85,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,60 10,80 12,64 27,71 27,82 43,96 43,96 44,90 56,21 56,21 88,24
Keuangan 0,00 2,41 7,19 8,59 16,85 16,96 30,86 30,86 31,21 44,99 44,99 73,49
2 02.03.08
Program Pelayanan Tekhnis Medis Kejiawaan dan Napza

Pagu : Rp. 6.707.504.835
Realisasi : Rp. 5.317.088.024
Target Fisik 4,69 9,57 14,38 19,46 29,63 39,98 50,15 64,85 74,76 84,76 94,76 100,00
Keuangan 0,00 4,70 9,57 14,38 19,46 29,63 39,98 50,15 64,94 74,85 85,02 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,95 31,46 41,40 43,67 43,67 57,67 57,67 65,87 74,20 74,20 99,71
Keuangan 0,00 3,23 13,17 20,18 21,59 21,59 38,54 38,54 42,13 53,71 53,71 79,27
3 02.03.10
Program Pelayanan Tekhnis Keperawatan Jiwa dan Napza

Pagu : Rp. 766.203.283
Realisasi : Rp. 692.662.452
Target Fisik 0,00 7,23 11,54 25,39 36,41 51,16 60,92 69,80 77,57 85,33 93,10 100,00
Keuangan 0,00 4,56 7,23 11,54 22,04 34,18 47,81 58,68 68,68 77,57 89,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,22 2,44 4,89 10,83 10,83 10,83 10,83 43,20 72,67 72,67 95,72
Keuangan 0,00 0,28 0,77 0,92 5,59 5,59 5,59 5,59 26,75 54,56 54,56 90,40
4 02.03.12
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa

Pagu : Rp. 10.857.866.332
Realisasi : Rp. 5.579.879.857
Target Fisik 0,00 3,35 7,52 20,06 30,68 45,73 56,73 68,12 78,21 87,80 95,07 100,00
Keuangan 0,00 0,45 2,88 5,54 14,33 21,97 33,91 42,22 50,86 70,45 79,92 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,07 0,07 0,07 9,00 9,00 9,00 9,00 31,82 67,25 67,25 68,67
Keuangan 0,00 0,05 0,05 0,05 8,42 8,42 8,42 8,42 23,39 46,94 46,94 51,39
5 02.03.14
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ

Pagu : Rp. 12.591.145.272
Realisasi : Rp. 6.272.776.977
Target Fisik 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,15 14,30 14,30 21,44 21,44 42,89 42,89 50,04 64,33 64,33 100,00
Keuangan 0,00 0,42 0,93 0,93 2,06 2,06 11,38 11,38 11,97 21,16 21,16 49,82